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正文內(nèi)容

財務(wù)部資產(chǎn)盤點總結(jié)-文庫吧資料

2024-10-13 18:39本頁面
  

【正文】 步加強固定資產(chǎn)規(guī)范化管理固定資產(chǎn)管理規(guī)范化的前提就是賬物相符,責任到人。財務(wù)部相關(guān)責任人的業(yè)務(wù)水平和責任心是完成復(fù)核工作的關(guān)鍵。使固定資產(chǎn)統(tǒng)計復(fù)核工作進展順利。通過對各種問題提前通知,遇到問題及時溝通和有效的解決,達到對每一件固定資產(chǎn)都做了詳細的編號和登記工作,并貼上資產(chǎn)標識、指定責任部門、責任人。全部工作結(jié)束之后,將所有設(shè)備和物品全部重新掛上設(shè)備標識,經(jīng)財務(wù)部復(fù)盤及賬實比對,沒有漏掉和重復(fù)登記一件資產(chǎn),有些設(shè)備由于購置年代時間久遠,便標注出廠日期,確保了資產(chǎn)登記結(jié)果的真實可靠、準確全面。因物流系統(tǒng)到月底結(jié)賬,本次取數(shù)均為期中的賬存與實存數(shù)對比,并無具體金額。本次盤點的物資總數(shù)量達到5602件,其中固定資產(chǎn)999件,成品、半成品813件,抽樣盤點材料3790件。其中,生產(chǎn)設(shè)備分為生產(chǎn)設(shè)備和工具類,行政辦公資產(chǎn)分為固定資產(chǎn)類和低值易耗類,存貨分為原材料、低值易耗品、工具、外協(xié)件、自制件、成品、半成品類,分別建立設(shè)備編號,指定責任人并建立資產(chǎn)臺賬。根據(jù)總部資產(chǎn)年終全面清理的要求,公司財務(wù)部門制定下發(fā)《資產(chǎn)年終盤點計劃》到總經(jīng)理、副總經(jīng)理及公司各個部門,即使在面臨公司生產(chǎn)旺季,各部門工作任務(wù)繁重的情況,各部門領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員仍然協(xié)力配合,按照公司對保管的設(shè)備等物品的要求,認真、詳細登記填寫盤點表,及時聯(lián)系外地工程及辦事處人員協(xié)助登記盤點,將盤點結(jié)果交行政財務(wù)物資管理部門匯總,保證了工作任務(wù)地圓滿完成,充分發(fā)揚了團結(jié)協(xié)作精神。固定資產(chǎn)復(fù)核登記建賬等工作不僅是財務(wù)和行政管理部門的職責,更需要各個部門的重視及大力配合才能完成,團結(jié)協(xié)作加上高度的責任心是做好這項工作的基礎(chǔ)。雖然此次復(fù)核登記建賬數(shù)據(jù)與學(xué)校財務(wù)部門的有關(guān)賬目只相差4%,但要清醒地看到,這個數(shù)據(jù)是包含了已報廢的500多萬設(shè)備在內(nèi),還需要學(xué)校財務(wù)部門對此做出最后認定,如果不能包括報廢設(shè)備,則賬物差距較大,達700多萬元,相差10%以上,因此今后對有賬無物部分的固定資產(chǎn)進行清查的任務(wù),還將是任重而道遠。有的資產(chǎn)管理流程設(shè)計不科學(xué),給教職工增加了工作負擔,有部分校辦企業(yè)的固定資產(chǎn)也未能納入這次復(fù)核登記建賬工作范圍。有的處置資產(chǎn)不規(guī)范,存在不按規(guī)定程序處置和超權(quán)限處置固定資產(chǎn)的現(xiàn)象。固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)信息手段尚未實施,也影響了工作效率的提高。實驗員只是設(shè)備的管理者和維護者而不是設(shè)備的直接使用者,難以得到使用設(shè)備教師的積極的配合做好設(shè)備管理和維護工作。(二)固定資產(chǎn)管理體制和制度建設(shè)以及管理手段還有待進一步理順與完善。