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20xx年審計個人工作總結模板共5則范文-展示頁

2025-04-06 01:39本頁面
  

【正文】 內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力, 2021 年共組織了30 人參加考試。第二,繼續(xù)做好 CIA 考試的宣傳、報名工作。開班時,市審計局吳利林局長親臨致辭,對參學人員是一個極大的鼓舞。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計師協(xié)會和合肥市內(nèi)部審計協(xié)會 2021 年工作要點的要求,圍繞省市審計機關開展的“審計質(zhì)量年”活動,組織了一系列活動,進一步規(guī)范審計行為,推動內(nèi)部審計工作發(fā)展。 一是推進內(nèi)部審計職業(yè)化建設。 二 、突出服務理念,努力推進內(nèi)審協(xié)會建設 合肥市內(nèi)審協(xié)會在市審計局的領導下,在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下,在市審計局機關各部門的大力支持和配合下,認真履行章程賦予的義務,全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃,突出重點,講求實效,充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用,切實履行好管理、協(xié)調(diào)、服務、交流職責。安徽氯堿法規(guī)審計部截至 2021 年 11 月底共審核集團、錦邦等 5 個公司的合同 1742 份,合同進展報告 259 份。 五是加強合同管理工作。經(jīng)濟責任審計與職業(yè)素質(zhì)相結合。如市郵政局 2021 年以財務收支審計為基礎、經(jīng)濟責任審計為重點,實施了對蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟責任審計,努力做到三個結合,即經(jīng)濟責任審計與財務收支審計相結合 。據(jù)統(tǒng)計,全市內(nèi)審機構已對 196 個縣以下領導干部和企業(yè)領導人員開展了經(jīng)濟責任審計。市公路局對所屬 11 個單位 2021 年財務收支進行了全面審計,審計面為 100%,通過審計,發(fā)現(xiàn)問題 36 個,提出審計意見 38 條,所審項目均下發(fā)了審計意見書,并進行跟蹤落實。截至 2021年 10 月份,全區(qū)自行采購預算 億元,實際支付 億元,節(jié)約資金 273 萬元,資金節(jié)約率高達 %。全市內(nèi)審機構加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督,累計完成財務收支審計 214 項,促進了各單位財務管理工作的規(guī)范化。通過對基建工程項目的審計,有效地防止了建設工程項目高估冒算行為,保證了工程項目質(zhì)量,節(jié)約了建設資金,發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督 與服務的功能。合肥市建設投資控股(集團 )有限公司接審項目 121 個,涉及工程 86 項,送審金額 萬元,部分已審定項目的核減率達 20%。建筑安裝工程 66 項,送審金額 萬元,審減 萬元。據(jù)不完全統(tǒng)計,到 12 月底,內(nèi)審機構已審計建設項目 5906 個。 二是突出建設項目審計。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內(nèi)部操作流程》等制度加強內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程,進一步明確任務分工,界定每個環(huán)節(jié)崗位責任,讓稽核人員各履其職、各負其責,促進了稽核工作質(zhì)量的提高。按照內(nèi)控評價體系指標進行了打分,針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險,提出了加強管理的 6 條意見,并專題向公司領導提交了綜合審計報告。全市內(nèi)部審計機構利用對本 單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關鍵點比較熟悉的優(yōu)勢, 2021 年共開展了 206 項內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作。 一、堅持“圍繞中心、服務大局”,積極開展內(nèi)部審計工作 全市內(nèi)審機構緊密圍繞本部門、本單位的中心工作,以促進加強單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點,積極進行工作重點“轉型”,認真開展審計工作。據(jù)不完全統(tǒng)計,全市 215 家內(nèi)審機構共完成審計項目 6819 項,查出損失浪費 2488 萬元, 增加效益 13008 萬元,提出建議意見被采納 1386 條。對抽調(diào)參加經(jīng)濟責任重點審計工作的內(nèi)審人員,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門無條件滿足了審計部門的要求,并安排好抽調(diào)人員的工作銜接,內(nèi)部審計環(huán)境得到了 進一步優(yōu)化。目前全縣所有一級預算單位全部建立了內(nèi)部審計機構,并配備專職或兼職的內(nèi)審人員 ?!? 四、積極宣傳內(nèi)部審計,各單位對內(nèi)審工作的重視程度不斷提高。請審計局認真督促,確保各項建議落到實處。 20XX 年以來,通過開展經(jīng)濟責任重點檢查,共完成了全縣 91 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟責任審計監(jiān)督,實現(xiàn)了兩年對全縣所有一級預算單位經(jīng)濟責任審計全覆蓋的目標。今年上半年,我們根據(jù)《制度》的要求,從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門的內(nèi)審機構中集中抽調(diào)了 24個內(nèi)審人員,從 2 月 15 日開始對全縣 41 個縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領導干部 220XX012 年度經(jīng)濟責任履行情況進行了為期一個月的重點檢查,共查出違規(guī)金額 652 萬元,管理不規(guī)范金額 5752 萬元,發(fā)現(xiàn)了亂收費亂罰款、暫存暫付款長期掛賬、未及時足額繳納個人所得稅、厲行節(jié)約六項指標執(zhí)行不到位等 14 種普遍性的問題。 三、整合利用內(nèi)審機構力量,實現(xiàn)經(jīng)濟責任審計兩年全覆蓋的目標。 