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財(cái)務(wù)稽核會(huì)計(jì)工作總結(jié)-展示頁(yè)

2025-04-28 06:30本頁(yè)面
  

【正文】 了復(fù)查,經(jīng)復(fù)查,未整改的情況如下: 在貸款業(yè)務(wù)審計(jì)中:未整改的違規(guī)問題 12 條 435 筆,涉及違規(guī)金額 萬元。 在會(huì)計(jì)核算及賬務(wù)處理中:查出違規(guī)問題 5 條 153 筆 3023 萬元。 三、主要審計(jì)發(fā)現(xiàn) (一)在常規(guī)序時(shí)稽核審計(jì)方面 一年來主要對(duì)新增貸款、存量不良貸款,合同檔案管理、現(xiàn)金及重空管理等會(huì)計(jì)核算、帳務(wù)處理、內(nèi)控管理等方面的稽核審計(jì),應(yīng)審計(jì)網(wǎng)點(diǎn) 19 個(gè),實(shí)審計(jì) 19 個(gè),占比 100%。按照《甘肅省農(nóng)村信用社稽核審計(jì)工作管理辦法》和《甘肅省農(nóng)村信用社稽核操作規(guī)程》,規(guī)范了稽核檢查程序。 (三)規(guī)范檢查行為 規(guī)范稽核檢查程序和稽核檢查行為。二是實(shí)行主查負(fù)責(zé)制,對(duì)因未全面履行工作職責(zé)造成資金損失和責(zé)任事故或形成案件的將依據(jù)本辦法進(jìn)行責(zé)任追究。 (二)明確工作責(zé)任 為強(qiáng)化稽核監(jiān)督,完善內(nèi)控案防,規(guī)范稽核監(jiān)督行為,我們按照省聯(lián)社制定的《甘肅省農(nóng)村信用社稽核審計(jì)工作再監(jiān)督評(píng)價(jià)暫行辦法》和《甘肅省農(nóng)村信用社稽核審計(jì)責(zé)任追究暫行辦法》,認(rèn)真系統(tǒng)的進(jìn)行了學(xué)習(xí),明確了稽核審計(jì)工作職責(zé)和責(zé)任。六是對(duì) ***等 9 名高管任職資格進(jìn)行前審計(jì);通過以上審計(jì),共查出違規(guī) 42 條 2633 筆金額 66918 萬元,提出審計(jì)建議 450 條。二是對(duì) **支行、 **分理處等 19 家行處進(jìn)行了三輪以上后續(xù)追蹤稽核審計(jì),應(yīng)實(shí)施網(wǎng)點(diǎn)數(shù) 56 個(gè)(次),實(shí)檢查網(wǎng)點(diǎn)數(shù) 56個(gè)(次)占 100%?,F(xiàn)將一年來的稽核審計(jì)工作開展情況報(bào)告如下: 一、審計(jì)概況 我行 2021 年稽核審計(jì)工作,按照省聯(lián)社《 2021 年稽核審計(jì)工作安排意見》,依據(jù)《甘肅省農(nóng)村信用社稽核管理暫行辦法》及《甘肅省農(nóng)村信用社現(xiàn)場(chǎng)稽核操作規(guī)程》和《甘肅 **農(nóng)村合行銀行常規(guī)序時(shí)稽核審計(jì)方案》、《甘肅 **農(nóng)村合行銀行后續(xù)跟蹤稽核審計(jì)方案》、《專項(xiàng)審計(jì)方案》的要求,合行稽核審計(jì)部一是對(duì)全轄 19 個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)會(huì)計(jì)管理、內(nèi)控管理、信貸管理、財(cái)務(wù)管理、賬戶管理、反洗錢等業(yè)務(wù)進(jìn)行了常規(guī)序時(shí)性全面審 計(jì)。力爭(zhēng)做到收支平衡,在實(shí)際用途中盡量壓縮不必要的支出,做到略有節(jié)余,保證每一筆支出用在實(shí)處,保證稅收征管的需要。同時(shí),在完善各項(xiàng)制度和加強(qiáng)基礎(chǔ)性管理工作的基礎(chǔ)上,積極推進(jìn)政府收支分類改革,提高部門預(yù)算管理水平,努力實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制科學(xué)、規(guī)范、透明,提高部門預(yù)算資金分配和使用過程的規(guī)范性、安全性、有效性。 