個別單位對固定資產(chǎn)管理工作認識不足、重視不夠,沒有認真履行對本單位和部門的領(lǐng)導(dǎo)、組織與檢查職責,沒有采取有效的實施措施。固定資產(chǎn)盤點的主要問題通過檢查驗收也發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)管理方面還不同程度地存在一些問題。經(jīng)過此次固定資產(chǎn)的清理,如再次出現(xiàn)自行變賣固定資產(chǎn)使用資金的現(xiàn)象或出現(xiàn)不規(guī)范管理固定資產(chǎn)的現(xiàn)象,財政部門將采取相應(yīng)措施給予處罰。對個別單位辦公樓轉(zhuǎn)讓的現(xiàn)象,要求財會人員按照正規(guī)手續(xù)(由現(xiàn)單位和交讓單位出具合法收據(jù)),及時入帳。四、針對以上存在的問題采取的措施與對策對行政事業(yè)單位的固定資產(chǎn)應(yīng)由本單位將核銷的固定資產(chǎn)以書面(文件)形式,上報國有資產(chǎn)管理部門審批核銷;對個別數(shù)額較大的待核銷固定資產(chǎn)應(yīng)請示旗政府審批核銷。各行政事業(yè)單位:固定資產(chǎn)總額為4,293萬元,待核銷的固定資產(chǎn)466萬元,新建未入帳的固定資產(chǎn)1,677萬元(由于手續(xù)不全,沒有正式收據(jù)或因賒帳購入的所以沒有入帳)。農(nóng)牧系統(tǒng):固定資產(chǎn)總額為881萬元,待核銷的固定資產(chǎn)283萬元,新建未入帳的固定資產(chǎn)17萬元(由于工程款沒付完,沒有正式收據(jù),所以沒入帳)。社保口:固定資產(chǎn)總額為1,187萬元,待核銷的固定資產(chǎn)182萬元,新建未入帳的固定資產(chǎn)214萬元(由于拖欠工程款而未能辦理房產(chǎn)證,沒有正式交工,沒有在城建部門備案,沒有正式收據(jù),所以未入帳)。蘇木各學(xué)校固定資產(chǎn)原值615萬元,待核銷的固定資產(chǎn)58萬元。六是管理意識淡薄。四是新建、擴建的工程沒有及時入帳,帳外資產(chǎn)量大,該入帳的沒有及時入帳,以各種途徑取得的資產(chǎn)在使用,但財務(wù)上沒有記載,形成帳外資產(chǎn)。主要是交通工具和房屋建筑。存在的問題:一是固定資產(chǎn)帳記錄不全,很多資產(chǎn)流失于帳外。二、旗直各行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)情況隨著我旗經(jīng)濟的快速發(fā)展以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的日溢完善,各行政事業(yè)單位的辦公設(shè)施、辦公用品、交通工具也隨之更新?lián)Q代,從而進一步加快了陳舊資產(chǎn)的淘汰速度。二是沒有建立固定資產(chǎn)帳,帳面實物不相符。存在的問題:一是暫付款數(shù)額較大,應(yīng)報帳沒有及時報帳?,F(xiàn)將檢查情況匯報如下:一、各蘇木鎮(zhèn)固定資產(chǎn)的清理情況 根據(jù)呼倫貝爾市政府以及撤鄉(xiāng)并鎮(zhèn)工作的需要,我局成立了專門的檢查組,經(jīng)過認真細致的工作,圓滿的完成了清產(chǎn)核資以及國有資產(chǎn)重組工作,使各蘇木鎮(zhèn)能夠順利地開展各項工作。三、由于低值易耗品的賬務(wù)特殊性,即購買后全部計入當月費用,在賬面上不再顯示價值,為避免資產(chǎn)管理的漏洞,此次盤點中,財務(wù)部給庫管員提出要求,即必須對低值易耗品按單品建立三級賬,按入庫單進賬、按提貨單出賬,資產(chǎn)財務(wù)部會協(xié)同行政管理部進行不定期的抽查,以確保低值類物品的安全性。綜合在此次盤點中的工作情況,特提出以下幾項內(nèi)容供領(lǐng)導(dǎo)參考:一、對于
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