三年來,通過舉辦內(nèi)審人員業(yè)務培訓和開展全縣領導干部經(jīng)濟責任內(nèi)部審計實踐,有效地把所學的業(yè)務知識和內(nèi)部審計工作結合在一起,為各單位內(nèi)審及財務人員搭建了一個重要的學習實踐與交流平臺。培訓課程包括內(nèi)部審計理論與實務、內(nèi)部審計工作規(guī)范、內(nèi)部審計計算機應用技術等內(nèi)容,并深入講解了審計報告寫作要求和技巧,對審計發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉,問題的成因分析及如何提出針對 性建議,審計成果的利用,《浙江省內(nèi)部審計工作規(guī)定》等方面內(nèi)容。為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務素質(zhì),推動全縣內(nèi)審工作上新臺階,從 2021 年開始,連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知,要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內(nèi)審機構派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓班。今年 10 月又通過縣府辦發(fā)出通知,要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動的單位,及時調(diào)整經(jīng)濟責任內(nèi)部審計領導小組成員,截止 11月 15日,共有 46個單位上報了內(nèi)審機構人員調(diào)整文件 。為加強對內(nèi)部審計工作的組織領導, 20XX 年以來,我局建議并通過縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門 (單位 )及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟責任內(nèi)部審計實施方案》,成立縣經(jīng)濟責任內(nèi)審工作領導小組,由縣長擔任組長,組織部長、紀委書記擔任副組長,縣經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議成 員單位主要負責同志為成員。20XX 年審計個人工作總結模板(共 5 則范文) 第一篇: 2020 年審計個人工作總結模板(共) 審計工作想要做好,從業(yè)者就要加強理論學習,不斷提高自身素質(zhì),難么,今天就給大家整理了五篇優(yōu)秀的審計個人工作總結,希望對大家的工作和學習有所幫助,歡迎閱讀 ! 審計個人工作總結篇一 20XX 年,青田縣的內(nèi)部審計工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會的領導下,深入探索內(nèi)部審計工作的新思路、新方法,充分調(diào)動全縣廣大內(nèi)審人員的工作積極性,在發(fā)揮內(nèi)部審計的職能作用、促進財務規(guī)范管理方面取得了較好的成效。 一、健全內(nèi)審組織機構,加強對內(nèi)部審計工作的組織領導。并要求全縣 32 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、 69 個縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機構,成立經(jīng)濟責任內(nèi)審工作領導小組,由單位紀委書記 (紀檢組長 )任領導小組組長,抽調(diào)內(nèi)審、財務人員為內(nèi)審機構成員,明確各單位“一把手”為經(jīng)濟責任內(nèi)審工作的第一責任人,切實加強對經(jīng)濟責任內(nèi)審工作的組織領導,全縣 101 個一級預算單位先后建立起內(nèi)審組織機構,并配備了內(nèi)審人員。 二、建立培訓教育長效機制,不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務素質(zhì)。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓班,邀請省、市內(nèi)部審計工作的領導和專家來授課。目前全縣累計培訓內(nèi)審人員 272 人次,取得內(nèi)審崗位資格證書人員達 106 人,初步建立起內(nèi)審人員培訓教育的長效機制。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門財務人員為近年新錄用人員,工作經(jīng)驗與業(yè)務能力相對不足,開展內(nèi)審工作,特別是開展集中統(tǒng)一的領導干部經(jīng)濟責任重點檢查工作,為他們提供了一個 難得的深入學習財經(jīng)法律法規(guī)和會計實務操作的機會,通過細致深入的自查、互查與重點檢查,查錯糾弊,“互相挑刺”,對強化各單位內(nèi)部審計監(jiān)督職能,加強內(nèi)控制度建設,規(guī)范財政財務管理行為,構建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用。 20XX 年,我們在認真總結利用內(nèi)部審計機構開展全縣領導干部經(jīng)濟責任內(nèi)審工作的基礎上,與縣紀委、縣委組織部聯(lián)合出臺了《青田縣領導干部經(jīng)濟責任監(jiān)督管理制度》,明確從任前告知、年度經(jīng)濟責任內(nèi)審自查報告、重點檢查、離任交接、經(jīng)濟責 任審計、成果利用等六個方面對領導干部經(jīng)濟責任履行情況加強監(jiān)督。審計結果報告上報后,為組織部門考察任用干部提供了重要依據(jù),在全縣鄉(xiāng) 鎮(zhèn)、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。綜合審計報告上報縣政府后,得到了縣領導的高度肯定,縣長徐光文批示:“此報告甚好。請財政局認真總結借鑒,就相關問題研究對策,切實加強各類資金的規(guī)范化管理,促進增收節(jié)支,降低行政成本。三年來,通過縣府辦發(fā)出培訓通知,組織 全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育,以及深入開展領導干部經(jīng)濟責任內(nèi)審和經(jīng)濟責任重點審計工作,引起了全縣各部門和單位領導對內(nèi)部審計工作的高度重視,各單位對內(nèi)審工作重要性的認識不斷提高,內(nèi)部審計的社會影響得到了進一步擴大。對參加內(nèi)部審計業(yè)務培訓人員的培訓費、差旅費、住宿費等費用,各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷 。 