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合作社財(cái)務(wù)管理制度-文庫(kù)吧資料

2024-11-09 17:15本頁(yè)面
  

【正文】 作社開展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),需要支付費(fèi)用時(shí),必須取得合法的原始憑證。在未辦清交接手續(xù)以前,財(cái)會(huì)人員不得離職。第二十四條財(cái)產(chǎn)物資保管員負(fù)責(zé)合作社固定資產(chǎn)和存貨的日常管理及核算,根據(jù)會(huì)計(jì)憑證登記固定資產(chǎn)賬卡,定期進(jìn)行盤點(diǎn)核對(duì),做到賬、卡、物相符;根據(jù)出、入庫(kù)單進(jìn)行存貨管理、盤點(diǎn)、核對(duì)。收集、整理、裝訂和管理好會(huì)計(jì)檔案。正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目,真實(shí)編制會(huì)計(jì)憑證,登記會(huì)計(jì)賬簿,按期編制會(huì)計(jì)報(bào)表。對(duì)會(huì)計(jì)信息資料的真實(shí)、安全、完整負(fù)責(zé)。會(huì)計(jì)核算以人民幣“元”為金額單位,“元”以下填至“分”。第二十條合作社會(huì)計(jì)核算以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ),采用借貸記賬法。第十八條 合作社不得以任何形式為任何單位和個(gè)人提供經(jīng)濟(jì)擔(dān)保。盤虧、毀損和報(bào)廢的存貨必須于年底對(duì)社員大會(huì)上進(jìn)行公布。第十六條 合作社對(duì)存貨定期盤點(diǎn)核對(duì),做到賬實(shí)相符,年末必須進(jìn)行一次全面的盤點(diǎn)清查。第十五條建立保管人員崗位責(zé)任制。第十三條 合作社建立固定資產(chǎn)登記、保管和使用制度,對(duì)固定資產(chǎn)的存量及增減變動(dòng)情況及時(shí)、準(zhǔn)確、如實(shí)登記,建立固定資產(chǎn)明細(xì)賬,每年年底進(jìn)行一次清查盤點(diǎn),做到帳物相符。固定資產(chǎn)折舊額=固定資產(chǎn)原值247。有些主要生產(chǎn)工具和設(shè)備,單位價(jià)值雖低于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),但使用年限在一年以上的,也列為固定資產(chǎn)。成員賬戶應(yīng)主要包括三項(xiàng)內(nèi)容:一是記錄成員出資情況,二是記錄成員與合作社交易情況,三是記錄成員的公積金變化情況。第十條根據(jù)《農(nóng)民專業(yè)合作社法》規(guī)定,合作社成員有權(quán)參與合作社盈余及財(cái)產(chǎn)分配,并以出資額和公積金份額為限對(duì)農(nóng)民專業(yè)合作社承擔(dān)責(zé)任。第九條合作社建立現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序逐日逐筆登記,準(zhǔn)確及時(shí)反映現(xiàn)金的收付、提存和結(jié)余情況。第七條流動(dòng)資產(chǎn),是指可以在1年或者超過1年的一個(gè)營(yíng)業(yè)周期內(nèi)變現(xiàn)或耗用的資產(chǎn),主要包括現(xiàn)金、銀行存款、短期投資、應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)等。第五條合作社依法獨(dú)立享有經(jīng)濟(jì)、社會(huì)活動(dòng)的自主權(quán),其合法權(quán)益受法律保護(hù),任何單位和個(gè)人都不準(zhǔn)侵占、平調(diào)、截留和私分合作社的財(cái)產(chǎn)。第三條合作社填制會(huì)計(jì)憑證、登計(jì)會(huì)計(jì)賬簿、管理會(huì)計(jì)檔案等要求,按照《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》和《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。各類集體資產(chǎn)發(fā)包、租賃、出讓及物資采購(gòu),嚴(yán)格按照《中華人民共和 篇二:農(nóng)村合作社財(cái)務(wù)管理制度XXX農(nóng)民專業(yè)合作社財(cái)務(wù)管理制度第一章總則第一條為規(guī)范本農(nóng)民專業(yè)合作社(以下簡(jiǎn)稱合作社)的財(cái)務(wù)行為,促進(jìn)合作社健康發(fā)展,根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》和合作社章程,制定本制度。任何單位和個(gè)人不得無償占用集體財(cái)產(chǎn)。報(bào)廢、核銷、拍賣、轉(zhuǎn)讓、入股,經(jīng)股東代表大會(huì)討論通過后實(shí)施。建立健全固定資產(chǎn)折舊制度,按規(guī)定提取折舊,用于固定資產(chǎn)的購(gòu)置和更新。六、資產(chǎn)管理制度財(cái)產(chǎn)物資要通過建立總帳、明細(xì)帳進(jìn)行核算。收款收據(jù)原則上每次只能領(lǐng)用一本,用完后以舊換新。五、票據(jù)管理制度各類票據(jù)必須落實(shí)專人保管,設(shè)立領(lǐng)用登記簿,嚴(yán)格保管和規(guī)范使用手續(xù)。