在國(guó)庫(kù)集中支付工作中,核算中心按照上級(jí)部門規(guī)定的三家銀行(農(nóng)行、工行、建行 )挑選了一家便利、服務(wù)態(tài)度較好的專業(yè)銀行,即建設(shè)銀行 ..分行,并征求局領(lǐng)導(dǎo)的同意后,對(duì)申請(qǐng)零余額帳戶的基本信息核對(duì)及時(shí)上報(bào)州局,并得到上級(jí)的批復(fù)后,到定點(diǎn)銀行辦理了相關(guān)的手續(xù),十二月份試運(yùn)行暢通。對(duì)下一步的國(guó)庫(kù)集中支付工作打 下了良好的基矗 八、確保 財(cái)務(wù)網(wǎng)絡(luò)版軟件順利上線,國(guó)庫(kù)集中支付暢通運(yùn)行 通過省局的網(wǎng)絡(luò)版財(cái)務(wù)軟件的集中培訓(xùn)學(xué)習(xí) ,核算中心全體人員按照崗位設(shè)置的要求 ,通過模擬環(huán)境運(yùn)行財(cái)務(wù)網(wǎng)絡(luò)版軟件 ,對(duì)整個(gè)帳務(wù)流程進(jìn)行了一次錄入 ,對(duì)錄入中存在的問題及時(shí)反饋到州局 ,并得到了州局的好評(píng)。通過學(xué)習(xí),了解和熟悉了網(wǎng)絡(luò)版財(cái)務(wù)軟件的業(yè)務(wù)操作流程,對(duì)網(wǎng)絡(luò)版上線的基礎(chǔ)性工作有了一個(gè)全新的認(rèn)識(shí)。在硬件的設(shè)施需求下,州、縣領(lǐng)導(dǎo)給我們及時(shí)配備了計(jì)算機(jī)及其他附屬設(shè)備。中心全體人員按照分工協(xié)作,統(tǒng)籌安排,做好了操作平臺(tái)前期準(zhǔn)備工作。 七、積極參加省局組織的 財(cái)務(wù)網(wǎng)絡(luò)版培訓(xùn)和國(guó)庫(kù)集中支付 切實(shí)做好網(wǎng)絡(luò)版財(cái)務(wù)核算軟件上線工作。沒有超出上級(jí)批復(fù)或基本建設(shè)管理規(guī)定。屬在建工程。 六、嚴(yán)格執(zhí)行基建管理辦法和制度,并及時(shí)進(jìn)行清理 根據(jù)州國(guó)稅局關(guān)于開展基建項(xiàng)目清理工作的通知精神及要求 ,以及省國(guó)家稅務(wù)局轉(zhuǎn)發(fā)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于貫徹落實(shí)〈中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)格控制黨政機(jī)關(guān)辦公樓等樓堂館所建設(shè)問題的通知〉的意見》的通知,迅速組織學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)其文件精神,并及時(shí)給局領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),按照局領(lǐng)導(dǎo)的安排布置,成立了以紀(jì)檢監(jiān)察、財(cái)務(wù)、稽核人員參加的清理專班,結(jié)合實(shí)際,圓滿地完成基建項(xiàng)目清理工作。針對(duì)存在的問題審計(jì)組給我們提供了改建措施和建議。 五、積極配合上級(jí)部門搞好本單位的內(nèi)部審計(jì)工作 根據(jù)州國(guó)稅內(nèi)審?fù)?(XX 年 )**號(hào)《關(guān)于對(duì) ......