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正文內(nèi)容

財務(wù)報表及會計制度的規(guī)范要求框架-展示頁

2025-01-19 13:23本頁面
  

【正文】 通知” ( 2022年 11月 2日) : 上市公司要加強內(nèi)部控制制度建設(shè),對內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行定期檢查和評估,要通過外部審計對公司的內(nèi)部控制制度以及公司的自我評估報告進行核實評價,并披露相關(guān)信息。 內(nèi)部會計控制 ? 建立內(nèi)部控制 — 既是管理的需要 ,也是法律的規(guī)定 我國關(guān)于內(nèi)部控制的法規(guī) ? 一般規(guī)定: ? 適用于所有公司 財政部:內(nèi)部會計控制規(guī)范。財務(wù)報表及會計制度的規(guī)范要求框架 重慶天健會計師事務(wù)所 專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及培訓(xùn)部經(jīng)理 鐘發(fā)玲 20221220 提綱 ? 一、建立確保財務(wù)信息真實、合法、完整的機制 ? 二、采用恰當(dāng)?shù)臅嫼怂銟?biāo)準(zhǔn) ? 三、充分的信息披露 附:涉及股票發(fā)行上市的部分內(nèi)容解讀 一、建立確保財務(wù)信息真實、合法、完整的機制 ? 內(nèi)部控制是單位制定和實施的一系列控制方法、措施和程序 ,旨在提高會計信息質(zhì)量、保護資產(chǎn)的安全完整,確保有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行,提高經(jīng)營效率和效果。 ? 《 中華人民共和國會計法 》 :單位負(fù)責(zé)人對本單位的會計工作和會計資料的真實性、完整性負(fù)責(zé);各單位應(yīng)當(dāng)建立、健全本單位內(nèi)部會計監(jiān)督制度。 內(nèi)容主要包括: 貨幣資金 、實物資產(chǎn)、對外投資 、 工程項目 、 采購與付款 、籌資、銷售與收款 、成本費用、 擔(dān)保 等經(jīng)濟業(yè)務(wù)的會計控
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