對(duì)各類應(yīng)收拖欠款項(xiàng),采取措施進(jìn)行催收,限期歸還;對(duì)各類債務(wù)要及時(shí)收回,逐步化解。發(fā)生應(yīng)收應(yīng)付經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)必須全部納入賬內(nèi)核算,村文書應(yīng)建立應(yīng)收應(yīng)付分戶明細(xì)登記簿,詳細(xì)登記應(yīng)收應(yīng)付單位名稱和應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)間、金額、原因及經(jīng)手人、證明人等內(nèi)容。本村財(cái)務(wù)實(shí)行每月一次結(jié)報(bào)制度。村干部工資、獎(jiǎng)金、各種補(bǔ)貼應(yīng)根據(jù)區(qū)、鎮(zhèn)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,嚴(yán)禁超定額標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放;招待費(fèi)支出應(yīng)從緊從嚴(yán),全面推行公務(wù)零接待,切實(shí)規(guī)范商務(wù)接待;嚴(yán)禁超規(guī)訂閱報(bào)刊雜志;嚴(yán)格控制各類外出參觀考察活動(dòng),確需外出的,必須事先經(jīng)董事會(huì)或股東代表大會(huì)同意,報(bào)鎮(zhèn)批準(zhǔn)。嚴(yán)格限制白條憑證的使用,對(duì)外購(gòu)物品或外包業(yè)務(wù)不得用自制憑證支付。帳務(wù)事項(xiàng)發(fā)生,必須取得合法有效的原始憑證。對(duì)預(yù)算內(nèi)1000元以內(nèi)的開支,由董事長(zhǎng)(社長(zhǎng))審批;1000至2萬元的由董事會(huì)集體審批;2萬元以上開支,事先必須征得股東代表大會(huì)討論同意;動(dòng)用5萬元以上資金的,除上述程序外,必須用聯(lián)系單征求鎮(zhèn)經(jīng)管站意見。本村經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來結(jié)算,除按規(guī)定可使用現(xiàn)金支付部分外,各項(xiàng)收付款項(xiàng)都必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。銀行存款實(shí)行支票戶管理,在春曉農(nóng)村信用社開立一個(gè)基本存款賬戶。領(lǐng)取公款長(zhǎng)期不清,超過六個(gè)月的,視情況可作挪用公款論處。村干部因工作需要預(yù)領(lǐng)集體資金的,須經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn);若董事長(zhǎng)需預(yù)領(lǐng)資金,自身不得審批,由董事會(huì)其他成員審批。實(shí)行按月報(bào)賬制度,與代理會(huì)計(jì)進(jìn)行賬面余額核對(duì),做到日清月結(jié),賬款相符。村干部不得擅自出借村集體資金或利用集體資金為 村干部或少數(shù)人辦私事。庫(kù)存現(xiàn)金執(zhí)行限額管理,不得超過3000元限額,超過限額需及時(shí)送存銀行。一切貨幣資金(包括有價(jià)單證、存單)和銀行支票只能由村出納保管;村出納不得兼管各類賬務(wù)。本村重要工程項(xiàng)目實(shí)施,實(shí)行單項(xiàng)預(yù)決算。財(cái)務(wù)預(yù)算、決算的監(jiān)督(1)財(cái)務(wù)收支預(yù)決算列入財(cái)務(wù)公開內(nèi)容。決算報(bào)告經(jīng)股東代表大會(huì)討論通過,并經(jīng)村民主理財(cái)小組監(jiān)事會(huì)簽章后,向全體股東公開,報(bào)鎮(zhèn)經(jīng)管站和會(huì)計(jì)服務(wù)站備案。(3)預(yù)算內(nèi)的各項(xiàng)開支原則上不得突破,遇特殊情況需要突破的,按規(guī)定程序追加預(yù)算。財(cái)務(wù)收支預(yù)算的執(zhí)行(1)執(zhí)行日期為每年的1月1日至12月31日。(3)完善后的草案,提交股東代表大會(huì)審議通過,并經(jīng)村民主理財(cái)小組(監(jiān)事會(huì))簽章后,向全體股東公開,報(bào)鎮(zhèn)經(jīng)管站和會(huì)計(jì)服務(wù)站備案。預(yù)算編制程序(1)每年年初參照上一年的財(cái)務(wù)決算報(bào)告和當(dāng)年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,堅(jiān)持“統(tǒng)籌兼顧、量入而出、增收節(jié)支、留有余地”的原則,董事會(huì)負(fù)責(zé)編制預(yù)算草案。(4)收益分配。(3)可分配收益。(2)內(nèi)各項(xiàng)支出。預(yù)算編制內(nèi)容(1)內(nèi)各項(xiàng)收入。第三篇:合作社財(cái)務(wù)管理制度(本站推薦)合作社財(cái)務(wù)管理制度篇一:農(nóng)業(yè)合作社財(cái)務(wù)管理制度農(nóng)業(yè)合作社財(cái)務(wù)管理制度為加強(qiáng)村股份經(jīng)濟(jì)合作社財(cái)務(wù)管理,保障村股份經(jīng)濟(jì)合作社的合法權(quán)益,促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展,根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《村集體經(jīng)濟(jì)組織會(huì)計(jì)制度》、《區(qū)村集體經(jīng)濟(jì)組織財(cái)務(wù)管理制度》等相關(guān)法律法規(guī),結(jié)合實(shí)際情況,制定本制度。