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會計核算中心20xx年度財務工作總結-展示頁

2025-04-12 13:39本頁面
  

【正文】 證件、期初余額、本期發(fā)生額、銀行帳戶、往來款、固定資產等基礎性資料進行了全面的整理核對打印并裝訂成冊,作為培訓基礎性工作的練習操作。在進一步 清產核資,清理人員的基礎上,集中時間、集中人員,統(tǒng)一做好軟件上線的初始化數(shù)據準備。均按基建管理辦法施行。該工程沒有鋪張浪費及各類違規(guī)行為,沒有超建設面積、建設投資和建設標準。 通過清理,從 xx 年至 xx 年年 5 月 31 止,我局申報立項項目一個,即 ......業(yè)務辦公綜合樓。能及時調整的我們進行了及時調整,不能調整的,在以后的工作中我們將逐步規(guī)范。 審計組客觀地指出了財務工作中存在的問題,少數(shù)帳務核算科目不正確,有少量超限額使用 現(xiàn)金的現(xiàn)象,預提“三代”手續(xù)費,在辦案費中列支招待費,差旅費支出存在不規(guī)定的現(xiàn)象,挪用景陽分局綜合業(yè)務用房基建款。三是整改提高,對資產清查情況,我們本著自查從嚴,如實上報的原則,對資產清查過程中出現(xiàn)的問題提 出整改意見,及時進行整改,并上報資產清查工作報告。這次資產清查工作,形成了縣局領導親自抓,各分局及機關各科室積極配合的良好局面,從根本上保證了這次資產清查工作的真實性和嚴肅性。 資產清理是一項全面細致的工作 ,在資產清查中,按照上級要求結合實際 ,于 xx 年年 3 月 22 日至 4 月 15 日對我局的資產進行了全面認真的清查核對。針對清理后存在的問題我們及時進行了整 改,并在今后的“三代”手續(xù)費管理中逐步完善,及時兌現(xiàn)。 xx 年年度,實現(xiàn)大宗物品集中采購 2 次 ,節(jié)約資金 萬元。對辦公用品和維修項目實行由辦公室、核算中心、監(jiān)察室組成 的集中采購小組集體詢價,貨比三家,實行定點采購。通過不斷加強財務監(jiān)督,完善各項財務管理工作,進一步規(guī)范了財務支出管理。對所有單筆超過 500 元的支出由稽核人員先審核,然后到監(jiān)察室審核蓋章后報分管領導簽批方可報銷。嚴格按預算細化收支。 在對收入支出的管理上,實行 雙向監(jiān)管,分管機關的局長管支出,收入由另外一副局長管理。我們的核算與監(jiān)督,在一定程度上進行事前、事中、事后監(jiān)督。通過與辦公室及其他科室對制度的學習討論,發(fā)現(xiàn)在制度執(zhí)行過程中、在具體業(yè)務執(zhí)行過程中仍存在一些問題,對這些問題進一步修訂完善逐一解決,進一步提高了工作質量和核算 中心人員業(yè)務素質。我們根據工作實際在原先的基礎上完善了操作性極強的業(yè)務流程及報帳憑證,如費用報銷單、報帳單、派車單、因公出差審批單、派餐單,這些憑證從格式設計到使用中的填寫要求,形成了一套內部的業(yè)務規(guī)范。一方面我們盡職盡責,熱情服務,減少環(huán)節(jié),努力提高辦事效率;另一方面,我們努力搞好中心內部的廉潔自律,盡心盡力管好單位的資金。按照州局財務科制定的量化考核評比標準及縣局執(zhí)法責任制的要求,準確、及時報送各項財務報表及臨時性報表,為領導掌握資金運行狀況提供高質量的服務。會計核算中心 20XX年度財務工作總結 第一篇:會計核算中心 2021 年度財務工作總結 今年,在州局財務科和縣局黨組的正確領導下,我們仍然堅持“統(tǒng)一核算、集中支付、細化預算、規(guī)范收支、全程監(jiān)控”的工作方針,在各分局、各科室的支持配合下,通過會計核算中心全體同志的共同努力,加強了核算中心內部管理,完善了集中核算業(yè)務規(guī)程,強化了財務審核和監(jiān)督,較好的完成了各項工作,實現(xiàn)了預期目標?,F(xiàn)將 xx年年工作情況總結如下: 一、健全和發(fā)揮會計核算中心職能,不斷完善會計集中核算工作 按照 網絡版財務軟件的要求,年初我們將系統(tǒng)財務與機關財務合并為一個帳套進行核算,調整整合財務人員 ,完善了機構設置,合理配備了財務人員,集中辦理收支結算。努力增強服務意識,不斷提高服務水平。 