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5區(qū)審計局某年度工作總結和某年工作思路-在線瀏覽

2024-09-06 23:55本頁面
  

【正文】 二、狠抓各項審計工作,服務我區(qū)經濟建設 十二五期間,我局完成審計項目 251 個,查出各種違規(guī)金額 萬元,管理不規(guī)范金額 萬元,依法處理上繳財政 萬元,核減 工程款 萬元,向紀檢監(jiān)察機關移送案件 1 起。先后榮獲全市審計系統(tǒng)先進集體、全市審計整改年活動先進集體、 2024 年保障性住房審計項目優(yōu)秀審計組等榮譽稱號。提出審計建議并被采納 129 條,上報審計信息 51 篇。 (一)深化財政預算執(zhí)行審計,規(guī)范預算管理 2024年,我局完成區(qū)本級財政預算執(zhí)行情況審計項目 1個,共查出管理不規(guī)范問題 10 個,主要問題金額 45978 萬元,其中:查出違規(guī)金額 441 萬元,管理不規(guī)范金額 45537 萬元。提升預算執(zhí)行審計的影響力,注重從體制、機制、制度層面分析原因,提出改進建議,維護公共財政安全。審計查出主要問題 27 個,主要問題金額 萬元,其中:違規(guī)金額 萬元,管理不規(guī)范金額 萬元。對審計發(fā)現(xiàn)的問題,我局對被審計領導干部應承擔的責任作出了實事求是的界定和客觀公正的評價,分別向被審計單位提出了提出加強現(xiàn)金支出管理、嚴控三公經費支出規(guī)模、規(guī)范財務原始憑證等切實有效的審計建議,進一步促進領導權力規(guī)范運行,清廉作為。審計表明,政府投資項目在承發(fā)包、投資控制等環(huán)節(jié)存在一些問題,如工程結算資料審核不夠嚴格,工程造價把握不當;部分工程現(xiàn)場簽證資料管理 不足;項目實施過程中的監(jiān)管力度不夠等。 (四)關注專項資金審計,提高資金使用效益 今年完成專項調查審計 3 個,審計查出主要問題金額 萬元。審計反映了專項資金的基本使用情況,揭示了專項資金使用存在的問題,客觀事實地提出了審計意見,推動審計整改
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