freepeople性欧美熟妇, 色戒完整版无删减158分钟hd, 无码精品国产vα在线观看DVD, 丰满少妇伦精品无码专区在线观看,艾栗栗与纹身男宾馆3p50分钟,国产AV片在线观看,黑人与美女高潮,18岁女RAPPERDISSSUBS,国产手机在机看影片

正文內(nèi)容

審計工作總結(jié),x審計工作總結(jié)_審計人員工作總結(jié)審計人員年度工作總結(jié)大全五篇-展示頁

2025-03-31 21:44本頁面
  

【正文】 審計和醫(yī)療衛(wèi)生專項經(jīng)費等關(guān)系老百姓切身利益的民生資金。堅持不懈學習,提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力,為集團審計工作發(fā)展積攢力量。 加強過程管控,提升內(nèi)審質(zhì)量 存在問題堅持學習,提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用潛力。為集團降低了工程造價,節(jié)省超多的資金。 13 萬元,核減金額 119。 根據(jù)集團公司要求,對工程結(jié)算超過百萬的基建項目,引進外部腦力與市場信息,公平、公正進行工程結(jié)算審核。 40萬元,核減金額 384。 84 萬元 。 20xx 年完成基建工程項目預算審計 38 項,預算金額843。 加強離任審計,帶給人事管理參考 20xx 年,基建工程項目多,現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預結(jié)算審計任務(wù)繁重。 預算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要,根據(jù)集團公司領(lǐng)導安排對投資企業(yè)進行審計,對 20cc年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計,深入、綜合評價投資公司的管理效益。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂 了 x 年《中國內(nèi)部審計》 150 份。 七是強化內(nèi)部審計宣傳。 六是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計系統(tǒng)“我與審計同行”主題讀書演講比賽。 五是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計系統(tǒng)紀念改革開放 30 周年暨審計機關(guān)成立 25 周年書法攝影展活動。通過培訓考試和資格認證,合肥市已有 700 多名內(nèi)審 人員取得了中國內(nèi)審協(xié)會頒發(fā)的資格證書。在紀念改革開放 30 周年暨審計機關(guān)成立 25 周年全市審計系統(tǒng)先進 集體和先進工作者的評選表彰活動中,合肥市衛(wèi)生局計劃財務(wù)審計處等 5 個單位榮獲全市內(nèi)部審計先進集體,合肥市公安局審計處任建等 6 位同志榮獲全市內(nèi)部審計先進工作者。根據(jù)省審計廳《關(guān)于做好全省內(nèi)部審計工作先進表彰會議準備工作的通知》 (皖審發(fā)[20XX]74 號 )要求,為認真總結(jié)我市內(nèi)部審計工作經(jīng)驗,促進內(nèi)部審計隊伍建設(shè)和內(nèi)部審計事業(yè)發(fā)展,市內(nèi)審協(xié)會組織推薦了 20XX 年至 20XX年全市內(nèi)部審計先進單位和先進工作 者 ,參加全省內(nèi)部審計工作先進評選活動。合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目一等獎并獲通報表彰,合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫的《風險導向?qū)徲嬇c企業(yè)風險管理的相互應(yīng)用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何 加強內(nèi)部審計機構(gòu)質(zhì)量控制》等 8 篇論文獲獎并通報表彰,其中二等獎 1 篇,三等獎 2 篇,優(yōu)秀獎 5 篇。 二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計項目評比和內(nèi)部審 計理論研討。 CIA是國際內(nèi)部審計專家的標志,是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。培訓班聘請了安徽財經(jīng)大學老師和省審計廳的審計專家授課,系統(tǒng)地學習了內(nèi)部審計項目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計文書規(guī)范化,審計信息化等內(nèi)容,為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,建立健全內(nèi)部審計制度,促進全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。 20XX 年 5 月,市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計質(zhì)量管理培訓班,全市各單位內(nèi)部審計人員參學的積極性非常高,共有 260 余人參加了培訓,創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學之最。第一,抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓工作,促進內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。一年來,市 內(nèi)審協(xié)會以服務(wù)為理念,主要做了以下工作。內(nèi)部審計工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴肅財經(jīng)紀律、加強內(nèi)控管理、維護經(jīng)濟秩序、促進黨風廉政建設(shè)的一個重要手段,為服務(wù)合肥經(jīng)濟跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了積極的作用。審計工作總結(jié) ,x 審計工作總結(jié) _審計人員工作總結(jié)審計人員年度工作總結(jié)(大全五篇) 第一篇:審計工作總結(jié) ,x 審計工作總結(jié) _審計人員工作總結(jié)審計人員年度工作總結(jié) 審計工作總結(jié) x,x 審計工作總結(jié) __審計人員工作總結(jié) ::審計人員年度工作總結(jié) 我市的內(nèi)部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領(lǐng)導下,在各內(nèi)審單位領(lǐng)導的重視支持下,緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設(shè)這個中心,進一步拓展工作思路,積極推進內(nèi)部審計工作從以真實性、合規(guī)性為主的財務(wù)審計向財務(wù)審計與管理審計并重的轉(zhuǎn)型,把內(nèi)審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展、促進管理、促進提高效益,強化內(nèi)部控制、防范風險上,開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作,取得了明顯的成績。