進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的通知》和州局審計(jì)組的要求,核算中心全體人 員對(duì)年初以來的財(cái)務(wù)收支活動(dòng)、固定資產(chǎn)管理與使用情況等進(jìn)行了詳細(xì)地提供,通過審計(jì),對(duì)財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)基礎(chǔ)工作給予了肯定,制度健全,會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作扎實(shí),經(jīng)費(fèi)管理措施得力,各項(xiàng)開支管理嚴(yán)格,實(shí)行了財(cái)務(wù)公開等等。二是認(rèn)真清查,我們對(duì)單位基本情況、人員情況、固定資產(chǎn)、往來款、銀行帳戶等情況,深入到各分局、各科室、銀行、債務(wù)往來單位了解核實(shí),保證了數(shù)據(jù)的真實(shí)性。一是精心組織,接到盛州局文件后,我們及時(shí)向局領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),局領(lǐng)導(dǎo)對(duì)此次資產(chǎn)清查工作非常重視,并及時(shí)召開了縣局辦公會(huì)議,學(xué)習(xí)了有關(guān)文件,統(tǒng)一思想,提高認(rèn)識(shí),迅速行動(dòng)、安排部署。工作中有問題時(shí),共同討論解決,充分體現(xiàn)了團(tuán) 結(jié)友愛、分工不分家的互助精神,形成了良好的工作氛圍,增強(qiáng)了會(huì)計(jì)核算中心的工作凝聚力,工作總結(jié)《財(cái)務(wù)稽核會(huì)計(jì)工作總結(jié)》。針對(duì)清理后存在的問題我們及時(shí)進(jìn)行了整改,并在今后的“三代”手續(xù)費(fèi)管理中逐步完善,及時(shí)兌現(xiàn)。通過不斷加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督,完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理工作,進(jìn)一步規(guī)范了財(cái)務(wù)支出管理。對(duì)所有單筆超過 500 元的支出由稽核人員先審核,然后到監(jiān)察室審核蓋章后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批方可報(bào)銷。嚴(yán)格按預(yù)算細(xì)化收支。 在對(duì) 收入支出的管理上,實(shí)行雙向監(jiān)管,分管機(jī)關(guān)的局長(zhǎng)管支出,收入由另外一副局長(zhǎng)管理。我們的核算與監(jiān)督,在一定程度上進(jìn)行事前、事中、事后監(jiān)督。通過與辦公室及其他科室對(duì)制度的學(xué)習(xí)討論,發(fā)現(xiàn)在制度執(zhí)行過程中、在具體業(yè)務(wù)執(zhí)行過程中仍存在一些問題,對(duì)這些問題進(jìn)一步修訂完善逐一解決,進(jìn)一 步提高了工作質(zhì)量和核算中心人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。我們根據(jù)工作實(shí)際在原先的基礎(chǔ)上完善了操作性極強(qiáng)的業(yè)務(wù)流程及報(bào)帳憑證,如費(fèi)用報(bào)銷單、報(bào)帳單、派車單、因公出差審批單、派餐單,這些憑證從格式設(shè)計(jì)到使用中的填寫要求,形成了一套內(nèi)部的業(yè)務(wù)規(guī)范。另一方面,我們努力搞好中心內(nèi)部的廉潔自律,盡心盡力管好單位的資金。努力增強(qiáng)服務(wù)意識(shí),不斷提高服務(wù)水平。