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審計整改措施1-展示頁

2025-04-28 00:24本頁面
  

【正文】 二、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、明確分工、壓實(shí)責(zé)任 為認(rèn)真 扎實(shí)的搞好村級審計問題整改,鎮(zhèn)黨委政府成立整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組,鎮(zhèn)長任組長,紀(jì)委書記、分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長,工作區(qū)區(qū)長為成員 (名單附后 )下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在經(jīng)管統(tǒng)計審計服務(wù)中心,郭宗萬任辦公室主任。當(dāng)前正值農(nóng)村村級班子換屆,為打造一個風(fēng)清氣正的換屆環(huán)境,確保換屆選舉順利進(jìn)行。一直以來是農(nóng)村工作重點(diǎn),通過這次市里組織的統(tǒng)一審計發(fā)現(xiàn),由于在執(zhí)行“一定兩議三監(jiān)督”農(nóng)村工作法不到位,以及在執(zhí)行有關(guān)財務(wù)管理法律法規(guī)方面存在不按程序、違規(guī)操作等。根據(jù)市委、市政府要求,對審計過程中出現(xiàn)的問題,必須于 11 月 10 日前整改結(jié)束,為認(rèn)真扎實(shí)的搞好村級審計問題整改工作,結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際制定我鎮(zhèn)村級審計問題整改方案。審計整改方案和整改措施審計問題整改措施方案 根據(jù)市委、市政府的部署安排,我市 2021 年村級審計工作已全面結(jié)束。并將總體執(zhí)行審計決定情況、采納審計報告意見及建議情況,以及內(nèi)控制度建立情況報區(qū)審計局。對具體整改辦法及審計意見、建議采納走過場的單位或部門,審計整改工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)及時了解情況,給于通報批評并責(zé)令整改。 (3)整改情況的檢查階段 (2021 年 9 月 21 日至 9 月 30 日 ) 落實(shí)審計整改工作結(jié)束后,街道落實(shí)審計整改工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)將對各單位、各部門具體整改辦法及審計意見、建議采納情況進(jìn)行檢查。 (2)落實(shí)整改階段 (2021 年 8 月 12 日至 9 月 20 日 ) 落實(shí)審計整改責(zé)任的單位或部門要按照《審計報告》或區(qū)審計局的要求,抓緊制定具體整改辦法及審計意見、建議的采納。具體分五個階段: (1)動員部署階段 (2021 年 7 月 25 日至 8 月 11 日 ) 通過深入的思想發(fā)動、政策法規(guī)宣傳和落實(shí)整改責(zé)任制,進(jìn)一步提高對落實(shí)審計整改工作的認(rèn)識,對存在題能及時地組織整改實(shí)施。辦公室成員有監(jiān)察室、財政所、經(jīng)管站、審計室等部門人員組成。辦事處主任任組長、紀(jì)工委書記任副組長,組員有辦公室、監(jiān)察室、財政所、經(jīng)管站、審計室等部門負(fù)責(zé)人組成。六是定期開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)和崗位交流,加強(qiáng)業(yè)務(wù)能力、工作責(zé)任心的培養(yǎng)。四是后勤賬戶納入辦事處行政 賬戶統(tǒng)一核算和管理、事業(yè)單位賬戶適當(dāng)歸并 。 二是加強(qiáng)對財政資金使用情況、劃撥及結(jié)轉(zhuǎn)情況的管理 。三是日常賬務(wù)處理中,注意收入和支出的配比。 增強(qiáng)會計人員的責(zé)任心,切實(shí)提高會計人員的綜合素質(zhì) 一是加強(qiáng)會計核算的業(yè)務(wù)指導(dǎo),完善對會計人員考核實(shí)施辦法,并將審計整改情況納入到考核之中 。 