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正文內(nèi)容

審計工作總結4篇與審計工作總結報告范文匯編-展示頁

2024-11-23 01:14本頁面
  

【正文】 督促整改措施,幫助被審計單位及時改進管理,堵塞漏洞,完善制度。在審計過程中,該辦注重將審計實施與相關制度有效銜接,有的放矢、突出重點:一是結合當前工作形勢發(fā)展和社會關注的熱點問題,不斷拓展和深化經(jīng)濟責任審計內(nèi)容,突出對各單位落實中央“八項規(guī)定”相關要求的審計,把領導干部所在單位“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費等支出的情況納入審計監(jiān)督范圍,促進中央相關要求的貫徹落實和工作作風轉(zhuǎn)變,積極發(fā)揮審計機關在反對“四風”以及厲行勤儉節(jié)約、反對鋪張浪費方面的監(jiān)督作用。篇二:上半年,羅湖區(qū)經(jīng)濟責任審計辦公室按照“全面推進、突出重點、健全制度、規(guī)范管理、提高質(zhì)量、深化發(fā)展”的工作思路,依法認真履行審計監(jiān)督職責,深化審計內(nèi)容,有序扎實地開展審計工作,積極完成上半年的工作任務。做好查擺問題開展批評階段各項工作,廣泛開展談心談話,認真查擺“四風”問題,撰寫對照檢查材料,高質(zhì)量開好專題民主生活會。開展xx縣物業(yè)維修資金專項審計調(diào)查、涉農(nóng)專項資金、科技經(jīng)費、土地出讓金等重點資金審計,開展xx縣海霞中學、xx縣元覺義校、xx縣公路管理局等單位財務收支審計。加強跟蹤審計力度,完善跟蹤審計辦法,在已跟蹤兩個項目的基礎上,下半年繼續(xù)對新西河、濱海大道、環(huán)西湖亮麗工程三個項目進行跟蹤審計。二是穩(wěn)步推進固定資產(chǎn)投資審計。按照以權定責、以責定評、以評定審的思路,完善經(jīng)濟責任審計量化指標,完成大門鎮(zhèn)、縣計生衛(wèi)生局、縣文化體育局等7個單位7位領導經(jīng)濟責任審計。半年來,我局審計工作雖然取得了一些成績,但離縣委、縣政府和上級審計機關的要求還有一定的距離,特別是在貫徹落實國家審計準則、經(jīng)濟責任審計創(chuàng)新、協(xié)調(diào)推動內(nèi)部審計工作等方面還有很多工作有待重視和加強。強化考勤、學風會風問題,加強審計組在被審單位現(xiàn)場實施的上下班考勤檢查,嚴格執(zhí)行離崗請假登記制度,做好考勤結果公開。五是開展“即知即改”活動。開展“審計進社區(qū)”活動,到嶺背社區(qū)開展衛(wèi)生共建活動,并為外來務工人員、貧困學生建立5個小書架工程。四是開展基層走親活動。三是廣泛聽取意見。二是加強學習教育。一是加強組織領導。今年被市審計局授于審計信息化組織推進先進單位。堅持以人為本,鼓勵新進審計人員7人參加審計師資格考試,努力加強審計隊伍建設。結合實際開展“審計質(zhì)量提升年”活動,探索創(chuàng)新審計報告格式和審計方案編制方法,進一步規(guī)范了審計業(yè)務內(nèi)部管理流程,著手研究審計項目質(zhì)量規(guī)范化管理辦法。三是積極組織6個內(nèi)部審計項目參加全市內(nèi)部審計優(yōu)秀項目評比,《xx縣內(nèi)審機構加強業(yè)務交流》等2則信息在《中國審計報》刊登。圍繞內(nèi)部審計計劃制定、企業(yè)審計重點、內(nèi)控制度完善等方面內(nèi)容,組織內(nèi)審機構內(nèi)部業(yè)務交流學習3次,并幫助指導浙江省誠意藥業(yè)有限公司健全完善內(nèi)部審計機制,助推企業(yè)上市。3月份已將《xx縣內(nèi)部審計工作規(guī)定》申報作為縣政府行政規(guī)范化文件,有望于下半年出臺。(七)繼續(xù)加大內(nèi)審指導工作力度。積極探索經(jīng)濟責任審計工作方式方法,逐步由離任審計轉(zhuǎn)向任中審計,全年7個審計項目中共有4個是任中審計。