通過集中核算提高了工作效率,節(jié)約了工作 成本,規(guī)范了會計核算,遏制了單位大手大腳、鋪張浪費等現(xiàn)象,有利的促進黨風廉政建設。再次,通過參與州局抽調的內部審計,借鑒各兄弟縣市的先進管理理念,進一步規(guī)范了財務管理。 二、加強財務審核監(jiān)督,規(guī)范財務收支管理,加大政府采購力度 在會計集中支付工作中我們堅持原則性和靈活性相結合,實現(xiàn)了從寬到嚴的突破,繼續(xù)把好財務審核關,堅持原則,敢于監(jiān)督,從源頭上防止腐敗。每筆重大的財務開支,從事前的資金申報、事中的資金使用狀況以及事后的財務報帳,都置于我們會計核算中心的監(jiān)督中,大大地減少了資金的浪費和不合理的開支,從源頭上預防了腐敗,把違規(guī)違紀行為消滅在萌芽狀態(tài)。所有開支都是集體研究決定。對取得的合法收入及時入帳,并實行票款分離,雙人操作,體現(xiàn)了監(jiān)督管理的嚴肅性。按季對各項財務收支狀況以公告欄的形式進行公示,隨時接受大家的監(jiān)督。 制定了政府采購制度及操作性極強的業(yè)務流程。對大宗物的采購,由采購小組以詢價、合同、招投標的方式進行集中采購。 三、通過自查清理 ,進一步完善“三代”手續(xù)費的管理 三月份,對我局的“三代”手續(xù)費進行了一次全面徹底的自查清理 ,從收入到支付 ,制定了“三代”手續(xù)費申請單和“三代”手續(xù)費領款單,并按照計統(tǒng)提供的代征稅款明細清單和規(guī)定的比例,在各項手續(xù)真實、完整的情況下對上一年度的三代手續(xù)費進行了全部支付。 四、團結互助,盡心盡職,搞好資產清查工作 我們核算中心的工作人員雖然各自擔負的工作職責不一樣,但是互相之間卻配合默契 ,業(yè)務上不懂時,互相學習;工作中有問題時,共同討論解決,充分體現(xiàn)了團結友愛、分工不分家的互助精神,形成了良好的工作氛圍,增強了會計核算中心的工作凝聚力。一是精心組織,接到省、州局 文件后,我們及時向局領導匯報,局領導對此次資產清查工作非常重視,并及時召開了縣局辦公會議,學習了有關文件,統(tǒng)一思想,提高認識,迅速行動、安排部署。二是認真清查,我們對單位基本情況、人員情況、固定資產、往來款、銀行帳戶等情況,深入到各分局、各科室、銀行、債務往來單位了解核實,保證了數(shù)據的真實性。 五、積極配合上級部門搞好本單位的內部審計工作 根據州國稅內審通( xx 年) 10 號《關于對 ......進行經濟責任審計的通知》和州局審計組的要求,核算中心全體人員對年初以來的財務收支活動、固定資產管理與使用情況等進行了詳細地提供,通過審計,對財務管理各項基礎工作給予了肯定,制度健全,會計基礎工作扎實,經費管理措施得力,各項開支管理嚴格,實行了財務公開等等。針對存在的問題審計組給我們提供了改建措施和建議。 六、嚴格執(zhí)行基建管理辦法和制度,并及時進行清理 根據州國稅局關于開展基建項目清理工作的通知精神及要求 ,以及省國家稅務局轉發(fā)《國家稅務總局關于貫徹落實〈中共中央辦公廳、國務院辦公廳關于進一步嚴格控制黨政機關辦公樓等樓堂館所建設問題的通知〉的意見》的通知,迅速組 織學習領會其文件精神,并及時給局領導匯報,按照局領導的安排布置,成立了以紀檢監(jiān)察、財務、稽核人員參加的清理專班,結合實際,圓滿地完成基建項目清理工作。屬在建工程。沒有超出上級批復或基本建設管理規(guī)定。 七、積極參加省局組織的 財務網絡版培訓和國庫集中支付 切實做好網絡版財務核算軟件上線工作。中心全體人員按照分工協(xié)作,統(tǒng)籌安排,做好了操作平臺前期準備工作。在硬件的設施需求下,州、縣領導給我們及時配備了計算機及其他附屬設備。通過學習,了解和熟悉了網絡版財務軟件的業(yè)務操作流程 ,對網絡版上線的基礎性工作有了一個全新的認識。對下一步的國庫集中支付工作打下了良好的基礎。 九、完成了 2021 年的“一上”、“二上”預算編制 根據上級的安排部署 , 我們將按照:改革創(chuàng)新意識、艱苦奮斗意識、資金效益意識、服務征管意識,合理編制 2021 年“一上”、“二上”預算,繼續(xù)堅持保證重點支出需要, 嚴格控制一般性支出,有保有壓,從嚴從緊編制各項支出預算。 會計核算中心應
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