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區(qū)審計局20xx年述職述廉報告五篇-展示頁

2024-10-13 12:03本頁面
  

【正文】 時,充分發(fā)揮“帶”的作用。通過活動的開展,切實履行了審計監(jiān)督職責,提高了依法審計能力,為維護經(jīng)濟運行,建設和諧社會做出了積極的貢獻。二、隊伍和黨風廉政建設情況一年來,xx區(qū)審計局始終按照“以人為本、構建和諧審計”的指導思想,加強隊伍和黨風廉政建設,取得了良好效果。三是相關規(guī)章制度進一步完善。二是堅持以人為本,構建和諧審計。一是加強政治思想教育和業(yè)務理論學習。區(qū)委劉書記對審計查出問題的整改工作作了再次指示:抓得緊,干的好,效果明顯,要再接再厲,建立審計結果整改的長效機制,依法審計,嚴格整改,充分發(fā)揮審計的作用,為打造xxx”做貢獻。通知下發(fā)后,各被審計單位非常重視,整改效果明顯,及時將整改落實情況以書面形式報告我局。區(qū)委、區(qū)政府主要領導同志高度重視審計工作和審計查出問題的整改,明確指示:必須強力抓好審計工作,審計工作太重要了,要特別重視審計出問題的整改,關鍵在整改,要不折不扣把整改落實到位,要專門分析存在的問題,制定措施,以后不能再出現(xiàn)。另外,按照上級審計機關要求,派出審計業(yè)務骨干參加市級重點項目審計,一年來,累計派出4人次,參加了xx、全市工商系統(tǒng)等財政財務收支審計,圓滿完成了各項任務。以區(qū)委、區(qū)政府中心工作為重點,全力以赴做好對領導交辦案件和臨時項目的審計工作。按照年初計劃,對xx四個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)中心衛(wèi)生院的財政財務收支進行了審計。對我區(qū)的重大建設項目進行全過程跟蹤審計,包括城區(qū)舊村拆遷改造、污水處理、xx省道沿路障礙物拆遷、濕地公園拆遷等4個重點工程項目,在跟蹤審計工作中,對房屋拆遷、苗木清點、土方計量等現(xiàn)場工程量簽證的真實性和正確性進行了嚴格核對,做到了監(jiān)督“關口”前移,確保把重點建設項目建成“陽光工程”、“廉潔工程”。上半年,按照區(qū)委、區(qū)政府主要領導同志安排,分別對xx有限公司等42戶重點企業(yè)、重點納稅大戶稅款計提、申報、繳納情況進行審查,重點查處企業(yè)少提、少申報、偷漏稅款行為,進一步規(guī)范了企業(yè)稅款繳納行為,增強了企業(yè)納稅意識。同時,也為領導提供了決策依據(jù)?;久辶松鲜鲑Y金歸集、管理和使用情況。以“效益審計轉型年”和“為農(nóng)民群眾辦3件實事”為契機,進一步加強了專項審計和調(diào)查。有些鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)和部門由于計劃生育政策敏感性及所屬的個別單位財政體制等原因,致使欠繳預算問題比較嚴重;專項資金管理不規(guī)范,普遍存在擠占、滯留欠撥問題;亂收費現(xiàn)象仍然存在;違規(guī)支出、違規(guī)發(fā)放補助等問題未能得到有效遏制;有些鄉(xiāng)鎮(zhèn)因公因私借款且借款長期不還,白條頂庫問題嚴重。先后對xx等9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)和區(qū)財政局、水務局、勞保局、經(jīng)貿(mào)局、糧食局、審計局等6個區(qū)直部門原主要負責人任職期間經(jīng)濟責任進行了審計,涉及正科級主要負責人22人。通過審計,提出改進意見和建議,促進了財政部門進一步加強對資金的管理,推進公共行政管理體制及公共財政體制的建立和完善,促進了財政管理水平的提高。先后分別對2006年度區(qū)級財政預算執(zhí)行和其他財政收支情況,對區(qū)地稅系統(tǒng)稅收征管質(zhì)量情況,對區(qū)建設局、計生局、衛(wèi)生局、防疫站、婦幼保健中心、畜牧局等6個預算單位的預算執(zhí)行情況和九曲街道、相公街道、湯頭街道的財政決算情況進行了審計。,其中:應上交財,。完成市審計局下達年度項目計劃的100%,完成區(qū)委、區(qū)政府安排和其他部門委托的項目計劃的100%。第一篇:區(qū)審計局20xx年述職述廉報告xx區(qū)審計局領導班子述職述廉報告一年以來,在區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)紀委的正確領導下,xx區(qū)審計局緊緊圍繞黨委、政府經(jīng)濟工作中心,以“三個代表”和科學發(fā)展觀為指導,以xx理念為統(tǒng)領,積極學習貫徹全國和省、市審計工作會議精神,認真履行審計監(jiān)督職能,堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的工作方針,堅持把黨風廉政建設視為審計工作的生命線,切實把黨風廉政建設貫穿于審計工作的每一個環(huán)節(jié),樹立了廉潔勤政的良好形象,贏得了被審計單位的充分肯定和好評。