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20xx年財務科工作總結-文庫吧資料

2024-11-03 22:20本頁面
  

【正文】 結秦皇島經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第二醫(yī)院財務科2009年工作總結2009年適逢醫(yī)院建院7周年,我院各項事業(yè)蓬勃發(fā)展,各方面工作碩果累累。通過一年來的工作,無論在本行業(yè)的業(yè)務還是在思想認識上都有一定的提高,但在工作的廣度和深度上還需要進一步的擴展,克服工作中時有的浮燥情緒。1工作中的心得和下一年的工作重點。我們積極主動參加辦公室安排的戶外勞動。我今年首次舉辦了“工作會議”、“人事管理培訓班”等。在財務人員少、工作繁雜的情況下,財務科協(xié)助行政管理員對食堂實行按月核算,在核算中我們查找問題、加強管理。在“強化兩個素質、加強兩個文明、確定一個目標”的工作方針指導下,我們努力學習、勤奮工作,使我們的財務管理工作跨上一個新臺階。通過學習加深了對業(yè)務的理解和認識,提高了計算機操作水平。拓展知識領域,學習監(jiān)測業(yè)務基礎知識,以適應人事改革的需要。因此財務會計工作不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算上,應不斷更新知識,不斷提高理論水平。認真完成省財務人員后續(xù)教育的學習以適應現(xiàn)代經(jīng)濟發(fā)展的需要。之后,我們認真歸納總結了所學的內容,在工作之余進行消化理解。積極參加中心及省里組織的各種財務培訓班,努力學習新知識、新業(yè)務,使我們的財務基礎工作更加規(guī)范,同時也提高了工作效率。為配合人改的不斷完善,按中心及所屬地的相關要求,我臺在人員經(jīng)費比較緊張的情況下為職工辦理了住房公積金、醫(yī)療保險等社會保障工作。在領導的支持和相關部門的配合下完成了我臺工作人員的社會保障工作。起到了專人管理、財務監(jiān)督的作用。加強二級庫房的管理,建全出入庫的手續(xù)。認真、及時完成中心計財處下達的各項工作任務。在專項經(jīng)費的支出上,認真領會中心的相關政策,嚴格執(zhí)行預算,不擠占、不挪用,保正??顚S谩N覀冊谀昙哟筘攧栈A工作建設,從粘貼票據(jù)、裝訂憑證等最基礎的工作抓起,認真審核原始票據(jù),細化財務報賬流程。認真執(zhí)行領導的統(tǒng)一部署,積極開展日常財務管理工作。積極配合會計師事務所進行工程財務決算,對基建財務基礎資料、工程決算工作底稿進行了較詳盡的審核、校對,按預定計劃10月初將工程財務決算上報到中心財處。我現(xiàn)有設施、設備齊全,上報交付使用資產(chǎn)萬元,編報了工程物資清查報告。為保證工程總體驗收,按照領導的要求由財務科、庫管員、行政管理員組成的固定資產(chǎn)清查小組,進行了第二次工程物資清點。按時上報基建財務月報、基建資金使用情況表等,使財處及領導及時掌握我基建資金的使用情況和工程收尾的進度。在工作中,我們按照領導的統(tǒng)一部署突出重點、端正思想、求真務實。第三篇:財務科工作總結財務科工作總結我們財科在緊緊圍繞工程總驗收這一中心任務開展工作。進一步搞好財務部財會量化工作管理。組織財會人員繼續(xù)學習新會計準則,提高財會人員業(yè)務技術水平。1配合公司人事部完成公司理順工資方案的測算工作任務。完成xx年年各種稅務清算工作任務。配合總公司xx集團成立,財務部通過大量的工作,配合總公司審計組完成了企業(yè)改制審計任務。會計檔案的歸檔整理工作。財務部先后多次組織全體財會人員,學習新會計準則,學習新企業(yè)所得稅法,對照新準則,新所得稅法,結合公司實際,充分利用會計政策,開展會計核算。