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正文內(nèi)容

4局機關(guān)內(nèi)部審計工作管理辦法-展示頁

2025-08-13 18:05本頁面
  

【正文】 第 1 頁 共 4 頁 局機關(guān)內(nèi)部審計工作管理辦法 第一條為加強我局內(nèi)部審計監(jiān)督,遵守國家財經(jīng)法規(guī),促進廉政建設(shè),維護單位合法權(quán)益,改善經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟效益,根據(jù)《中華人民共和國審計法》和《 XX 省內(nèi)部審計規(guī)定》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合我局實際情況,制定本暫行辦法。 第二條內(nèi)部審計是政府部門、企事業(yè)單位根據(jù)法律、法規(guī),加強自我約束和監(jiān)督,依法檢查會計帳目及相關(guān)資產(chǎn),監(jiān)督財政、財務收支真實、合法、效益的行為。 第四條內(nèi)部審計人員辦理審計事項,應當客觀公正,實事求是,廉潔奉公,保守秘密。 第五條內(nèi)部審計內(nèi)容 (一)單位財務計劃和預(決)算的執(zhí)行; (二)財政、財務收支及其有關(guān)的經(jīng)濟活動; (三)資產(chǎn)
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