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20xx年新物流管理中心部門-展示頁

2024-11-16 02:26本頁面
  

【正文】 說明2018年收入預(yù)算1028514元,其中:2017年部門預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,財政撥款收入1028514元,專項收入0萬元,納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費收入0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用收入0萬元,政府性基金收入0萬元,中央省專項轉(zhuǎn)移支付0萬元,專戶管理的收入0萬元,其他收入0萬元。二、2017年年度部門預(yù)算說明(一)2018年收入總計1028514元,支出總計1028514元,與2017年相比,收、。重點抓好安全、綜合治理工作。加大社會保險費催繳力度,極大地提高了職工交納養(yǎng)老保險金的積極性,切實維護了他們的切身利益。加強企業(yè)經(jīng)營管理工作,保證了全縣居民的液化氣供應(yīng)。(二)人員構(gòu)成情況財政供養(yǎng)人員8人,自收自支7人,差供人員4人,共計人數(shù)19人,執(zhí)行事業(yè)單位財務(wù)會計制度。第一篇:2018年新物流管理中心部門2018年新縣物流管理中心部門預(yù)算公開說明目 錄一、部門基本情況(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職能(二)人員構(gòu)成情況(三)預(yù)算年度主要工作任務(wù)(四)預(yù)算年度主要工作任務(wù)二、2018年度部門預(yù)算情況說明三、名詞解釋附件:2018年度部門預(yù)算表 02018年單位部門預(yù)算收支總表 02018年單位部門預(yù)算收入總表 02018年單位部門預(yù)算支出總表 02018年單位部門預(yù)算財政撥款收支總表 02018年單位部門預(yù)算財政撥款一般公共預(yù)算支出總表 02018年單位部門預(yù)算財政撥款一般公共預(yù)算基本支出總表062018年單位財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表(工資福利支出)062018年單位財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表(對個人和家庭補助支出)062018年單位財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表(商品和服務(wù)支出)02018年單位“三公”經(jīng)費支出預(yù)算明細表072018年單位財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算明細表 02018年單位財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算明細表 02018年單位政府采購支出預(yù)算明細表 2018年預(yù)算單位國有資本經(jīng)營收支預(yù)算表一、部門基本情況(一)部門機構(gòu)設(shè)置我單位是財政全供事業(yè)單位,獨立核算的財務(wù)部門,下設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu),包括辦公室、人事老干部股、財務(wù)股、行業(yè)管理辦公室;下轄一個二級機構(gòu):煤炭執(zhí)法大隊。(二)主要職責(zé)主要職責(zé)是:維護全系統(tǒng)穩(wěn)定,企業(yè)經(jīng)營管理,社會養(yǎng)老金的催繳,行業(yè)管理職能,安全生產(chǎn)。(三)預(yù)算年度主要工作任務(wù)繼續(xù)全力做好下崗職工、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部、離退休干部思想穩(wěn)定工作,無信訪、人訪事件發(fā)生,維護全系統(tǒng)保穩(wěn)定、謀發(fā)展的工作大局。同時還協(xié)助縣質(zhì)量監(jiān)督局做好石油液化氣罐更換工作。強化行業(yè)管理職能,加大規(guī)范煤炭經(jīng)營管理市場力度,保障我縣煤炭市場正常有序的供應(yīng)。定期對液化氣站、凍庫進行安全、消防檢查,時刻注意安全隱患,杜絕一切安全隱患的發(fā)生。主要原因:人員退休。(三)支出預(yù)算總體情況說明2018年支出預(yù)算1028514元,其中:基本支出1028514元,占100 %;項目支出0元。與 2017年相比,%,減少的主要原因為:人員退休。工資福利支出596810元,其中:基本工資302808元、津貼補貼93000元、基礎(chǔ)性績效、獎勵性績效、其他津貼補貼獎金3768元、獎金34738元、社會保障繳費78578元、醫(yī)療保險31966元、工傷保險799元、生育保險1998元、失業(yè)保險677元、大額醫(yī)療保險528元、住房公積金47949元;對個人和家庭的補助91744元,其中領(lǐng)導(dǎo)通訊費13680元;商品和服務(wù)支出339960元,其中:辦公費46000元、印刷費30000元、水電費10000元、差旅費90000元、會議費10000元、公務(wù)接待費40000元、工會費4777元、福利費9952元、其他交通費16174元、公務(wù)用車運行維護費40000元、其他商品和服務(wù)支出23057元。(有政府性基金預(yù)算支出要詳細說明)(七)2018年單位“三公”經(jīng)費預(yù)算支出情況說明2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算為125000元。具體支出情況如下:因公出國(境)費0萬元。預(yù)算數(shù)比2017年持平。公務(wù)接待費7萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。主要原因是2017年我單位將按照中央國務(wù)院八項規(guī)定和省委省政府厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定要求,嚴(yán)格管控“三公”經(jīng)費支出,進一步壓縮公務(wù)接待開支。(九)其他重要事項的情況說明機關(guān)運行經(jīng)費支出情況2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算住房公積金1028514元,包括保障機關(guān)人員工資發(fā)放、機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職,完成預(yù)算年度主要工作任務(wù)需要。關(guān)于國有資本經(jīng)營收支預(yù)算情況說明2018年,本單位國有資本經(jīng)營收支預(yù)算為零。事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入?;局С觯菏侵笧楸U蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。“三公”經(jīng)費:是指納入省級財政預(yù)算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。內(nèi)設(shè)新縣住房保障中心、辦公室、房產(chǎn)管理股、物業(yè)管理股、房產(chǎn)監(jiān)察中隊五個股室。(二)主要職責(zé)新縣房產(chǎn)管理中心負(fù)責(zé)全縣
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