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正文內(nèi)容

會計主管崗位職責(zé)-文庫吧資料

2024-11-04 00:11本頁面
  

【正文】 支出計劃,編制公司月度資金支出計劃,報上級批準(zhǔn);協(xié)助組織月度資金平衡會;收集、整理資金計劃執(zhí)行信息,編制計劃執(zhí)行情況表、相關(guān)統(tǒng)計報表和分析材料;匯總掌握子公司資金支出計劃情況。固定資產(chǎn)購置、核算和盤點:根據(jù)公司規(guī)定辦理固定資產(chǎn)購置的借款、報銷業(yè)務(wù),編制會計憑證,定期進(jìn)行預(yù)付款項的清理;定期與企業(yè)管理部一起盤點清理固定資產(chǎn),保證固定資產(chǎn)帳實相符;定期檢查事業(yè)部、子公司固定資產(chǎn)的管理工作。負(fù)責(zé)工程項目經(jīng)營成果分析、評價,竣工工程項目的考核評價:按時編報產(chǎn)值、收入、成本、費用等統(tǒng)計表和分析報告;催收下屬單位應(yīng)上繳的綜合管理費、勞動保障費、固定資產(chǎn)折舊等;對竣工項目的經(jīng)營成果作出分析、評價,制作分析報告。8、指導(dǎo)出納人員的工作,定期做好資金、帳務(wù)的核查和分析工作,開源節(jié)流,挖潛堵漏。6、建立健全與會計有關(guān)的原始記錄和憑證制度,保證財務(wù)資料完整、正確、可靠,并按規(guī)定保存。4、按會計制度記好帳目,并按月、季、年結(jié)算帳目,編制財務(wù)報表和決算,保證帳表數(shù)字相符,會計數(shù)字真實,并報告分管領(lǐng)導(dǎo)審定。2、組織制定本單位經(jīng)費支出預(yù)算計劃,每月向主要負(fù)責(zé)人和分管校長報告預(yù)決算的執(zhí)行情況和資金、財務(wù)收支情況。負(fù)責(zé)黨校固定資產(chǎn)、基建、辦學(xué)經(jīng)費的總帳簿,編制各類計劃報告,進(jìn)行會計核算、審計及財務(wù)帳目處理,上報有關(guān)財務(wù)材料及各類報表,按要求進(jìn)行財務(wù)公開。六、配合、督促各有關(guān)科室和個人,及時處理好一切暫收、暫付款項。四、管理和監(jiān)督單位所需的各項資金,嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度從事一切業(yè)務(wù)活動,保證收入合乎標(biāo)準(zhǔn),支出合乎手續(xù)。主動進(jìn)行財會資訊分析和評價,向領(lǐng)導(dǎo)提供及時、可靠的財務(wù)信息和有關(guān)工作建議,當(dāng)好參謀。一、依照《會計法》,結(jié)合本單位實際情況,編制經(jīng)費收支預(yù)算,有計劃地合理地使用資金。七、遵守、宣傳、維護國家財政制度和財經(jīng)紀(jì)律,正確處理監(jiān)督和服務(wù)的關(guān)系,對報帳人員既要做到主動熱情,耐心周到,又要在業(yè)務(wù)處理上做到合理、合法、公正。五、按照學(xué)院財務(wù)制度規(guī)定,及時催收應(yīng)收未收款項,對久借不清者,暫緩辦理新的借款,并按規(guī)定從借款人的工資或校內(nèi)工資中扣回。四、根據(jù)會計核算原則,定期檢查、分析財務(wù)計劃、預(yù)算執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支潛力,提高資金使用效果,對下達(dá)各部門的經(jīng)費指標(biāo),要預(yù)防項目超支和超計劃付款現(xiàn)象發(fā)生。三、熟悉并正確使用國家規(guī)定的會計科目,制單記帳時做到準(zhǔn)確反映原始憑證內(nèi)容,要素完備、金額準(zhǔn)確。責(zé)任人:第三篇:主管會計崗位職責(zé)主管會計崗位職責(zé)一、按照國家財經(jīng)法規(guī)和學(xué)院的財務(wù)制度,認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)計劃、預(yù)算,遵守各項收入制度、費用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),分清資金渠道,合理使用資金。十一、履行制
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