財(cái)務(wù)稽核會(huì)計(jì)工作總結(jié) 第一篇:財(cái)務(wù)稽核會(huì)計(jì)工作總結(jié) 財(cái)務(wù)稽核會(huì)計(jì)工作總結(jié) 一、健全和發(fā)揮會(huì)計(jì)核算中心職能,不斷完善會(huì)計(jì)集中核算工作 按照 網(wǎng)絡(luò)版財(cái)務(wù)軟件的要求,年初我們將系統(tǒng)財(cái)務(wù)與機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)合并為一個(gè)帳套進(jìn)行核算,調(diào)整整合財(cái)務(wù)人員 ,完善了機(jī)構(gòu)設(shè)置,合理配備了財(cái)務(wù)人員,集中辦理收支結(jié)算,財(cái)務(wù)稽核會(huì)計(jì)工作總結(jié)。按照州局財(cái)務(wù)科制定的量化考核評(píng)比標(biāo)準(zhǔn)及縣局執(zhí)法責(zé)任制的要求,準(zhǔn)確、及時(shí)報(bào)送各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表及臨時(shí)性報(bào)表,為領(lǐng)導(dǎo)掌握資金運(yùn)行狀況提供高質(zhì)量的服務(wù)。一方面我們盡職盡責(zé),熱情服務(wù),減少環(huán)節(jié),努力提高辦事效率 。 通過集中核算提高 了工作效率,節(jié)約了工作成本,規(guī)范了會(huì)計(jì)核算,遏制了單位大手大腳、鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象,有利的促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。再次,通過參與州局抽調(diào)的內(nèi)部審計(jì),借鑒各兄弟縣市的先進(jìn)管理理念,進(jìn)一步規(guī)范了財(cái)務(wù)管理。 二、加強(qiáng)財(cái)務(wù)審核監(jiān)督,規(guī)范財(cái)務(wù)收支管理,加大政府采購(gòu)力度 在會(huì)計(jì)集中支付工作中我們堅(jiān)持原則性和靈活性相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)了從寬到嚴(yán)的突破,繼續(xù)把好財(cái)務(wù)審核關(guān),堅(jiān)持原則,敢于監(jiān)督,從源頭上防止腐敗。每筆重大的財(cái)務(wù)開支,從事前的資金申報(bào)、事中的資金使用狀況以及事后的財(cái)務(wù)報(bào)帳,都置于我們會(huì)計(jì)核算中心的監(jiān)督中,大大地減少了資金的浪費(fèi)和不合理的開支,從源頭上預(yù)防了腐敗,把違規(guī)違紀(jì)行為消滅在萌芽狀態(tài)。所有開支都是集體研究決定。對(duì)取得的合法收入及時(shí)入帳,并實(shí)行票款分離,雙人操作,體現(xiàn)了監(jiān)督管理的嚴(yán)肅性。按季對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支狀況以公告欄的形式進(jìn)行公示,隨時(shí)接受大家的監(jiān)督。 三、通過自查清理 ,進(jìn)一步完善“三代”手續(xù)費(fèi)的管理 三月份,對(duì)我局的 “三代”手續(xù)費(fèi)進(jìn)行了一次全面徹底的自查清理 ,從收入到支付 ,制定了“三代”手續(xù)費(fèi)申請(qǐng)單和“三代”手續(xù)費(fèi)領(lǐng)款單,并按照計(jì)統(tǒng)提供的代征稅款明細(xì)清單和規(guī)定的比例,在各項(xiàng)手續(xù)真實(shí)、完整的情況下對(duì)上一年度的三代手續(xù)費(fèi)進(jìn)行了全部支付。 四、團(tuán)結(jié)互助,盡心盡職,搞好資產(chǎn)清查工作 我們核算中心的工作人員雖然各自擔(dān)負(fù)的工作職責(zé)不一樣,但是互相之間卻配合默契 ,業(yè)務(wù)上不懂時(shí),互相學(xué)習(xí) 。 資產(chǎn)清理是一項(xiàng)全面細(xì)致的工作 ,在資產(chǎn)清查中,按照上級(jí)要求結(jié)合實(shí)際 ,于 XX 年年 3 月 22 日至 4 月 15 日對(duì)我局的資產(chǎn)進(jìn)行了全面認(rèn)真的清查核對(duì)。