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正文內(nèi)容

20xx財務部第一季度工作參考總結(jié)范文-展示頁

2025-01-17 06:54本頁面
  

【正文】 手續(xù),按照規(guī)定開具發(fā)票,合理躲避稅務風險。  四、做好稅務籌劃和財務規(guī)劃,躲避稅務風險。而三家醫(yī)院的財務處理都較標準,臨時沒有覺察特別征詢題?! ∪?、開展財務內(nèi)部稽核,加強本錢費用操縱,堵塞破綻?! 〖皶r報送各項對外會計報表,及時完成各項統(tǒng)計報表。2021財務部第一季度工作參考總結(jié)范文  財務部第一季度工作總結(jié)  一、債權債務的清理,  清理了財務賬上長期掛帳的應收款項和應付款項,關于往常年度支付的款項未收回發(fā)票入帳的業(yè)務,財務人員與經(jīng)辦人員溝通協(xié)商追回大部分發(fā)票,并完善了入賬手續(xù),關于中油堅盛極個別長期追繳而未完善手續(xù)的發(fā)票,財務部發(fā)出了追繳通知,并要求經(jīng)辦人員將所欠發(fā)票限期交于財務部,否則追查相關責任?! 《?、準確及時出具各項財務報表,提供月、季度預算分析。按照各單位的經(jīng)濟指標完成情況,對各單位的預算的執(zhí)行與完成情況進展月度與季度分析,配合績效考核出具準確無誤的財務信息,財務部在4月下旬協(xié)助公司領導召開了預算分析會議,就各考核單位預算完成情況提供了參考信息和考核分析意見。  對**三家醫(yī)院的財務核算進展了內(nèi)部稽核,覺察*的會計科目使用有個別科目不符合財務標準標準,有個別費用報銷不符合費用報銷規(guī)定,沒有通過公司董事長審批,財務對倉庫的監(jiān)控不是特別到位。加強單據(jù)的審核,關于各項費用支出建立支出數(shù)據(jù)庫,對超出預算的支出及時提示各單位辦理預算調(diào)整申請,覺察不合理的支出則必須通過審計程序,及時糾正不符合財務手續(xù)的事項,躲避財務風險?! ≡诩瘓F各單位之間按照配比和權責發(fā)生制合理分配各項發(fā)票,并按照油品行業(yè)的特  點建立了稅負平衡表,通過電子表格的分析手法,平衡稅負指標?! “凑蔗t(yī)院的減免稅政策,和白坭地稅局溝通,組織預備三年免稅期的減免稅材料,  申辦地稅減免?! ⊥ㄟ^和實力雄厚的稅務師事務所溝通與協(xié)作,對公司的股權架構、資產(chǎn)構造作了初步規(guī)劃?! ∨浜腺Y產(chǎn)部做好每月盤點計劃,安排好財務人員進展實地盤點工作。配合審計部每月的審計例行檢查,關于出具的審計報告及時出具審計整改意見關于合理的建議作出對應的財務處理。所謂監(jiān)視確實是維護集團公司
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