審計個人工作總結篇二 我市的內(nèi)部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領導下,在各內(nèi)審單位領導的重視支持下,緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設這個中心,進一步拓展工作思路,積極推進內(nèi)部審計工作從以真實性、合規(guī)性為主的財務審計向財務審計與管理審計并重的轉型,把內(nèi)審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展、促進管理、促進提高效益,強化內(nèi)部控制、防范風險上,開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作,取得了明顯的成績。內(nèi)部審計工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴肅財經(jīng)紀律、加強內(nèi)控管理、維護經(jīng)濟秩序、促進黨風廉政建設的一個重要手段,為服務合肥經(jīng)濟跨越式發(fā)展、構建和諧社會發(fā)揮了積極的作用。 一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理,對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內(nèi)控評價。市公安局為進一步規(guī)范建設工程竣工決算審計費收取標準,制定了《關于調(diào)整建設項目竣工決算審計費收取標準的規(guī)定》 (合公通 [2021]18 號 文件 ),強化了內(nèi)部建設項目的資金、竣工決算的審計監(jiān)督和管理,提高了建設項目資金效益,發(fā)揮了制度保障作用。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定》,成立了獨立的內(nèi)審室,配備了兩名專職內(nèi)審人員,加強了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查, 制定了《二院內(nèi)審工作職責 (細則 )》等制度,使內(nèi)審工作有法可依、有章可循,成效顯著。為了節(jié)約建設資金,全市各內(nèi)審機構都針對本單位的建設熱點,積極地開展建設項目審計。合肥電信分公司審計部 2021 年繼續(xù)嚴把審計質(zhì)量關,嚴格按照省公司的要求,對具備條件的工程項目做到 100%審計,截止到 11 月底統(tǒng)計,共審計認定通信工程項目 4299 項,工程送審總金額 萬元,審減 萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程 233 個,送審金額 萬元,審減額 萬元,審減率 15%。合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計 68 項,送審金額 萬元,審減額 萬元,審減率 %。 三是繼續(xù)完善財務收支審計。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié),注意嚴格把關,極力提升采購資金節(jié)約效率,強化對政府采購的監(jiān)管。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、 大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計 13 個村居 2021 年 16 月份財務收支情況進行了審計。 四是大力開展經(jīng)濟責任審計。通過審計,強化了領導干部和企業(yè)領導人員的經(jīng)濟責任意識、自我約束意識,促進了黨風廉政建設。經(jīng)濟責任審計與廉政工作相結合 。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團、四方集團、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位,也積極開展經(jīng)濟責任審計,切實使經(jīng)濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經(jīng)濟責任、人事部門考核任用干部、紀檢監(jiān)察部門抓黨風廉政建設的重要依據(jù)。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為了維護 企業(yè)經(jīng)濟利益及合法權益,嚴格按照合同法規(guī)定,對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進行認真審核、嚴格把關,全年共審核審簽經(jīng)濟合同 342 份,金額達 萬元,無違約合同發(fā)生,很好的規(guī)避了合同風險。合肥市建設投資控股 (集團 )有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查,從維護公司利益角度出發(fā),修改不合法不合規(guī)之處,避免潛在風險,全年共審查合同 300 余份,較好地履行了風險控制職能。一年來,市內(nèi)審協(xié)會以服務為理念,主要做了以下工作。第一,抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓工作,促進內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。 2021 年 5 月,市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計質(zhì)量管理培訓班,全市各單位內(nèi)部審計人員參學的積極性非常高,共有 260 余人參加了培訓,創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學之最。培訓班聘請了安徽財經(jīng)大學老師和省審計廳的審計專家授課,系統(tǒng)地學習了內(nèi)部審計項目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計文書規(guī)范化,審計信息化等內(nèi)容,為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務技能,建立健 全內(nèi)部審計制度,促進全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。 CIA是國際內(nèi)部審計專家的標志,是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。 二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計項目評比和內(nèi)部審計理論研討。合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內(nèi)
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