據(jù)不完全統(tǒng)計,全市 215 家內(nèi)審機構(gòu)共完成審計項目 6819 項,查出損失浪費 2488 萬元,增加效益 13008 萬元 ,提出建議意見被采納 1386 條。 一、堅持“圍繞中心、服務(wù)大局”,積極開展內(nèi)部審計工作合肥市內(nèi)審協(xié)會在市審計局的領(lǐng)導下,在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下,在市審計局機關(guān)各部門的大力支持和配合下,認真履行章程賦予的義務(wù),全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃,突出重點,講求實效,充分發(fā)揮好橋 梁紐帶作用,切實履行好管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)、交流職責。 一是推進內(nèi)部審計職業(yè)化建設(shè)。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計師協(xié)會和合肥市內(nèi)部審計協(xié)會 20XX 年工作要點的要求,圍繞省市審計機關(guān)開展的“審計質(zhì)量年”活動,組織了一系列活動,進一步規(guī)范審計行為,推動內(nèi)部審計工作發(fā)展。開班時,市審計局吳利林局長親臨致辭,對 參學人員是一個極大的鼓舞。第二,繼續(xù)做好 CIA 考試的宣傳、報名工作。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力, x 年共組織了 30人參加考試。為進一步推動內(nèi)部審計工作發(fā)展,合肥市內(nèi)審協(xié)會積極組織全市 各內(nèi)部審計單位積極參加省內(nèi)部審計師協(xié)會組織開展的 20XX—20XX 年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目的評選,以及 20XX 年《風險導向?qū)徲嬙趯徲嬶L險管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計質(zhì)量控制與管理》兩個課題的理論研討。 三是組織推薦參加全省 20XX 年至 20XX 年內(nèi)部審計先進單位和先進工作者和為紀念改革開放 30 周年暨審計機關(guān)成立 25 周年合肥市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動。合肥百大集團審計部等 8 個單位榮獲全省內(nèi)部審計先進單位,合肥市建設(shè)投資控股 (集團 )有限公司法律審計部朱曉娟等 9 位同志榮獲全省內(nèi)部審計先進工作者。 四是組織對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作。按照《安徽省內(nèi)部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內(nèi)部審計師協(xié)會 x 年的工作要求,為加強內(nèi)審人員的職業(yè)化管理,市內(nèi)審協(xié)會組織了對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作,共年檢 400 余人。內(nèi)審單位踴躍參加,共征集書法、美術(shù)、攝影作品等計 40 余幅,其中榮獲 2 個一等獎, 3 個二等獎,2 個三等獎。合肥燃氣集 團有限公司內(nèi)審員王英撰寫、?;垩葜v的《感悟?qū)徲嬋松?,無怨無悔》榮獲一等獎,合肥經(jīng)開區(qū)管委會梁美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎,合肥熱電集團史曉云演講的《審計伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎。為進一步優(yōu)化內(nèi)部審計工作環(huán)境,市內(nèi)審協(xié)會注重加強協(xié)會秘書處工作,努力抓好學習和自身建設(shè),并利用各種媒體,采取多種形式,強化內(nèi)部審計宣傳工作,推動內(nèi)審工作發(fā)展。 三、工作計劃 20xx 年共完成審計項目 97 項,其中年度財務(wù)收支及 年度預算執(zhí)行狀況審計 12 項,專項經(jīng)營考核審計 1 項,任期經(jīng)濟職責審計 2 項,投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計 3 項,基建工程項目預算審計 38 項,基建工程項目結(jié)算審計 41 項,為完善集團經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。個性是太壹公司經(jīng)營合同到期,需對今后一段時間進行經(jīng)營預測,為投資決策帶給依據(jù)。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場,開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等,糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤,做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。 44 萬元,核減金額 286。基建工程項目結(jié)算審計 40 項,結(jié)算報審金額 1, 392。 39萬元。 20xx 年引進外部力量進行工程造價審核 1 項,結(jié)算報審金額 228。93 萬元。 二、主要工作體會 20xx 年度在集團公司主管領(lǐng)導的高度重視和支持下,克服審計部自有人手不足等困難,成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援,二級企業(yè)財務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程,給審計工作進展帶來必須便利,推動年度審計工作順利完成。 針對集團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來,審計專業(yè)知識相對薄弱,審計技巧、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺,審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓,一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學習與交流,在實踐中用心探索,積累經(jīng)驗。 20xx 年在集團公司的領(lǐng)導和支持下,審計工作克服很多困難并取得一些成績,但內(nèi)審工作目前仍局限與財務(wù)、工程審計,管理類審計涉入不多,內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強,根 據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新,完善審計方 法,豐富審計手段,使審計工作在集團內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。兩年中主審和參與審計項目共查處違紀金額 1950 萬元,應(yīng)上繳財政資金 190 萬元。如醫(yī)院審計中,透過計算機輔助審計,查實醫(yī)院在藥品銷售、醫(yī)療收費等方面的違規(guī)問題金額 320 多萬元;東陽市社?;鸬膶徲嬛校高^勞動部門和住房公積金管理中
點擊復制文檔內(nèi)容
環(huán)評公示相關(guān)推薦
文庫吧 www.dybbs8.com
備案圖鄂ICP備17016276號-1