(六)開展經(jīng)濟責任審計。開展了110kv新城(xx)輸變電海堤段電纜溝工程結算審計、法院擴建及整修工程竣工決算審計、后寮標準農(nóng)田提升工程竣工決算審計等4個政府投資建設項目竣工結算決算審計。促使住建部門落實保障性安居工程規(guī)費減免政策,收繳住房公積金收益67萬元用于城鎮(zhèn)保障性安居工程。(五)開展政府投資審計。目前已追回被騙取財政資金27萬元。(四)開展民生資金審計。反映了公務支出公款消費中存在的公務接待不規(guī)范、違規(guī)列支會議費補貼和伙食費、未按規(guī)定用途使用專項經(jīng)費等問題,并督促26家主管部門進行整改。(三)開展清風肅紀審計。(二)開展稅收征管情況審計。部門預算執(zhí)行審計反映了預算不準確、基本支出擠占項目經(jīng)費等情況。對全部政府性資金、本級財政、部門單位預算執(zhí)行和政府存量資金進行了審計,進一步摸清全部政府性資金來源,分析了收入結構、可動用資金、負債等情況。提交審計專題、綜合性報告和信息簡報23篇,被批示采用15篇。審計工作總結4篇與審計工作總結報告范文匯編第 22 頁 共 22 頁審計工作總結4篇篇一:今年以來,我局在縣委、縣政府和市審計局的領導下,積極開展各項審計監(jiān)督活動,較好地發(fā)揮審計保障經(jīng)濟社會運行的“免疫系統(tǒng)”功能作用。上半年,共完成審計項目10個,查出違規(guī)資金629萬元,管理不規(guī)范資金5277萬元,應上繳財政619萬元,核減政府投資項目工程造價398萬元,移送有關部門案件線索3項。一、上半年開展的主要工作(一)開展財政預算執(zhí)行審計。在本級財政預算執(zhí)行審計中,反映了預算編制不完整不準確、預算追加項目沒執(zhí)行、部分預算執(zhí)行不到位、預算收入管理不規(guī)范、中小企業(yè)扶持資金績效不夠明顯,房改資金擠占廉租住房保障資金等問題,處理上繳財政462萬元。政府存量資金專項審計反映了財政存量資金的存量不適度,大量的財政資金頂著項目沉淀在財政部門和各預算執(zhí)行部門,增加了政府負債等問題,并提出了審計建議。對土地增值稅征管情況進行了專項審計,反映了企業(yè)沒有分類別適用相應稅率造成少預征稅額、企業(yè)已申報但由于管理原因沒有及時繳納入庫、部分企業(yè)沒有按實申報預繳土地增值稅、土地增值稅清算不及時等問題,要求地稅部門收回漏繳稅款88萬元,并堵塞征管上的漏洞。對公務支出公款消費進行了專項審計。對辦公用品政府集中采購進行了專項審計,反映了辦公用品采購沒有編制預算,部分辦公用品采購存在無序性和盲目性、部門自行采購辦公用品存在價格虛高等情況,存在部分采購價高于網(wǎng)上協(xié)議價、同種型號設備不同供應商價格不同、不同單位向同個供應商采購同種型號設備價格不同等問題。對xx縣度新漁村建設整村推進工程進行專項審計,反映了重復申報或虛報整村推進工程項目套取財政補助資金、施工單位虛報工程量、同類型項目價格差異較大、工程驗收把關不嚴、后續(xù)管理維護缺乏等問題。此外,組織開展了“森林xx”建設項目實施和資金資金管理跟蹤審計。對xx縣城鎮(zhèn)保障性安居工程進行跟蹤審計,反映了個別項目沒有落實規(guī)費減免政策、公積金收益提取未及時上繳財政和住房保障信息化管理有待加強等問題。完成中小學校舍安全工程竣工決算審計、環(huán)島公路半屏大橋至長坑段公路工程竣工結算審計,核減工程造價398萬元。繼續(xù)積極探索固定投資項目跟蹤審計,開展了大門鎮(zhèn)至小門大橋公路工程、便民中心工程等跟蹤審計。召開經(jīng)濟責任審計進點會議,明確經(jīng)濟責任審計工作任務,強調(diào)部門工作聯(lián)動機制,落實離任經(jīng)濟事項交接制度、經(jīng)濟責任告知制度。根據(jù)組織部門和國資辦的要求,目前,已組織開展了對4位在任黨政領導干部的經(jīng)濟責任審計。一是進一步建立健全機制,繼續(xù)把內(nèi)部審計工作作為我局“十項重點
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