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20xx年審計工作計劃范文3篇與20xx年審計工作計劃范文樣本匯編-展示頁

2024-10-13 14:23本頁面
  

【正文】 別對網(wǎng)點進行了現(xiàn)場檢查,用時 個工作日,檢查內容以反洗錢內控制度建設、賬戶管理、聯(lián)網(wǎng)核查及檔案管理、大額和可疑交易報送為主,通過檢查,職能部室及支行能充分認識到反洗錢工作重要性和必要性,認真履行反洗錢法律義務,按時組織反洗錢業(yè)務學習,嚴格執(zhí)行反洗錢規(guī)章制度,制度完善、措施有力,反洗錢工作力度不斷加強,但仍存在結算賬戶使用管理不嚴格、賬戶資料更新不及時、不按規(guī)定范圍進行聯(lián)網(wǎng)核查、可疑交易甄別不細致等情況。開展了科技信息系統(tǒng)和管理維護審計,對科技信息部進行了現(xiàn)場摸底。(二)搞好業(yè)務審計工作審計部按照年初工作計劃,進行了反洗錢等 項業(yè)務審計。崗位考核的內容主要包括履職情況、工作質量及工作態(tài)度三方面,結合本部門實際情況,對相應崗位制定了具體考核內容及權重。制定員工考核辦法,考核的指導思想是根據(jù)崗位內容和員工綜合素質,合理進行崗位分工,充分調動員工的工作積極性和主動性。完善處罰辦法。本制度匯編匯集了 年度編制的所有制度,共編制 個規(guī)章制度。按照“商業(yè)銀行內部控制指引”的要求,遵循“業(yè)務發(fā)展,內控優(yōu)先,開展工作,制度先行”的工作思路,立足本行經(jīng)營發(fā)展實際,以構筑更加堅實穩(wěn)固的風險防控體系為工作重點。其三,會同相關部門銷毀做廢銀行卡、做廢印章工作。通過審計檢查,規(guī)范了營業(yè)網(wǎng)點的業(yè)務操作,提高了依法經(jīng)營意識,增強了管理制約機制,從而為業(yè)務發(fā)展奠定了良好的基礎?,F(xiàn)將審計工作總結如下:一、審計工作開展情況根據(jù)董事會工作安排,按計劃、有步驟的開展各項現(xiàn)場與非現(xiàn)場審計。2018年審計工作計劃范文3篇與2018年審計工作計劃范文樣本匯編第 13 頁 共 13 頁2018年審計工作計劃范文3篇審計部緊緊圍繞工作部署,深入學習實踐科學發(fā)展觀,把有效防范風險,促進穩(wěn)健運營放在審計工作的首要位置。通過改變工作思路,提升部門效能,積極開展各項審計工作,圓滿完成了全年工作目標,增強了風險防控能力,為各項業(yè)務合規(guī)、健康的發(fā)展起到一定的保障作用。出具審計報告書 份,其中:業(yè)務審計報告 份,現(xiàn)場離任審計報告 份,非現(xiàn)場離任審計報告 份,經(jīng)濟責任審計報告 份。其二,為了認真落實干部交流制度,對中層管理人員進行崗位調整,共進行崗位監(jiān)督交接 次,其中:行長調整交接 次,支行會計主管調整交接 次,對交接過程進行了嚴格的監(jiān)督,保證交接手續(xù)齊全、完整,調整人員及時就位,確保了工作的連續(xù)性。二、主要工作內容(一)抓規(guī)章制度建設,加強基礎管理工作加強制度建設。年初我部對現(xiàn)行規(guī)章制度進行系統(tǒng)化、規(guī)范化的整理,編纂了系統(tǒng)、明晰的制度,便與員工學習、使用,以促進各項業(yè)務標準化、規(guī)范化,確保制度的實效性。同時,收集內部控制狀況信息,做好內控制度建設。隨著監(jiān)管力度及業(yè)務發(fā)展的加強,原有的處罰辦法已不適應當前業(yè)務發(fā)展的需求,對原有的處罰辦法進行了修訂,確保各項金融規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行,強化內部管理,防范金融風險,預防經(jīng)濟案件的發(fā)生。促進人員管理與合理使用。采用定性與定量考核相結合的原則,考核的形式包括:崗位干部員工自評、部門考核小組考評。加強了部門及支行的經(jīng)營管理,完善了內控監(jiān)督機制,通過審計,提高了業(yè)務風險防控及管理能力。通過從總體控制風險、研發(fā)風險、運行維護風險、外包風險等四個方面進行檢查,掌握我行科技信息運行現(xiàn)狀,了解
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