二、本制度解釋權(quán)歸金葉合作社綜合財(cái)務(wù)部。、為了便于綜合財(cái)務(wù)部集中時(shí)間月末結(jié)賬,無特殊事由不得拖延到下月報(bào)銷。另外替代憑證要求做到時(shí)間合理、摘要明確、金額確定,不能真假混雜,給合作社帶來財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。報(bào)銷或單據(jù)傳遞時(shí)效要求財(cái)務(wù)人員根據(jù)財(cái)務(wù)作帳的及時(shí)性配比性要求掌握好各項(xiàng)報(bào)銷的時(shí)間,原則上各項(xiàng)單據(jù)或費(fèi)用必須在發(fā)生結(jié)束后按照正常規(guī)定的流程操作,當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月取得并當(dāng)月報(bào)銷(特殊情況除外),逾期不再處理。單據(jù)分別不清晰,粘帖不規(guī)范的財(cái)務(wù)部門可要求對(duì)方改正,不改正的有權(quán)予以拒絕受理。單據(jù)整理要求,首先對(duì)單據(jù)的類別、時(shí)間、批次、項(xiàng)目等進(jìn)行分類,然后按照一定的標(biāo)準(zhǔn)清晰準(zhǔn)確的粘帖在報(bào)銷單據(jù)的后面,并在附件中寫明所附單據(jù)的張數(shù)。合作社員工任何不符合報(bào)銷規(guī)定的單據(jù)財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕,各部門確認(rèn)、審核、審批人員也不應(yīng)予簽字。三、費(fèi)用單據(jù)要求為了強(qiáng)化合作社的財(cái)務(wù)紀(jì)律,規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),原則上合作社一切事項(xiàng)報(bào)銷的單據(jù)均必須取得合法的憑證。二、費(fèi)用報(bào)銷流程費(fèi)用報(bào)銷人報(bào)銷申請(qǐng)(填制費(fèi)用報(bào)銷單,要求書面干凈,金額大小寫一致,不得涂改),打印費(fèi)用明細(xì)并將費(fèi)用原始單據(jù)粘貼于費(fèi)用報(bào)銷單后;按規(guī)定的審批程序報(bào)批,領(lǐng)導(dǎo)審批由合作社理事長(zhǎng)簽名,報(bào)銷人由經(jīng)手人簽名,領(lǐng)款人和出納由綜合財(cái)務(wù)部主任簽名;財(cái)務(wù)人員復(fù)核并履行付款。按規(guī)定的審批程序報(bào)批,領(lǐng)導(dǎo)審批由合作社理事長(zhǎng)簽名,報(bào)銷人由經(jīng)手人簽名,領(lǐng)款人和出納由綜合財(cái)務(wù)部主任簽名。第四章 費(fèi)用報(bào)銷制度:一、費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù),且票據(jù)背面有經(jīng)辦人、合作社理事長(zhǎng)、監(jiān)事長(zhǎng)、駐片經(jīng)理等相關(guān)人員簽名。借款流程,并注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)、支票或現(xiàn)金;,理事長(zhǎng)上報(bào)批準(zhǔn)后簽字同意; 。(含1000元)應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款。三、其他專項(xiàng)支出按實(shí)際情況,請(qǐng)示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后辦理。凡到總社開會(huì)、辦事的人員到達(dá)總社后在《差旅費(fèi)登記表》中做好記錄,月底可將車票給財(cái)務(wù)人員統(tǒng)一報(bào)賬。每月規(guī)定時(shí)間內(nèi)到總社領(lǐng)取。其它用品(辦公用品、茶葉、一次性杯子、燈管、門鎖等)統(tǒng)一由總社綜合財(cái)務(wù)部購(gòu)買,各基地單元領(lǐng)取使用。辦公場(chǎng)所、農(nóng)機(jī)存放區(qū)、設(shè)施設(shè)備維修費(fèi)各基地單元的設(shè)備(空調(diào)、電腦、打印機(jī)、辦公場(chǎng)所、農(nóng)機(jī)具停放場(chǎng)所等)要維修的,需以書面的形式向?qū)?yīng)業(yè)務(wù)部門申請(qǐng),由總社安排人員統(tǒng)一維修。由經(jīng)辦人到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)賬手續(xù)。日常費(fèi)用開支單據(jù)均要有總社駐片經(jīng)理簽名證明、理事長(zhǎng)簽名審批、監(jiān)事長(zhǎng)簽名審核,經(jīng)辦人簽名證明后,方可由經(jīng)辦人憑單到各基地單元合作社財(cái)務(wù)處報(bào)銷。因?qū)I(yè)化服務(wù)而產(chǎn)生的招待費(fèi)按《各基地單元合作社業(yè)務(wù)招待管理制度》標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。財(cái)務(wù)文員要
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