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正文內(nèi)容

會計制度設(shè)計-實用幻燈片模板-展示頁

2024-10-15 16:17本頁面
  

【正文】 業(yè)務(wù)設(shè)計的內(nèi)容與目標(biāo) 應(yīng)收及預(yù)付業(yè)務(wù)內(nèi)部控制方法的設(shè)計 應(yīng)收及預(yù)付業(yè)務(wù)核算方法的設(shè)計 應(yīng)收及預(yù)付業(yè)務(wù)會計制度設(shè)計的目標(biāo) 縮短收帳期限,盡可能避免壞帳損失 防止職務(wù)舞弊,保證應(yīng)收及預(yù)付款的安全 保證在資產(chǎn)負(fù)債表上如實恰當(dāng)?shù)嘏稇?yīng)收及預(yù)付款項, 應(yīng)收帳款的控制方法 制定科學(xué)的應(yīng)收帳款信用政策。 貨幣資金支出的其他控制制度 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定( 使用范圍、限額 ) 收支兩條線、備用金 ) 加強銀行帳戶的管理,遵守銀行的結(jié)算紀(jì)律。 貨幣資金的收付和控制貨幣資金收支的專用印章不得有一人兼管 出納人員應(yīng)與貨幣資金的稽核人員、會計檔案保管人員相分離。銀行存款的支付,并掌管空白支票和企業(yè)在銀行預(yù)留的法人代表印章、財務(wù)章,自己從銀行取回銀行對帳單負(fù)責(zé)與銀行對帳。其中,出納員是一個剛從職業(yè)高中畢業(yè)的18歲小女孩。 案例分析 幾年前,發(fā)生過一起典型的出納員貪污、挪用公款案。 ( 6)出納人員應(yīng)與貨幣資金的稽核人員、會計檔案保管人員相分離。 ( 2)出納人員不得同時負(fù)責(zé)總分類帳的登記和保管。 建立現(xiàn)金、支票、匯票等貨幣資金收入憑證的防偽檢驗制度。 貨幣資金業(yè)務(wù)內(nèi)部控制方法的設(shè)計 一、 授權(quán)批準(zhǔn) 及 崗位分工 控制制度 二、貨幣資金 收入 的內(nèi)部控制制度 三、貨幣資金 支出 的內(nèi)部控制制度 四、貨幣資金 清查 控制制度 貨款及收款憑證 收款憑證 業(yè)務(wù)部門 會計崗位 核對收款憑證、銀行回單 和會計記錄 出納崗位
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