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應(yīng)付賬款管理辦法-展示頁

2025-04-16 23:08本頁面
  

【正文】 賬款余額表。 財務(wù)付款管理辦法文件編號:HTCW0041 目的:為了加強公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財務(wù)付款制度,落實工作責任,特制定本制度2 范圍:適用于公司報銷付款的管理。3 權(quán)責: 運營管理部 負責供應(yīng)商信息、采購合同原件、價格表提供; 負責及時、準確提供各類付款單據(jù); 負責及時跟回已付貨款的增值稅發(fā)票或收據(jù); 負責采購發(fā)票到達公司,及時報銷掛賬; 負責與供應(yīng)商對賬; 負責與財務(wù)部每月對賬,提供應(yīng)付賬款相關(guān)報表; 質(zhì)量部 負責采購物品在使用中發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋給采購部門、財務(wù)部; 負責審核付款申請所涉及的質(zhì)量相關(guān)的問題。4 定義: 5 作業(yè)內(nèi)容:第一部分:類別劃分 付款類別劃分 專項支出主要包括固定資產(chǎn)購置、模具購置、軟件及其他所有專門立項的費用等。第二部分:應(yīng)付賬款信息的管理 應(yīng)付賬款的供應(yīng)商信息管理 綜合管理運營部負責人為供應(yīng)商信息檔案的最終責任人。 綜合管理運營部合同簽訂后,合同原件及時上交財務(wù)部留存。第三部分:付款流程 付款流程 預(yù)付款(訂金)支付 提交單據(jù):付
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