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正文內(nèi)容

20xx事務(wù)所審計(jì)員年終工作總結(jié)報告-展示頁

2024-11-19 06:56本頁面
  

【正文】 程中的建議和公司的改進(jìn)情況
  會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)過程中,審計(jì)小組從實(shí)際出發(fā),實(shí)事求是,對本公司提出了改進(jìn)意見。
  真實(shí)完整的審計(jì)報告
  審計(jì)小組在本年度審計(jì)中按照中國注冊會計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的要求執(zhí)行了恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序,為發(fā)表審計(jì)意見獲取了充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)。
  珠海xxxx電氣股份有限公司年度審計(jì)工作的總結(jié)報告序。
  三、審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)程序及出具審計(jì)報告意見情況
  精心編制審計(jì)工作計(jì)劃
  在本年度審計(jì)過程中,審計(jì)小組通過初步業(yè)務(wù)活動制定了具體的審計(jì)計(jì)劃,為完成審計(jì)任務(wù)和減小審計(jì)風(fēng)險做了充分的準(zhǔn)備。
  專業(yè)勝任能力
  審計(jì)小組共由9人組成,具有注冊會計(jì)師職稱5人,其中副主任會計(jì)師3人、部門經(jīng)理1人、項(xiàng)目經(jīng)理1人、審計(jì)員3人、助理審計(jì)員1人,組成人員具有承辦本次審計(jì)業(yè)務(wù)所必需的專業(yè)知識和相關(guān)的職業(yè)證書,能夠勝任本次審計(jì)工作,同時也能保持應(yīng)有的關(guān)注和職業(yè)謹(jǐn)慎性。會計(jì)師事務(wù)所對公司的審計(jì)業(yè)務(wù)不存在自我評價,審計(jì)小組成員和公司決策層之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
  二、年審會計(jì)師遵守職業(yè)道德基本原則情況
  獨(dú)立性
  廣東xxxx會計(jì)師事務(wù)所有限公司所有職員未在本公司任職,并未獲取除法定審計(jì)必要費(fèi)用外的任何現(xiàn)金及其他任何形式經(jīng)濟(jì)利益。分別于
  2020年4月1日和4月21日進(jìn)行了進(jìn)場后及審計(jì)報告定稿前的現(xiàn)場審計(jì)溝通工作?,F(xiàn)將會計(jì)師事務(wù)所
  2020年度的審計(jì)情況總結(jié)如下:
  一、審計(jì)工作基本情況
  2020年12月4日,會計(jì)師事務(wù)所、財(cái)務(wù)部、證券部就公司2020年度審計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行了現(xiàn)場溝通,并將溝通情況及初步審計(jì)計(jì)劃提交董事會審計(jì)委員會。
事務(wù)所審計(jì)員年終工作總結(jié)范文一  2020年度財(cái)務(wù)決算報告進(jìn)行了審計(jì)工作,主要是對公司年度經(jīng)營情況報告(資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、股東權(quán)益變動表以及財(cái)務(wù)報表附注)進(jìn)行審計(jì)評價,出具了無保留意見的審計(jì)報告,同時對年度募集資金的使用情況,控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況出具鑒證報告以及對公司內(nèi)部控制制度進(jìn)行了檢查。事務(wù)所審計(jì)員年終工作總結(jié)報告  事務(wù)所是處理事務(wù)的場所,機(jī)構(gòu),現(xiàn)在大多都是接手他人的委托,而成為公司,用于指代FBI。此資料由網(wǎng)絡(luò)收集而來,如有侵權(quán)請告知上傳者立即刪除。資料共分享,我們負(fù)責(zé)傳遞知識。今天小編給大家整理了事務(wù)所審計(jì)員年終工作總結(jié),希望對大家有所幫助。在會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)期間,董事會審計(jì)委員與會計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了充分的溝通,圓滿完成公司2020年度審計(jì)工作。審計(jì)委員會分別2020年2月22日和4月15召開會議審議年度報告相關(guān)議題。根據(jù)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)小組的審計(jì)時間安排,審計(jì)小組按約定時限內(nèi)完成了所有審計(jì)程序,取得了充分適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù),并向?qū)徲?jì)委員會提交了無保留意見的審計(jì)報告。會計(jì)師事務(wù)所與本公
  珠海xxxx電氣股份有限公司年度審計(jì)工作的總結(jié)報告司之間不存在直接或者間接的相互投資情況,也不存在密切的經(jīng)營關(guān)系。
  在本次審計(jì)工作中會計(jì)師事務(wù)所及審計(jì)成員始終保持了形式上和實(shí)質(zhì)上的雙重獨(dú)立,遵守了職業(yè)道德基本原則中關(guān)于保持獨(dú)立性的要求。
  嚴(yán)守職業(yè)道德
  審計(jì)工作中,事務(wù)所及時與公司獨(dú)立董事、董事會審計(jì)委員會就公司年度審計(jì)工作安排進(jìn)行制定、溝通、確認(rèn),與公司獨(dú)立董事共同重點(diǎn)關(guān)注審計(jì)工作中的成員的構(gòu)成,審計(jì)計(jì)劃、風(fēng)險判斷、風(fēng)險及舞弊的測試和評價方法等相關(guān)問題,認(rèn)真接受公司董事會委員會的督促,保證了公司年度報告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和及時,保證了公司信息披露的高質(zhì)量性。
  嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)程序
  審計(jì)小組在根據(jù)公司的內(nèi)部控制的完整性、設(shè)計(jì)的合理性和運(yùn)行的有效性進(jìn)行評價的基礎(chǔ)上確定需重點(diǎn)
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