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國稅網(wǎng)上申報系統(tǒng)操作流程-在線瀏覽

2025-05-25 20:54本頁面
  

【正文】 者撥號軟件。用戶名和密碼為開戶時所告知的VPDN賬號和密碼。網(wǎng)通、鐵通或單位自行組建局域網(wǎng)的用戶必須先安裝光盤中VPDN輔助軟件,確定企業(yè)的上網(wǎng)方式和操作系統(tǒng)后,再安裝撥號軟件;針對不同操作系統(tǒng)采取不同方法安裝。 WINDOWS 2000系統(tǒng)(非電信用戶或局域網(wǎng)用戶):1.2.選擇“不撥初始連接”, 然后點“下一步”;4.然后點“下一步”;5.在彈出的撥號窗口中,鼠標左鍵單擊“屬性”;7.在“數(shù)據(jù)加密”中選擇“不允許加密”,在“允許這些協(xié)議”中選擇“不加密的密碼(PAP)”, 其余的都不要選,然后點“確定”;9.10. WINDOWS XP系統(tǒng)(非電信用戶或局域網(wǎng)用戶)1.選擇“連接到我的工作場所的網(wǎng)絡(luò)”,點擊“下一步”。選擇“虛擬專用網(wǎng)絡(luò)連接”,然后點“下一步”;4.選擇“不撥初始連接”,然后點“下一步”6.然后點“下一步”;7.在彈出的撥號窗口中,鼠標左鍵單擊“屬性”;9.第三章VPDN網(wǎng)上申報使用說明(注:納稅人識別號中如有字母,如“X”則必須輸入大寫字母,否則系統(tǒng)將提示出錯)。如需修改登錄密碼,可在登陸成功后可點擊“密碼修改”按鈕,自行修改密碼。6)“用戶名”和“密碼”輸入完成后,點擊“登陸”按鈕,經(jīng)系統(tǒng)確認用戶名及密碼正確,進入網(wǎng)上申報納稅服務(wù)頁面。2)納稅人基本信息:這里顯示的是企業(yè)的一些基本信息,如企業(yè)的所屬稅務(wù)機關(guān)和注冊類型以及所屬的行業(yè)等,如需變動,按照主管稅務(wù)部門業(yè)務(wù)流程進行變更,不能自行在網(wǎng)頁上修改。B.軟件下載:納稅人可以在這個模塊中下載相關(guān)的軟件。D.E.填表說明:網(wǎng)上申報報表填寫以及注意事項,不包括稅務(wù)業(yè)務(wù)知識及業(yè)務(wù)辦理流程。報表錄入lllllllll修改功能,所有報表上傳成功后,納稅人如想修改報表的數(shù)據(jù)可點擊納稅申報頁面右上方“修改”按鈕進入報表修改頁面;系統(tǒng)對報表修改后的數(shù)據(jù)進行校驗后,如有問題,系統(tǒng)會提示納稅人錄入錯誤及錯誤的欄次和原因,以便納稅人修改后重新提交;l修改成功顯示,納稅人修改后提交的報表通過系統(tǒng)校驗后,系統(tǒng)提示上傳數(shù)據(jù)成功,點擊“確定”按鈕后返回該稅種的申報頁面,同時在頁面上方該報表的名稱旁出現(xiàn)紅色的圖形,表示該報表已修改成功;作廢功能,所有報表上傳成功后,納稅人如想作廢報表可點擊納稅申報頁面的右上方的“作廢”按鈕進入報表作廢頁面;l全申報l系統(tǒng)對納稅人提交的報表自動進行表內(nèi)和表間數(shù)據(jù)的稽核,如有問題,系統(tǒng)會提示納稅人錄入錯誤及錯誤的欄次和原因,以便納稅人修改后重新提交;l作廢或者修改報表后,需重新點擊全申報按鈕。全申報按鈕點擊后,全申報紅色標志顯示后,納稅人需要修改或作廢申報時,點擊界面右上角修改或者作廢按鈕進行操作,如點擊修改或作廢,提示‘該期已申報,不能進行修改或作廢’的提示,說明稅務(wù)局已接收納稅人申報數(shù)據(jù),有此提示后,再需修改作廢,請與主管稅務(wù)機關(guān)聯(lián)系,由主管稅務(wù)機關(guān)取消申報,納稅人再自行點擊修改或作廢;修改或作廢完成后,必須重新點擊“全申報”按鈕;全申報完成后,納稅人可以點擊全申報旁的“扣款”按鈕,點擊“確認”后,系統(tǒng)將直接從納稅人在國稅機關(guān)預留的銀行賬戶中扣除本期應(yīng)繳納的所有稅款;l注意事項2,全申報按鈕和扣款按鈕,必須在同一時間操作。如扣款不成功,系統(tǒng)將提示納稅人扣款失敗的原因;l打印l進入報表打印頁面后,頁面顯示已申報的所有報表名稱,點擊報表名稱右邊的“打印”按鈕,即可打印選中的報表;l全申報成功后,才能點開打印按鈕打印報表;填表說明::1.