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7學校內部控制基礎性評價報告-展示頁

2024-09-26 18:46本頁面
  

【正文】 根據(jù)審計結果,完善前后任經濟責任事項交接以及存在問題的后續(xù)整改,增強領導干部經濟責任意識和自律意識,杜絕quot。對經濟責任審計報告披露的每一經濟事項,進行認真復核,做到事實清楚、證據(jù)充分、結論準確,在此基礎上形成審計報告初稿,征求被審計對象反饋意見后最終定稿。召開進點會,通報審計事項,約談不同層次的教職工代表,充分聽取群眾對被審計領導干部的意見和評價,并對領導干部任職期間履職情況進行民主測評。此舉增強了經濟責任審計工作的透明度和群眾參與度。一是實施審前公告。調查結果顯示,截至10月底學校財務預算總體執(zhí)行情況比較好。 (一)開展校級財務預算執(zhí)行審計調查,促進規(guī)范管理 根據(jù)教育部《關于加強高等學校預算執(zhí)行與決算審計工作的意見》(教財[2019]12號)的有關工作要求,審計處對學校2019年110月份財務預算執(zhí)行情況進行了事中審計調查,目的在于增強預算執(zhí)行的約束力,促進預算規(guī)范管理。三位一體quot。三位一體quot。共提交審計報告79份,簽發(fā)審計意見217份,提出審計整改建議17條,為學校減少不合理資金支出3,223萬元。其他有關經濟事項審計5項。修繕工程竣工結算審計74項,審計金額5,073萬元。大型建設項目前期工程預算審核20項,審核金額7,409萬元。其中,校級財務預算執(zhí)行審計調查1項。功能。學校內部控制基礎性評價報告 根據(jù)教育部財務司《關于報送教育審計工作總結的通知》要求,現(xiàn)將學校貫徹落實教育部辦公廳印發(fā)的《關于做好教育系統(tǒng)經濟責任審計工作的通知》要求,以及全年審計工作完成情況報告如下: 201x年,學校內部審計按照教育部制定的教育審計基本思路開展工作,取得了一定成效,在完善內控制度建設,規(guī)范財務管理,提高資金使用效益等方面,發(fā)揮了內部審計所具有的預防、揭示和抵御的quot。免疫quot。一年來,學校內審部門共接手各類審計事項131項,已完成119項,審計資金總額41,743萬元。經濟責任審計4項,審計金額21,087萬元?;üこ谈檶徲?項,審計金額8,058萬元??蒲许椖拷Y項審簽12項,審簽金額116萬元。參與各類項目招投標109次。 一、構建quot。的內審工作格局,提升內審質量和效益 學校內審部門構建以預算執(zhí)行審計為統(tǒng)領、經濟責任審計為抓手
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