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5篇一:紀(jì)檢審計部年度工作計劃完成情況-在線瀏覽

2024-09-12 02:32本頁面
  

【正文】 (一)完善審計內(nèi)控制度,促進集團內(nèi)控管理健全與完善 首先完善集團公司內(nèi)審制度,做到審計工作有據(jù)可依,根據(jù)審計業(yè)務(wù)類型,準(zhǔn)備建立《集團公司內(nèi)部控制制度審計辦法》、《集團公司預(yù)算執(zhí)行情況審計辦法》二項內(nèi)審制度。 通過預(yù)算審計促進預(yù)算管理思想觀念轉(zhuǎn)變。審計室將配合財務(wù)等相關(guān)部門,建立與健全各項費用管理辦法,制定相關(guān)費用開支標(biāo)準(zhǔn),同時使之成為預(yù)算編制指引、規(guī)范性文件。 協(xié)助與配合相關(guān)部門健全與完善內(nèi)控制度,使管理有制度,審計有依據(jù),處罰有規(guī)定,進一步發(fā)揮審計事前、事中、事后參與經(jīng)營管理作用。 通過審計回訪,落實審計問題整改,同時也使審計部門了解下屬公司、事業(yè)部的訴求、存在的問題及需解決的困難,深層次了解企業(yè)經(jīng)營情況,更好服務(wù)企業(yè)。 (三)加強審計監(jiān)督,促進公司各項經(jīng)營目標(biāo)的順利實現(xiàn) 開展各項常規(guī)性審計工作。財務(wù)收支、經(jīng)濟往來的真實性、合法性;各經(jīng)營單位的經(jīng)濟效益審計;經(jīng)營管理人員經(jīng)濟責(zé)任審計;檢查國家財經(jīng)法規(guī)和企業(yè)財務(wù)規(guī)章制度的執(zhí)行情況;對公司經(jīng)營管理中的重要問題開展專項審計調(diào)查等。將在常規(guī)審計工作正常開展的基礎(chǔ)上,有針對性地、有重點地開展專項審計工作。根據(jù)公司實際需要,按照公司領(lǐng)導(dǎo)提出的要求 ,進行專項審計工作或臨時性審計工作。積極發(fā)揮內(nèi)部審計的監(jiān)督作用,促進各經(jīng)營單位進一步加強財務(wù)預(yù)算管理,嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)制度,提高預(yù)算資金使用效益和效果,確保項目任務(wù)和經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)。公司春秋季糖酒會推廣活動費用歷來都是一筆不小的開支,把糖酒會推廣活動費用列為專項審計也更有利于對費用的監(jiān)管。公司的重大費用支出,例如印刷費、快遞費及人 力成本是公司的主要費用成本。 (四)加強對物資采購的審計力度 篇三: 2024 年紀(jì)檢監(jiān)察工作計劃 楊樓鎮(zhèn)鎮(zhèn) 2024年紀(jì)檢監(jiān)察工作計劃 2024年我鎮(zhèn)以黨的十八大精神為指導(dǎo),深入貫徹十八屆三中、四中全會和習(xí)近平總書記一系列重要講話精神,全面落實十八屆中央紀(jì)委三次全會和省、市、縣紀(jì)委會議精神,繼續(xù)深入實施 XX 縣區(qū)黨風(fēng)廉政與反腐倡廉建設(shè),堅持黨要管黨、從嚴(yán)治黨,強化鎮(zhèn)黨委黨風(fēng)廉政建設(shè)的主體責(zé)任 ,以改革的精神推進反腐敗體制機制創(chuàng)新和制度保障;嚴(yán)明黨的各項紀(jì)律,堅決克服組織渙散、紀(jì)律松弛問題;堅持不懈抓好中央八項規(guī)定精神落實,強化執(zhí)紀(jì)監(jiān)督,持之以恒糾正 第 6 頁 共 9 頁
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