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正文內(nèi)容

審計工作計劃報告20xx與審計工作計劃樣本20xx匯編-文庫吧資料

2024-11-23 01:22本頁面
  

【正文】 步建立健全內(nèi)部審計制度,建立并完善《內(nèi)部審計工作手冊》。努力構(gòu)建與集團公司發(fā)展態(tài)勢相適應(yīng)的審計監(jiān)督模式和審計服務(wù)體系,著力提升審計服務(wù)質(zhì)量,切實履行審計監(jiān)督職能,為集團公司的發(fā)展提供保障。五、 主要資源20xx審計室將保持現(xiàn)有組織架構(gòu)及人員配置不變,通過提高工作效率和工作質(zhì)量,來保證各項目標任務(wù)的完成。四、 重要事項(一) 制訂并完善《內(nèi)部審計工作手冊》(二) 深入學(xué)習(xí)并理解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》內(nèi)容,對本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進行一次全面、系統(tǒng)的評價。對公司經(jīng)營管理中的重要問題開展專項審計調(diào)查等。經(jīng)營管理人員經(jīng)濟責(zé)任審計。主要審計內(nèi)容包括:財務(wù)收支、經(jīng)濟往來的真實性、合法性。(七) 開展重要領(lǐng)域、重點活動項目的專項審計。同時,加強對審計意見落實情況的跟蹤。計劃于20xx年10月完成。計劃于xx年11月完成。繼續(xù)組織參加國際內(nèi)審師資格考試,不斷豐富業(yè)務(wù)知識,提高審計人員自身素質(zhì),適應(yīng)新形勢、新任務(wù)的需要。三、 工作措施(計劃)(一) 制訂并完善《內(nèi)部審計工作手冊》,計劃于xx年6月完成。建立審計結(jié)果落實反饋制度。定期對所屬公司資產(chǎn)、負債、權(quán)益和損益的真實性、合法性和效益性及內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況進行的監(jiān)督和評價,是建立領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督約束機制,促進各級領(lǐng)導(dǎo)干部的增強大局意識、責(zé)任意識、績效意識的重要手段。)(四) 以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ),開展對所屬公司(事業(yè)部)經(jīng)濟責(zé)任和經(jīng)濟效益審計一次。構(gòu)建企業(yè)內(nèi)控制度和管控流程。中國企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的建設(shè)與實施,一是加強和規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制的需要。xx年4月15日,五部委聯(lián)合發(fā)布了《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》(財會[20xx]1l號,以下簡稱《配套指引》),自xx年1月1日起首先在境內(nèi)外同時上市的公司施行,自20xx年1月1日起擴大到在上海證券交易所、深圳證券交易所主板上市的公司施行,在此基礎(chǔ)上,擇機在中小板和創(chuàng)業(yè)板上市公司施行。審計評估公司內(nèi)部控制制度的合理性、合規(guī)性、適時性,對內(nèi)部控制環(huán)境、經(jīng)營風(fēng)險、控制活動等進行評估和測試。加強審計隊伍綜合素質(zhì)能力建設(shè),滿足內(nèi)審工作要求的適應(yīng)程度
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