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正文內(nèi)容

工作實(shí)施方案格式模板三篇-在線瀏覽

2025-04-24 13:44本頁(yè)面
  

【正文】 要管理規(guī)章制度,特制定本工作方案。 內(nèi)控評(píng)價(jià)的范圍:公司本部及其分公司、子公司。 中期評(píng)價(jià),查找缺陷 內(nèi)控評(píng)價(jià)小組前期工作: A、內(nèi)控評(píng)價(jià)實(shí)施過程 a、從企業(yè)層面控制了解、分析內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn); 1 b、識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域及重要組成部分。 內(nèi)控評(píng)價(jià)工作內(nèi)容 A、內(nèi)控評(píng)價(jià)小組成員召集各單位業(yè)務(wù)骨干,主持各單位內(nèi)控評(píng)價(jià),實(shí)現(xiàn)內(nèi)控評(píng)價(jià)全覆蓋,完善以下工作: a、全面分析各單位相關(guān)的內(nèi)部控制,要求各單位部門主管完成《內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》的填寫; b、全面梳理各單位內(nèi)部控制手冊(cè),比照各單位管理制度及實(shí)際業(yè)務(wù),對(duì)內(nèi)部控制手冊(cè)中不完善的地方進(jìn)行修正; c、查找并分析各單位相關(guān)業(yè)務(wù)及管理主要風(fēng)險(xiǎn),補(bǔ)充完善流程圖、風(fēng)險(xiǎn)清單、風(fēng)險(xiǎn)矩陣; d、對(duì)各單位內(nèi)部控制進(jìn)行測(cè)試,編寫各單位的《內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告》,評(píng)價(jià)人員與單位負(fù)責(zé)人共同確認(rèn)內(nèi)控缺陷、《內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告》。 內(nèi)控缺陷整改 內(nèi)控缺陷確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn):詳見《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)管理辦法缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)》; 內(nèi)控缺陷的確認(rèn)程序: A、各單位自評(píng)缺陷:評(píng)價(jià)人員初步判斷,報(bào)單位負(fù)責(zé)人確認(rèn),將形成的一致意見和不同意見在《內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定匯總表》中反映,報(bào)內(nèi)控評(píng)價(jià)小組; B、內(nèi)控評(píng)價(jià)小組復(fù)查新增的內(nèi)控缺陷:評(píng)價(jià)人員初步判斷,征求缺陷所在單位相關(guān)人員意見后,評(píng)價(jià)小組討論形成初步意見,報(bào)缺陷所在單位負(fù)責(zé)人確認(rèn); C、內(nèi)控評(píng)價(jià)小組匯總整理的內(nèi)控缺陷:各單位負(fù)責(zé)人確認(rèn)內(nèi)控缺陷,單位負(fù)責(zé)人召集相關(guān)人員討論確定整改措施,評(píng)價(jià)小組對(duì)整改措施能否消除缺陷予以確認(rèn);單位負(fù)責(zé)人未確認(rèn)的內(nèi)控缺陷,評(píng)價(jià)小組應(yīng)與缺陷所在單位的直接上級(jí)討論確定;內(nèi)控評(píng)價(jià)小組對(duì)股份公司管理
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