這次資產(chǎn)清查工作,形成了縣局領(lǐng)導(dǎo)親自抓,各分局及機(jī)關(guān)各科室積極配合的良好局面, 從根本上保證了這次資產(chǎn)清查工作的真實(shí)性和嚴(yán)肅性。三是整改提高,對(duì)資產(chǎn)清查情況,我們本著自查從嚴(yán),如實(shí)上報(bào)的原則,對(duì)資產(chǎn)清查過程中出現(xiàn)的問題提出整改意見,及時(shí)進(jìn)行整改,并上報(bào)資產(chǎn)清查工作報(bào)告。 審計(jì)組客觀地指出了財(cái)務(wù)工作中存在的問題,少數(shù)帳務(wù)核算科目不正確,有少量超限額使用現(xiàn)金的現(xiàn)象,預(yù)提“三代”手續(xù)費(fèi),在辦案費(fèi)中列支招待費(fèi),差旅費(fèi)支出存在不規(guī)定的現(xiàn)象,挪用景陽(yáng)分局綜合業(yè)務(wù)用房基建款。能及時(shí)調(diào)整的我們進(jìn)行了及時(shí)調(diào)整,不能調(diào)整的,在以后的工作中我們 將逐步規(guī)范。 通過清理,從 XX 年至 XX 年年 5 月 31 止,我局申報(bào)立項(xiàng)項(xiàng)目一個(gè),即 ......業(yè)務(wù)辦公綜合樓。該工程沒有鋪張浪費(fèi)及各類違規(guī)行為,沒有超建設(shè)面積、建設(shè)投資和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。均按基建管理辦法施行。在進(jìn)一步清產(chǎn)核資,清理人員的基礎(chǔ)上,集中時(shí)間、集中人員,統(tǒng)一做好軟件上線的初始化數(shù)據(jù)準(zhǔn)備。根據(jù)軟件上線前的需要,對(duì)單位基本信息、個(gè)人身份證件、期初余額、本期發(fā)生額、銀行 帳戶、往來款、固定資產(chǎn)等基礎(chǔ)性資料進(jìn)行了全面的整理核對(duì)打印并裝訂成冊(cè),作為培訓(xùn)基礎(chǔ)性工作的練習(xí)操作。并積極參加省局 XX 年年 6 月 7 日在湖大舉行的 網(wǎng)絡(luò)版財(cái)務(wù)軟件培訓(xùn)班。 **月份,抽調(diào)了業(yè)務(wù)骨干參加省局在十堰武當(dāng)山培訓(xùn)中心組織的《國(guó)庫(kù)集中支付》的培訓(xùn)學(xué)習(xí),了解了國(guó)庫(kù)集中支付的相關(guān)制度、業(yè)務(wù)操作流程和軟件操作。在 **月份 網(wǎng)絡(luò)版財(cái)務(wù)軟件上線時(shí),中心全體人員認(rèn)真仔細(xì)地對(duì)各項(xiàng)基礎(chǔ)性的工作進(jìn)行錄入,截止到十二月份,雙軌運(yùn)行正常。 九、完成了“一上”、“二上”預(yù)算編制 根據(jù)上級(jí)的安排部署 ,我們將按照:改革創(chuàng)新意識(shí)、艱苦奮斗意識(shí)、資金效益意識(shí)、服務(wù)征管意識(shí),合理編制“一上”、“二上”預(yù)算,繼續(xù)堅(jiān)持保證重點(diǎn)支出需要,嚴(yán)格控制一般性支出,有保有壓,從 嚴(yán)從緊編制各項(xiàng)支出預(yù)算?!耙簧稀?、“二上”預(yù)算編制工作的主要內(nèi)容是:人員支出、日常公用支出、其他資本性支出、項(xiàng)目支出預(yù)算、基礎(chǔ)資料編制、住房公積金等預(yù)算支出。 