財務人員業(yè)務學習。財會工作量化管理。進入9月份后,公司先后有工商行xx支行x筆貸款xx萬元到期,財務部全力以赴,公司領導大力協(xié)調,通過員工集資等辦法籌措資金,借新還舊,為公司節(jié)約了財務費用支出。4月份向建行報送貸款資料,5月份多次向xx支行報送貸款資料,多次接受貸款調查。為此,XX年財務部在資產(chǎn)抵押貸款中小企業(yè)融資方面,做了大量工作。中小企業(yè)融資工作。對此,公司領導十分著急。6月份,經(jīng)過多方努力,從xx工行xx支行取得貸款xx萬元,緩解了資金短缺壓力,歸還了員工集資借款項xx萬元,為公司節(jié)約利息支出xx萬元。為了減少利息支出,減支增效。財務部根據(jù)會計決算工作的要求,高標準、嚴要求、齊心協(xié)力,加班加點不計報酬,認真保質保量地完成了會計決算幾十個報表的編制及上報工作,并對會計報表編寫了詳細的報表說明,完滿地完成了會計決算工作任務。xx年年財務決算工作。并且,根據(jù)xx總公司下達公司的XX年計劃任務,層層分解落實,下達了有關部門XX年計劃任務指標。充分地發(fā)揮了財會工作在企業(yè)管理中的重要作用,回想一年來的工作,主要有以下幾點:XX年財務預算計劃工作。提高工作效率。七、進一步推進了醫(yī)院財務信息化建設工作,醫(yī)院財務信息化服務體系初步建立。醫(yī)院進一步完善了收費政策和收費公示制度,確保各類收費公開透明,實現(xiàn)了陽光收費。醫(yī)院財務管理的環(huán)境發(fā)生了較大變化,面對新的理財環(huán)境,醫(yī)院定了從規(guī)范理財向科學理財邁進的財務發(fā)展戰(zhàn)略。%真正做到了專項資金的應用,充分體現(xiàn)了新型農(nóng)村合作醫(yī)療的惠民,利民政策。出院人數(shù)為1511人。%。在積極調研論證、多方協(xié)調的基礎上,醫(yī)院進一步明確了項目經(jīng)費是解決發(fā)展問題的主要經(jīng)費來源,是項目實施單位為完成事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外通過編報專項資金預算申請的財政專項資金,其來源主要有市財政局、市衛(wèi)生局下達的醫(yī)療救助專項資金,財政部下達的中央與地方共建鄉(xiāng)村基層醫(yī)院共建專項資金,其他部委下達的醫(yī)療專項資金和醫(yī)院根據(jù)發(fā)展進行服務收支的運轉資金。為XX年的資金運轉體現(xiàn)了有力的保證。(。(其中:。(。四、XX年財務收支狀況的綜合反映良好,同時也是下一財力安排的重要依據(jù)。XX年財務科按以往積累的經(jīng)驗進行適當調整,支出一起。二、明確了醫(yī)院財務工作的組織領導責任和經(jīng)濟責任,在有效執(zhí)行預算的過程中堅持節(jié)儉意識、廉潔意識,注重借款風險,提高了醫(yī)院資金營運能力和抗風險能力。財務科通過多種形式認真學習實踐三個代表重要思想和科學發(fā)展觀,增強了財務人員的凝聚力、戰(zhàn)斗力和奉獻精神。醫(yī)院財務工作總結報告范文XX年xx醫(yī)院財務工作注重學習和提升財務服務能力,積極探索和推進醫(yī)院財務管理由規(guī)范走向科學的整體改革,堅持服務、效率、和諧、廉潔的管理理念,緊緊圍繞醫(yī)院XX年事業(yè)發(fā)展需要,合理安排財力,加強預算管理,理順業(yè)務流程,強化基礎工作,努力增收節(jié)支,為醫(yī)院事業(yè)發(fā)展提供了較好的財力保障。進一步搞好財務部財會量化工作管理。組織財會人員繼續(xù)學習新會計準則,提高財會人員業(yè)務技術水平。1配合公司人事部完成公司理順工資方案的測算工作任務。完成xx年年各種稅務清算工作任務。