二是加強(qiáng)宣傳和管理,提高執(zhí)行制度 的自覺性 。三是完善重大事項報告、決策及審批程序。具體意見如下: 健全和完善內(nèi)控制度 一是制定重大事項決策、審批程序方面的制度 。 (6)加強(qiáng)對會計人員業(yè)務(wù)能力、工作責(zé)任心的培養(yǎng)。 (4)合理設(shè)置賬戶 。 (2)加強(qiáng)對財政資金使用情況的監(jiān)督 。 切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部管理。 (2)明確開發(fā)成本,及時結(jié)轉(zhuǎn)完工項目 。 嚴(yán)格實(shí)行會計核算。 (2)及時提供專項工作 (活動 )資金的結(jié)算報告 。 嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控、財經(jīng)制度。 (1)完善對外投資、擔(dān)保、資產(chǎn)處置、大額資金進(jìn)出等重大事項的決策和審批程序 。區(qū)審計局將及時匯總本次整改督促結(jié)果,形成總結(jié)報告上報區(qū)政府。對尚需修訂完善的各項規(guī)章制度,要求盡快修訂完善。對當(dāng)前能夠解決的問題,要求立即整改 。 現(xiàn)場督查。開展審計問題整改落實(shí)督查工作,是落實(shí)區(qū)委區(qū)政府關(guān)于加強(qiáng)審計工作重要指示的具體舉措,是進(jìn)一步鞏固審計整改成效、推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要抓手。督促被審計單位進(jìn)一步修訂和完善規(guī)章制度,不斷完善預(yù)警機(jī)制建設(shè),增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活動免疫功能。 (二 )查建章立制情況是否覆蓋全面。三是干部職工公款私借問題必查 。 要做到“四個必查”:一是整改結(jié)果尚未到位的問題必查 。 二、督查內(nèi)容 2021 年以來,我局已出具的審計報告、審計調(diào)查報告等審計文書規(guī)定要求整改、處理處罰的問題中尚未整改和尚未處理處罰等問題。 第二篇:審計整改方案和整改措施 審計整改方案和整改措施 關(guān)于開展審計發(fā)現(xiàn)問題整改落實(shí)督查活動工作方案的通知 各鎮(zhèn)人民政府,各街道辦事處,區(qū)直各單位 : 為認(rèn)真貫徹落實(shí)《屯溪區(qū)關(guān)于加強(qiáng)審計監(jiān)督全覆蓋健全完善審計工作機(jī)制的實(shí)施意見》精神,結(jié)合巡視整改工作要求,經(jīng)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同意,決定自 2021 年 9 月至 10 月,對近年來全區(qū)審計發(fā)現(xiàn)問題整改落實(shí)情況開展督查活動。 (二)加強(qiáng)合同管理 一是設(shè)立合同管理人員,從規(guī)范、完整、合理、準(zhǔn)確、可行等方面進(jìn)行全面認(rèn)真的審核 ,發(fā)現(xiàn)不足 ,應(yīng)及時向管理部門提出意見和建議 ,避免隱患。 二是招投標(biāo)各相關(guān)部門要加強(qiáng)監(jiān)督管理意識。審計整改措施 1 第一篇:審計整改措施 1 關(guān)于 X 有限公司原 X 同志任期經(jīng)濟(jì) 責(zé)任的審計意見整改的回復(fù) 在此次審計報告中,審計發(fā)現(xiàn)的問題主要有 x 類,分別是 X\X\X方面,根據(jù)審計報告中的建議,我單位對審計中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了深入分析,制定了相應(yīng)的措施,避免此類問題再次發(fā)生,具體情況如下: 一、要堅持以制度管事,以制度管人 在堅決執(zhí)行八項規(guī)定的同時,又在不斷的完善《業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理辦法》、《差旅費(fèi)管理辦法》等規(guī)章制度,通過部門培訓(xùn)、財務(wù)把關(guān)的方式,落實(shí)以制度管事,以制度管人的管理手段,杜絕會議費(fèi)、招待費(fèi)等不規(guī)范的行為。 