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財政預算調整情況匯報與財校干部作風建設年工作總結匯編-展示頁

2024-11-23 01:43本頁面
  

【正文】 萬元。(5)義務教育績效工資、農(nóng)村中小學公用經(jīng)費、農(nóng)村五保供養(yǎng)金等項目增加1035萬元。(3)特殊縣補助增加800萬元。(1)南水北調生態(tài)補償補助增加3965萬元。其具體增減項目如下:地方一般預算收入12406萬元,比年度預算11011萬元增加1395萬元。其中:國稅由年初的6200萬元調整到6782萬元;地稅由年初的7600萬元調整到7752萬元;財政由年初的4100萬元調整到5515萬元。其主要增減變化因素如下:一是因宏林公司、新正公司拍賣及新建電站投產(chǎn)發(fā)電,增加企業(yè)所得稅600萬元;二是新正公司拍賣,增加營業(yè)稅及各項附加稅1796萬元;三是國有資產(chǎn)處置和國有資源有償使用收入增加1400萬元;四是受國家宏觀政策變化的影響,地稅市級收入調庫、落實增值稅抵扣政策及行政性收費項目減少等因素影響,減收1647萬元。調整后,全年財政總收入規(guī)模為XX9萬元,%。圍繞這一目標,全縣上下大力調整產(chǎn)業(yè)結構,狠抓重點項目建設,積極協(xié)調支持新正公司、宏林公司順利拍賣,促進了財政收入大幅度增長。財政預算調整情況匯報與財校干部作風建設年工作總結匯編第 12 頁 共 12 頁財政預算調整情況匯報一、關于年財政收入預算調整情況(一)財政總收入調整情況年縣人大十七屆三次會議(以下簡稱三次會議)通過的我縣財政總收入預算為17900萬元,%。根據(jù)《十堰市人民政府關于下達年財政收入計劃的通知》(十政發(fā)〔〕4號)文件要求,各縣財政收入目標,在上年實際完成的基礎上,增幅必須達到15%以上。綜合分析我縣稅源情況和周邊縣收入增幅,建議今年調增財政預算收入2149萬元,實現(xiàn)總規(guī)模超2億元目標。其中:地方一般預算收入12406萬元,比年度預算11011萬元增加1395萬元,%。財政總收入調整后,分部門收入任務也相應進行調整。(二)財政收入來源調整情況因本級財政收入規(guī)模和省財政轉移支付的增加,年財政收入來源也需作相應調整,調整后,收入來源總額為52192萬元(不含省???,比三次會議報告的預算數(shù)36832萬元增加15360萬元。本年新增財力補助14109萬元。(2)政府轉貸債券收入增加1000萬元。(4)稅收返還增加252萬元。(6)專項體制結算補助增加4292萬元。(8)省批復年決算時增加財力性補助2165萬元。年初預算中安排調入資金300萬元,據(jù)實際執(zhí)行情況分析,其中:林業(yè)部門預算外資金調入100萬元、,因此。支出調增主要包括以下幾個方面:政府轉貸債券支出1000萬元;南水北調轉移支付支出3965萬元;縣委、政府專題會議紀要及縣領導簽批有明確意見的支出增加191萬元;安排一中建設資金缺口200萬元;本級其他支出項目增加5333萬元,主要包括各項政策配套支出、項目支出、市財政補助的專項支出等;本年新增加的專項體制結算支出4292萬元;上年結轉本年支出305萬元;農(nóng)村信用社營業(yè)稅上劃74萬元。全縣財政支出36832萬元,其中:本級一般預算支出36548萬元,轉移性支出284萬元,收支相抵,當年財政收支平衡。一般預算資金運用總額為
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