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外貿(mào)企業(yè)出口退稅流程-在線瀏覽

2024-10-08 23:03本頁面
  

【正文】 0天后第一個增值稅納稅申報期截止之日。收齊退稅憑證,向退稅部門申報辦理出口貨物退(免)稅手續(xù),每月可分批多次申報。所以要求申報人員一定要細心記錄每一批出口業(yè)務(wù)的退稅時間,不要出現(xiàn)漏報的情況。但由于申請過程太過麻煩、復(fù)雜,所以盡量不要出現(xiàn)此過程。(2)申報資料外貿(mào)企業(yè)取得合法有效的退稅憑證后,登陸外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng),按步驟輸入單據(jù)信息(步驟詳情見“附”),生成電子數(shù)據(jù),交由縣國稅局申報退稅,在報送電子數(shù)據(jù)的同時應(yīng)報送下列紙質(zhì)資料:系統(tǒng)生成的申報表:【1】《外貿(mào)企業(yè)出口退稅匯總申報表》(填表人、財務(wù)負責(zé)人、企業(yè)負責(zé)人即法人簽字,并注明時間,)加蓋公章一式三份。進貨憑證:【4】增值稅專用發(fā)票(抵扣聯(lián));出口憑證:【5】出口貨物報關(guān)單(退稅專用聯(lián))【6】出口發(fā)票(退稅聯(lián),加蓋公章)。排放順序:核查證明匯總申報表一份進貨明細申報表一份與增值稅發(fā)票裝訂在一起出口退稅出口明細申報表一份與出口發(fā)票和報關(guān)單裝訂在一起匯總申報表一份、進貨明細申報表一份、出口退稅出口明細申報表一份裝訂在一起匯總申報表一份、進貨明細申報表一份、出口退稅出口明細申報表一份裝訂在一起(此份由縣局留存)購貨合同(副本)、銷售合同(副本)、提單(副本)。一步步提交,最后交予市國稅局。均為正本,沒有的加蓋公章,并在公章旁邊注明“與原件一致,姓名”。附:一、登陸系統(tǒng)。當(dāng)前所屬期為本次申報單據(jù)中最晚出口月份,如所屬期為201008,則本次申報中不得有2010年9月出口的單據(jù)。所屬期必須與本次錄入的所屬期一致。要注意:關(guān)聯(lián)號規(guī)則通常為年月批次序號(例如2010090101即為2010年9月第一次申報的第一筆)。美元離岸價,一定要為美元離岸價。沒問題后點擊右上角紅色方形按鈕“審核認可”,選擇當(dāng)前篩選所有記錄,出現(xiàn)在長條對話框的提示必須為:錯誤數(shù)據(jù)0條,暫不申報0條。內(nèi)容按照下方框內(nèi)提示一一填寫,注意,關(guān)聯(lián)號一定要與出口明細申報數(shù)據(jù)相對應(yīng)。(3)點擊“向?qū)А钡谌俊巴硕惿陥髷?shù)據(jù)檢查”,只檢查前兩項,即“進貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查”“換匯成本檢查”,根據(jù)提示檢查無誤后,進行下一步操作。生成的預(yù)申報數(shù)據(jù)雖然不用提交,但必須生成,之后才可繼續(xù)進行后邊的步驟。(注意調(diào)整一下邊距,將有用信息能全部顯示在紙張上,之后再打印,一式三份。(7)點擊向?qū)У谄卟?,“生成退稅退稅申報軟盤”,注意, 新建路徑為“D:關(guān)聯(lián)號+ZS”。第三篇:外貿(mào)企業(yè)出口退稅操作流程外貿(mào)出口退稅軟件操作流程2015年4月目 錄一、退稅軟件下載并安裝.................................3二、安裝完成后登陸軟件.................................3三、確定所屬期和關(guān)聯(lián)號..................................3四、登錄并參數(shù)設(shè)置.......................................4五、軟件數(shù)據(jù)錄入.........................................4一、退稅軟件下載并安裝 新企業(yè)需要下載軟件,安裝,下載網(wǎng)址為:://二、安裝完成后登陸軟件 用戶名:sa, 密碼沒有,點擊 登錄三、確定所屬期和關(guān)聯(lián)號原則是年+月+批次號,比如:1501010001;或者:2015010101四、登錄并參數(shù)設(shè)置 登陸顯示界面如下:首先進行系統(tǒng)配置設(shè)置與修改,填寫公司的信息。檢查無誤后保存。入。,點擊申報表打印,后打印報表。、生成正式申報軟盤生成退稅申報數(shù)據(jù),生成要申報的文件。同時需要遞交增值稅納稅申報表主表和附表二以及相關(guān)情況說明等。七、等退稅。如果預(yù)審有錯誤,可以直接修改,如果生成
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