二、加強(qiáng)招投標(biāo)及合同管理工作 (一)、加強(qiáng)招投標(biāo)管理 一是要加強(qiáng)對招投標(biāo)員工的培訓(xùn),了解集團(tuán)公司、大唐國際以及我公司對于招投標(biāo)工作的具體規(guī)定,學(xué)習(xí)相關(guān)制度,使得招投標(biāo)工作更加規(guī)范,實(shí)現(xiàn)科學(xué)管理。公司監(jiān)審人員應(yīng)該列席每一次招投標(biāo)會議, 積極的發(fā)揮自身作用,加強(qiáng)對招投標(biāo)工作的監(jiān)督。二是完善合同管理制度,要嚴(yán)格規(guī)范合同的簽訂和審批工作,通過現(xiàn)有的制度逐級審批,保證合同的真實(shí)、合理,防范合同糾紛等風(fēng)險。具體活動方案如下: 一、督查目標(biāo) 通過集中督促檢查 2021 年以來我局審計發(fā)現(xiàn)、尚未整改到位的問題,針對這些問題,進(jìn)行深入分析研究,找準(zhǔn)問題癥結(jié),確保整改到位,切實(shí)維護(hù)審計監(jiān)督的嚴(yán)肅性,進(jìn)一步發(fā)揮審計工作的建設(shè)性作用,促進(jìn)相關(guān)部門、單位健立健全相關(guān)制度,規(guī)范財經(jīng)管理,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會事業(yè) 健康發(fā)展,確保區(qū)委、區(qū)政府各項決策部署落實(shí)到位。 三、督查重點(diǎn) (一 )查問題整改是否真正落實(shí)到位。二是債權(quán)債務(wù)清理、房屋產(chǎn)權(quán)辦理等整改難度大的問題必查 。四是截止目前整改措施尚在落實(shí)中的問題必查。 重點(diǎn)對重大經(jīng)濟(jì)決策、規(guī)章制度的建立落實(shí)情況進(jìn)行檢查。 四、工作要求 高度重視。各部門單位要切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),把審計問題整改工作納入議事日程,明確工作職責(zé),確定專人負(fù)責(zé),切實(shí)抓好審計問題的整改落到實(shí)處。區(qū)審計局將派員組成若干督查小組,自 2021 年 9月下旬開始,對 2021 年以來審計項目中發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)情況進(jìn)行督查。一時難以解決的問題,要求被審計單位制定整改計劃、具體措施和整改期限。 總結(jié)上報。 屯溪區(qū)審計局審計整改方案和整改措施審計問題整改措施方案 中山街道經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計落實(shí)整改措施的方案 各企事業(yè)單位、機(jī)關(guān)各科 (室 ): 根據(jù)區(qū)審計局對我街道開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的 《審計報告》和《關(guān)于加強(qiáng)對審計結(jié)果整改落實(shí)的試行意見》的精神,街道辦事處已召開專題會議,研究貫徹落實(shí)審計整改工作,現(xiàn)將落實(shí)整改的有關(guān)事項通知如下: (一 )整改的內(nèi)容 健全和完善重大事項內(nèi)控制度。 (2)完善財政劃撥專項工作 (活動 )資金結(jié)轉(zhuǎn)的手續(xù)。 (1)規(guī)出納人員配置,加強(qiáng)現(xiàn)金、支票、印鑒的日常管理 。 (3)完善固定資產(chǎn)的采購及審批手續(xù)。 (1)規(guī)會計核算,正確運(yùn)用會計科目 。 (3)注重單位內(nèi)部獨(dú)立核算賬戶收入與支出的配比。 (1)及時組織對往來賬款的清理和賬戶處理 。 (3)禁止虛開發(fā)票,列支費(fèi)用 。 (5)理順直屬公司投資關(guān)系 。 (二 )整改意見 積極落實(shí)整改責(zé)任制,強(qiáng)化整改責(zé)任追究制。 