第二篇:財(cái)務(wù)稽核會(huì)計(jì)工作總結(jié) **合行 二○一三稽核審計(jì)工作總結(jié)省聯(lián)社: 2021 在合行黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下、在省聯(lián)社稽核審計(jì)部和審計(jì)中心的指導(dǎo)管理下,我行稽核審計(jì)工作認(rèn)真遵循年初省聯(lián)社確定的“規(guī)范審計(jì)、創(chuàng)新手端、提高質(zhì)量、增強(qiáng)效能”的指導(dǎo)思想,緊緊圍繞“管理年”建設(shè)活動(dòng),著力轉(zhuǎn)變稽核審計(jì)工作理念,加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),把審計(jì)項(xiàng)目重心向基礎(chǔ)經(jīng)營(yíng)管理方面傾斜 ,充分發(fā)揮稽核審計(jì)職能作用,扎實(shí)開展業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)及內(nèi)部管理,重點(diǎn)進(jìn)行了序時(shí)、后續(xù)、專項(xiàng)等方面的稽核審計(jì),通過合行的嚴(yán)格管理,稽核部門的有效檢查監(jiān)督和合行員工的有力支持配合,有力促進(jìn)了我行內(nèi)控制度落實(shí)和經(jīng)營(yíng)管理 水平的不斷提高,促進(jìn)了我行的持續(xù)健康有序發(fā)展。應(yīng)實(shí)施網(wǎng)點(diǎn)數(shù) 56 個(gè)(次),實(shí)檢查網(wǎng)點(diǎn)數(shù) 56個(gè)(次),占 100%。;三是對(duì) **支行、 **支行等 9 家行處銀行卡業(yè)務(wù)進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì);四是對(duì)營(yíng)業(yè)部、 **支行等 9 家行處反洗錢進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì);五是對(duì) **支行、 **分理處兩名負(fù)責(zé)人員進(jìn)行了離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。 二、主要措施和方法 (一)制訂工作計(jì)劃 按照省聯(lián)社 2021 年稽核審計(jì)工作要點(diǎn),我們根據(jù)通知和要求精神,明確了稽核工作思路,提出了稽核工作重點(diǎn),制訂了工作計(jì)劃,充分利用有限的稽核審計(jì)資源,最大限度發(fā)揮其作用,為全年稽核審計(jì)工作的有序開展奠定了基礎(chǔ)。一是通過上述文件的學(xué)習(xí),增強(qiáng)了稽核人員敢于、善于發(fā)現(xiàn)問題和揭露問題的信心和決心。三是對(duì)全年序 時(shí)稽核、后續(xù)稽核、專項(xiàng)稽核和非現(xiàn)場(chǎng)稽核工作進(jìn)行統(tǒng)籌安排,做到稽核審計(jì)工作年初有安排 、實(shí)施有方案、檢查有報(bào)告、有總結(jié)。一年來稽核審計(jì) 部對(duì)省聯(lián)社下發(fā)的稽核審計(jì)管理制度,組織稽核人員認(rèn)真學(xué)習(xí),且能熟練掌握運(yùn)用到稽核審計(jì)工作中。從立項(xiàng)、撰寫稽核工作實(shí)施方案、下發(fā)稽核通知、到現(xiàn)場(chǎng)檢查、現(xiàn)場(chǎng)檢查工作底稿、備查記錄通知書等環(huán)節(jié)、都嚴(yán)格按照操作規(guī)程,規(guī)范了稽核審計(jì)工作流程,同時(shí)對(duì)稽核工作檔案分別編制紙質(zhì)檔案和電子文本檔案,加強(qiáng) 了稽核檔案的管理存檔。 在貸款業(yè)務(wù)審計(jì)中:查出違規(guī)問題 17 條 1438 筆,涉及違規(guī)金額 33800萬元。 在內(nèi)控管理、制度執(zhí)行中:查出違規(guī)問題 2 條 225 筆 15443 萬元。 在會(huì)計(jì)核算及賬務(wù)處理中:未整改的違規(guī)問題 4 條 31 筆涉及金額 691 萬元。 (三)在銀行卡業(yè)務(wù)專項(xiàng)審計(jì)中
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