配合總公司xx集團成立,財務部通過大量的工作,配合總公司審計組完成了企業(yè)改制審計任務。會計檔案的歸檔整理工作。財務部先后多次組織全體財會人員,學習新會計準則,學習新企業(yè)所得稅法,對照新準則,新所得稅法,結合公司實際,充分利用會計政策,開展會計核算。財務人員業(yè)務學習。財會工作量化管理。進入9月份后,公司先后有工商行xx支行x筆貸款xx萬元到期,財務部全力以赴,公司領導大力協(xié)調,通過員工集資等辦法籌措資金,借新還舊,為公司節(jié)約了財務費用支出。4月份向建行報送貸款資料,5月份多次向xx支行報送貸款資料,多次接受貸款調查。為此,XX年財務部在資產(chǎn)抵押貸款中小企業(yè)融資方面,做了大量工作。中小企業(yè)融資工作。對此,公司領導十分著急。6月份,經(jīng)過多方努力,從xx工行xx支行取得貸款xx萬元,緩解了資金短缺壓力,歸還了員工集資借款項xx萬元,為公司節(jié)約利息支出xx萬元。為了減少利息支出,減支增效。財務部根據(jù)會計決算工作的要求,高標準、嚴要求、齊心協(xié)力,加班加點不計報酬,認真保質保量地完成了會計決算幾十個報表的編制及上報工作,并對會計報表編寫了詳細的報表說明,完滿地完成了會計決算工作任務。xx年年財務決算工作。并且,根據(jù)xx總公司下達公司的XX年計劃任務,層層分解落實,下達了有關部門XX年計劃任務指標。充分地發(fā)揮了財會工作在企業(yè)管理中的重要作用,回想一年來的工作,主要有以下幾點:XX年財務預算計劃工作。光陰荏苒,一年的時間,彈指一揮間,2016年在學校領導和各部門同事們的悉心配合和指導下,在財務科同志的努力下,順利地完成了部門的崗位職責。八、2017年工作設想及重點工作。掛“其他應付款”,于2016年10月全部上繳。完成了網(wǎng)絡申報及繳費的前期信息錄入。全年完成了10類報表編制和上報工作。六、做好年度預算及年終決算工作根據(jù)省殘聯(lián)《關于編報2017年部門預算和專項資金預算的通知》要求,結合學校2016年預算執(zhí)行情況,本著“以收定支,量入為出,保證重點,兼顧一般”的原則,編制2017年財政預算及項目方案的報送工作。 制定《預算管理制度》; 216。 制定《合同管理辦法》; 216。 學校財務管理制度的修訂; 216。上半年完成現(xiàn)有制度的梳理,形成了學校財務制度群的廢、改、建方案。結合學校的工作實際,以國家法律法規(guī)為指導,以構建完備的財務管理制度為目標,構建合理的監(jiān)督機制,建立和完善推進依法理財?shù)木唧w政策措施,并在全面梳理完善的基礎上,修訂和完善學校財務制度,使學校的各項財務工作做到有章可循、有據(jù)可依、有人負責,充分發(fā)揮財務制度在學校發(fā)展中的規(guī)范、引導和保障作用。在檢查中我校資產(chǎn)清查工作得到了一致好評,認為我校資產(chǎn)清查工作認真、細致,明細賬、固定資產(chǎn)卡片、總賬一致。(3)聘請西安興國會計事務所對學校的資產(chǎn)進行專項審計。對清查中發(fā)現(xiàn)需要報廢、報損或作其他處臵的固定資產(chǎn),要求查清原因,提出處理建議。四、固定資產(chǎn)清查工作為了落實陜殘聯(lián)辦[2016]38號文件精神,全面規(guī)范和加強我校國有資產(chǎn)管理,推進資產(chǎn)管理與預算管理、財務管理相結合,按照《財政部關于開展2016年全國行政事業(yè) 單位國有資產(chǎn)清查工作的通知》(財資?2016?2號)要求,我校于2016年4月25日至6月30日對全校截止2015年12月31日的各類資產(chǎn)進行了全面清理、核對、登記。并按照項目實施的有關經(jīng)濟合同
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