二是制定財政資金的管理、使用的具體規(guī)定 。 加強(qiáng)對內(nèi)控、財經(jīng)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督 一是會計人員應(yīng)發(fā)揮監(jiān)督職能,并對會計業(yè)務(wù)處理的合法性負(fù)責(zé) 。三是加強(qiáng)日常監(jiān)督和檢查,重視整改情況落實(shí)。 二是及時確定開發(fā)屬性和結(jié)轉(zhuǎn)成本 。 加強(qiáng)財政資金和財務(wù)管理 一是及時組織往來賬款的清理和賬戶處理 。三是提高賬務(wù)處理能力,杜絕虛開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票行為 。五是理順直屬公司投資關(guān)系,解決注冊資本金未到位題 。 (三 )整改要求 組織實(shí)施 成立落實(shí)審計整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)落實(shí)審計整改工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,負(fù)責(zé)落實(shí)審計整改的各項具體工作。 整改時間安排 本次落實(shí)審計整改工作自《審計報告》出具之日 (2021 年 7 月 24日 )起三個月之內(nèi)完成 (即 2021 年 10月 24 日前 )。 街道審計室、財政所、經(jīng)營管理站等經(jīng)濟(jì)管理職能部門,要加強(qiáng)與被整改單位或部門的聯(lián)系與溝通,及時指導(dǎo)、研究具體整改措施和審計意見、建議的采納,切實(shí)提高審計整改率和審計整改質(zhì)量。各單位負(fù)責(zé)人、財務(wù)人員對落實(shí)整改情況、審計意見、建議的采納負(fù)責(zé),對審計提出的題,須逐條整改,并將書面落實(shí)整改情況于 2021 年 9 月 20日前報街道落實(shí)審計整改工作辦公室。對未執(zhí)行審計結(jié)果或執(zhí)行不到位的,查明原因。 (4)整改情況落實(shí)的反饋階段 (2021 年 10 月 1 日至 15 日 ) 街道審計室,根據(jù)街道各單位、各部門的整改情況進(jìn)行匯總、總結(jié)。 (5)整改情況的督查回階段 (2021 年 10月 16 日至 30日 ) 區(qū)審計局赴中山街道審計組,在此階段對我街道整改情況進(jìn)行督查和回。通過審計我鎮(zhèn)村級財務(wù)工作存在問題較為突出。 一、認(rèn)清形勢、提高認(rèn)識 農(nóng)村財務(wù)工作 事關(guān)農(nóng)村穩(wěn)定與發(fā)展的大局。致使我鎮(zhèn)村級審計問題突出,有些村財務(wù)案件久拖不結(jié),嚴(yán)重危害了農(nóng)村的穩(wěn)定與發(fā)展。全鎮(zhèn)各級要充分認(rèn)清形勢 ,扎實(shí)工作,對照村級審計出的問題,認(rèn)真落實(shí),立即整改,確保農(nóng)村審計問題整改工作按時完成。設(shè)立九個村級審計問題整改小組,即以九個工作管區(qū)為單位。各村要成立村支書為組長,村委主任為副組長,村文書、財會人員、理財小組人員、村務(wù)監(jiān)督人員組成的審計問題整改小組,對照審計問題清單按照要求不折不扣的進(jìn)行整改。無會議記錄、合同、工程明細(xì)、理財小組簽章的,要將會議記錄、合同、工程明細(xì)補(bǔ)齊分別經(jīng)當(dāng)事人及理財人員簽章,經(jīng)鎮(zhèn)整改小組審核后粘貼到原賬后。 高息舉債:立即停止舉債,特別是利息支付與結(jié)轉(zhuǎn)。 工資類支出無明細(xì):工資類支付要做好明細(xì)表,經(jīng)當(dāng)事人及理財小組簽章后,粘貼到原憑證后。 村莊墊付問題嚴(yán)重,程序不合理:要按一定二議三監(jiān)督程序進(jìn)行,會議記錄、資金用途、明細(xì),是工程類的 (含機(jī)械費(fèi) )要有工程合同,開據(jù)正規(guī)發(fā)票,經(jīng)當(dāng)事人、理財小組簽章后,報經(jīng)管
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