一、審計工作情況按照上級審計工作會議精神和全市審計項目計劃要求,圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作和受區(qū)委組織部等部門委托,2007年全年完成審計項目75個,其中:財政預算執(zhí)行和決算審計項目12個,財政財務收支審計項目7個,領導干部經(jīng)濟責任審計項目20個,專項資金審計及審計調(diào)查項目16個,稅收專項審計調(diào)查項目19個,企業(yè)資產(chǎn)負債損益審計項目1個。同時對舊村拆遷改造、污水處理、342省道沿路障礙物拆遷、濕地公園拆遷等4個重點建設項目進行跟蹤審計監(jiān)督,參與了區(qū)委、區(qū)政府組織的招商引資檢查、非稅收入檢查和市審計局組織的各縣區(qū)工商系統(tǒng)審計。具體開展了以下幾項工作:(一)全面審計,突出重點,審計監(jiān)督力度進一步加大以關注政府性資金支出效益為重點,進一步深化了財政審計。審計發(fā)現(xiàn),有些部門存在欠繳預算和欠繳財政專戶問題,部分企業(yè)存在偷漏稅問題,搭車收費、不合規(guī)收費問題仍然存在,專項資金管理不夠規(guī)范,未按照規(guī)定取得發(fā)票支出問題比較突出,有收費職能的部門單位不合規(guī)支出問題比較嚴重,部門經(jīng)費預算存在苦樂不均問題。以關注領導干部履行績效責任情況為重點,進一步強力推進了經(jīng)濟責任審計工作。通過審計,發(fā)現(xiàn)大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)“保工資、保運轉、保法定支出”壓力大,財政收支平衡難,收支矛盾日益突出;債務包袱十分沉重,償債壓力大;干部職工的法定工資福利得不到保障,拖欠養(yǎng)老保險金問題特別嚴重;招待費、走訪費等非生產(chǎn)性、非建設性支出過大。通過審計,促進了財務核算的規(guī)范和相關制度的建立和完善,增強了領導干部財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟責任意識,加強了對領導干部權力制約和監(jiān)督,為區(qū)委管理、評價和考核使用干部服務。全年共完成專項審計和調(diào)查項目16項,分別開展了“村村通”自來水工程專項審計、中學教育收費及資金使用專項審計、新型合作醫(yī)療基金專項調(diào)查、農(nóng)村和建筑企業(yè)養(yǎng)老保險資金專項審計、行業(yè)協(xié)會收費情況專項審計調(diào)查、企業(yè)改制審計調(diào)查、區(qū)財政轉移支付資金等專項審計和調(diào)查。通過審計調(diào)查,揭示了專項資金在歸集、管理和使用中存在的問題,并針對性地提出了審計意見和建議,促進被審計單位進一步完善制度,規(guī)范管理,防范風險,確保資金安全運作,確實為農(nóng)民群眾做了好事、實事。以企業(yè)納稅情況專項審計調(diào)查為重點,進一步狠抓了稅收征管質(zhì)量審計。以關注政府投資效益為重點,進一步深化重點建設項目跟蹤審計。以促進財務管理水平的提高為重點,加大對行政事業(yè)和企業(yè)單位財政財務收支審計的力度。通過審計,將揭示上述單位財務收支管理中存在的問題,以維護國家的財經(jīng)秩序,促進財務管理的加強和國有資產(chǎn)保值增值。按照以區(qū)委、區(qū)政府安排和有關部門的委托,加大對有關案件的審查力度,并積極參與全區(qū)招商引資完成情況和非稅收入檢查。(二)加強審計后續(xù)監(jiān)督,審計整改工作力度進一步加大。對此,我局專門下發(fā)了通知,要求所有被審計單位,對去年以來審計查出問題逐條逐項對照檢查和整改落實。這次審計查出問題的整改工作涉及5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)和16個區(qū)直部門單位,審計查出問題103條,已整改95條,整改率達93%。(三)審計隊伍建設進一步加強。進一步加強了全局干部職工學習和思想政治教育,全局干部職工的“創(chuàng)新意識、發(fā)展意識、公仆意識、改革意識”進一步增強;加強審計人員業(yè)務培訓工作,年度內(nèi)共有10人次參加上級審計機關各類培訓。堅持民主集中制提高了領導班子的親和力,堅持以人為本提高了領導與職工的凝聚力,堅持資源互補提高了審計人員的戰(zhàn)斗力和向心力;理順監(jiān)督與被監(jiān)督的關系增進了與被審計單位的和諧,理順自身建設與構建良好審計環(huán)境的關系形成了審計和諧的良性互動。我局先后制定、完善了《審計業(yè)務崗位考核實施細則》、《審計業(yè)務學習制度》、《檔案管理制度》、《機關人員考勤實施辦法》等相關規(guī)章制度,同時制定措施抓好檢查落實,從而為防范和化解審計風險,促進審計執(zhí)法的制度化、法制化、規(guī)范化,在制度上打下堅實基礎。2007年xx審計局認真貫徹落實市審計局全市懲防體
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