點擊進入各報表的錄入頁面,系統(tǒng)顯示的報表格式、攔次和紙制報表完全一樣;3.資產(chǎn)負債表錄入時,年初數(shù)自動顯示(第一次使用該系統(tǒng)申報時需納稅人手工錄入),只需填寫期末數(shù),合計數(shù)由系統(tǒng)自動生成;報表錄入完成后點擊“提交”;5.三張報表提交完成后,點擊全申報成功,申報結(jié)束。零申報,如果企業(yè)本月無銷售額可以直接點擊申報頁面下方的“提交”按紐,再填寫資產(chǎn)負債表和損益表,最后點擊“全申報”即可。納稅人應(yīng)嚴格按照申報界面里注明的申報步驟提交報表。先點擊附列資料抵扣聯(lián)明細,進入附列資料抵扣聯(lián)明細的錄入頁面后點擊表下方的發(fā)票數(shù)據(jù)下載,數(shù)據(jù)下載好以后仔細核對,確定無誤點擊確認提交。(如涉及到按稅法規(guī)定不能抵扣的進項發(fā)票時則要先做不抵扣發(fā)票,再按上述步驟進行操作),如納稅人對下載的數(shù)據(jù)有疑問,可先咨詢4008990000服務(wù)中心,也可找所屬稅務(wù)局核實。點擊附列資料存根聯(lián)明細,進入附列資料存根聯(lián)明細的錄入頁面后點擊表下方的發(fā)票數(shù)據(jù)下載,數(shù)據(jù)下載好以后仔細核對,確定無誤點擊確認提交。4.第三欄,開具普通發(fā)票欄中,顯示抄報的防偽普通發(fā)票數(shù)據(jù)和網(wǎng)絡(luò)開票系統(tǒng)里開具發(fā)票的數(shù)據(jù)。同樣表一旁出現(xiàn)紅色圖標,表一提交完成。點擊附列資料表二(本期進項稅額明細表),首先確定是否需要申報“四小票、成品油、不抵扣發(fā)票”數(shù)據(jù),若需要進行申報,;若不需要申報,點擊進入附列資料表二(進項稅額明細表),第一大項‘申報抵扣的進項稅額’,第一欄‘認證相符的防偽稅控增值稅專用發(fā)票’的數(shù)據(jù)自動顯示為灰色,直接從提交成功的抵扣聯(lián)明細表中取數(shù)。第二大項‘進項稅額轉(zhuǎn)出額’,除21欄‘紅字專用發(fā)票通知單注明的進項稅額’是取數(shù)以外,其他欄次,需納稅人根據(jù)實際情況填寫或者不填寫。核實無誤后,點擊表下方的提交。6.如有固定資產(chǎn)抵扣的情況,必須填寫匯總數(shù)據(jù)后再提交。7.如有固定資產(chǎn)抵扣的情況,此表必須填寫明細數(shù)據(jù),并且明細數(shù)據(jù)合計數(shù)必須和“固定資產(chǎn)抵扣情況表保持一致,提交即可。點擊增值稅申報表(主表),此表從提交的表一和表二中直接取數(shù),所以表中大部分的數(shù)字都是灰色的,只需核對后提交即可。同樣在提交后旁邊也會出現(xiàn)紅色圖標,申報表提交完成。資產(chǎn)負債表錄入時,年初數(shù)自動顯示(第一次使用該系統(tǒng)申報時需納稅人手工錄入),只需填寫期末數(shù),合計數(shù)由系統(tǒng)自動計算;填寫完成后點擊“提交”按紐即可;10.損益表錄入時,只需填寫本月數(shù),本年累計數(shù)自動計算(第一次使用該系統(tǒng)申報時需納注意事項:11.如果您要修改的是附列資料表一或附列資料表二,在修改完附列資料表一或附列資料表二后,增值稅申報表也要重新作廢提交,因為增值稅申報表的數(shù)據(jù)來源于附列資料表一和附列資料表二。系統(tǒng)允許一元以內(nèi)的修改。14.“2007財務(wù)報表”,不是所有企業(yè)都需要報送,只針對已實行新會計準則的企業(yè)才報送,其他企業(yè)仍可按老的會計報表報送。16.4008990000咨詢范圍主要是申報流程或操作方面問題,如果納稅人的疑問是稅務(wù)業(yè)務(wù)等等方面,可先咨詢所屬稅務(wù)局。海關(guān)憑證抵扣、貨物運輸發(fā)票,農(nóng)產(chǎn)品收購、廢舊物資開具、廢舊物資抵扣信息采集及操作流程基本類似,下面就以海關(guān)憑證抵扣的申報操作舉例說明;l⑵下載完畢后,在電腦
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