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廣州市年度預(yù)算執(zhí)行情況與預(yù)算草案報告-在線瀏覽

2025-06-04 01:08本頁面
  

【正文】 說明的是,%。、教育費附加 根據(jù)省政府粵府〔1994〕99號文規(guī)定,教育費附加專項用于普及九年制義務(wù)教育,改善中小學(xué)辦學(xué)條件等。、國有資產(chǎn)收益等屬于專項收入,必須相應(yīng)安排專項支出。3.為支援四川災(zāi)后重建工作,省要求 省財政廳粵財預(yù)〔2008〕243號文。據(jù)此。其中:(1)教育、科學(xué)技術(shù)、農(nóng)口、文化、人口與計劃生育、衛(wèi)生等法定支出項目 按照《中華人民共和國農(nóng)業(yè)法》、《廣州市教育經(jīng)費投入與管理條例》、省委組織部和省科技廳粵組通〔2004〕47號文、市委穗字〔2008〕5號文、市委穗字〔2000〕14號文、省衛(wèi)生廳粵衛(wèi)〔2000〕83號文等規(guī)定,教育、科學(xué)技術(shù)、農(nóng)口、文化、人口與計劃生育、衛(wèi)生等支出項目必須按要求予以保障。(2)按照中央、(其中安排防范化解金融風(fēng)險金16億元,安排援藏、),%。 按照中央規(guī)定 財政部財預(yù)〔2008〕89號文。預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金集中用于市委、市政府確定的重大項目和彌補2009年及以后年度預(yù)算缺口 、亞殘會1億元、高層次人才專項扶持資金2億元等。(三)一般預(yù)算收支結(jié)余情況初步核算,2008年全市及市本級一般預(yù)算總收入、總支出和年終凈結(jié)余情況如下:單位:億元項 目全 市市 本 級一、一般預(yù)算總收入(一)財政一般預(yù)算收入(二)中央、省稅收返還(三)中央、省各項補助收入(四)上年結(jié)余及結(jié)轉(zhuǎn)收入129(五)調(diào)入資金(六)區(qū)縣上解收入二、一般預(yù)算總支出(一)財政一般預(yù)算支出(二)上繳中央、省支出(三)對區(qū)、縣級市轉(zhuǎn)移支付支出(四)結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用支出(五)調(diào)出資金(六)增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金(七)待結(jié)算支出44(八)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2020三、年終凈結(jié)余(四)市本級一般預(yù)算支出主要情況1.加大對民生和各項公共事業(yè)的投入。主要項目包括:,促進教育均衡發(fā)展,確保農(nóng)民子女和家庭困難子女受教育的權(quán)益。加快發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè),提高城鄉(xiāng)基本醫(yī)療服務(wù)能力。農(nóng)林水利支出 市財政安排的農(nóng)林水利項目資金主要轉(zhuǎn)移支付到區(qū)、縣級市,市本級直接支出較少。用于構(gòu)建治安防控體系、建設(shè)平安廣州等。優(yōu)化人居環(huán)境。2.推動經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展。主要有:,;,農(nóng)資、食糖;國有企業(yè)改革安置職工和“退二進三”;大力改善貿(mào)易和投資環(huán)境。3.,主要是維持機關(guān)事業(yè)單位正常運作、推進政務(wù)公開和電子政務(wù)建設(shè)經(jīng)費支出。,%(其中國有土地使用權(quán)出讓金減收105億元,%)。收支相抵,如數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用。加上補助區(qū)、。市本級基金預(yù)算支出主要情況如下:,主要投入地鐵建設(shè)40億元、城建資金28億元、廉租住房保障3億元等。 ,主要投入水系建設(shè)和河涌維護整治。,主要用于社會福利、體育等社會公益事業(yè)的支出。三、2009年財政一般預(yù)算收支安排建議(一)財政收入形勢由于國際經(jīng)濟形勢的急劇變化,國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力加大。受社會總需求增幅減緩等因素影響,企業(yè)效益明顯下滑,各類型企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難增多,預(yù)計2009年房地產(chǎn)業(yè)等將維持低位調(diào)整運行局面,導(dǎo)致鋼鐵、建材等多個行業(yè)發(fā)展減速,嚴(yán)重制約稅收的增長。主要有:全國推行增值稅轉(zhuǎn)型改革,導(dǎo)致增值稅等相應(yīng)減收;停征個體工商業(yè)戶和集貿(mào)市場管理費,取消和停止征收100項行政事業(yè)性收費項目,直接影響我市地方財政收入;國家實施成品油稅費改革,相應(yīng)取消公路、水路運輸管理費等收費項目,對我市地方財政收入也有較大影響。(二)財政支出形勢2009年是財政支出面臨巨大壓力的一年。在資金安排上,市財政既要確保各項法定項目投入、“惠民66條”及“補充17條”措施的順利實施、亞運會籌辦項目的全面推進,還要落實扶持企業(yè)政策,保障城市交通、污水治理與河涌綜合整治等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)所需資金,市本級財政收支矛盾十分突出,需要我們發(fā)揚艱苦奮斗和勤儉節(jié)約的精神,牢固樹立過緊日子的思想,強化行政成本意識,把財政資源更多地用于公共服務(wù)、民生和經(jīng)濟發(fā)展等方面。對確需投入但年初財力無法安排的亞運安保和消防、亞殘會等項目,通過預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等渠道逐步安排解決。基本思路是:1.積極穩(wěn)妥安排財政收入。2.量入為出,收支平衡。3.確保法定增支要求。4.調(diào)整優(yōu)化支
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