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公司固定資產(chǎn)管理制度-文庫吧資料

2024-10-13 12:48本頁面
  

【正文】 機(jī)械、運(yùn)輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。、總經(jīng)理簽發(fā)之日起執(zhí)行。,依據(jù)公司有關(guān)安全管理規(guī)定,對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處分和經(jīng)濟(jì)處罰,追究相應(yīng)的責(zé)任。、使用人玩忽職守,違反有關(guān)固定資產(chǎn)管理規(guī)定及操作規(guī)程,造成固定資產(chǎn)損失者,應(yīng)予賠償。財(cái)務(wù)部門根據(jù)審查核實(shí)后的清查表和審批意見,按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,做賬務(wù)的調(diào)整,使賬簿記錄與實(shí)際盤存的資料一致。如發(fā)現(xiàn)盤存數(shù)與賬存數(shù)不一致的時(shí)候,應(yīng)該及時(shí)查明原因,必要時(shí)進(jìn)行復(fù)查或由經(jīng)管財(cái)產(chǎn)的人員做出書面報(bào)告。清查表單經(jīng)過審核無誤以后,由參與清查的人員和經(jīng)管財(cái)產(chǎn)的人員共同簽名蓋章。對租賃、代管的固定資產(chǎn),都應(yīng)當(dāng)進(jìn)行清查,并分別填制清查表。發(fā)現(xiàn)沒有入賬的固定資產(chǎn),應(yīng)當(dāng)查明原因,及時(shí)入賬。,在清查以前,應(yīng)當(dāng)將所經(jīng)管的固定資產(chǎn)進(jìn)行整理,對尚未點(diǎn)驗(yàn)入帳(庫)和應(yīng)當(dāng)調(diào)撥出帳(庫)的固定資產(chǎn),盡可能做好入帳(庫)和出帳(庫)手續(xù),避免發(fā)生重點(diǎn)、漏點(diǎn)等差錯(cuò)。組長由主管固定資產(chǎn)的公司領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任。遇有下列情況,應(yīng)當(dāng)對有關(guān)固定資產(chǎn)進(jìn)行全部或部分的臨時(shí)清查:(一)直接經(jīng)管固定資產(chǎn)的人員調(diào)動(dòng)工作;(二)因機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)變動(dòng),辦理財(cái)產(chǎn)交接;(三)固定資產(chǎn)發(fā)生非常損失事故;(四)公司總經(jīng)理根據(jù)工作需要決定進(jìn)行的臨時(shí)抽查。固定資產(chǎn)的清查 為了保護(hù)固定資產(chǎn)的安全與完整,各部門必須對固定資產(chǎn)進(jìn)行定期清查、盤點(diǎn),以掌握固定資產(chǎn)的實(shí)有數(shù)量,查明有無丟失、毀損或未列入帳的固定資產(chǎn),保證賬實(shí)相符。 凡停用三個(gè)月以上的固定資產(chǎn)由使用部門封存、保管。 凡經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的固定資產(chǎn)一律不能繼續(xù)使用,主管部門與使用部門要及時(shí)作價(jià)處理。 絕緣老化,磁路失效,性能低劣無修復(fù)價(jià)值的。 施工結(jié)束因不能運(yùn)回公司的設(shè)備(運(yùn)價(jià)高于設(shè)備余值)。固定資產(chǎn)的報(bào)廢與封存 公司的固定資產(chǎn)報(bào)廢處理時(shí),須使用部門提出申請,填寫設(shè)備報(bào)廢單一式三份由財(cái)務(wù)部門將其凈損失上報(bào)總經(jīng)理批復(fù)后,辦理報(bào)廢相關(guān)手續(xù)。 公司對外的設(shè)備調(diào)撥和轉(zhuǎn)移一般實(shí)行有償價(jià)調(diào)撥方式,設(shè)備主管部門根據(jù)設(shè)備的使用年限、折余價(jià)值、新舊程度按質(zhì)論價(jià),原則上調(diào)出設(shè)備的價(jià)值不得低于設(shè)備的折余價(jià)值,對外處理設(shè)備必須由主管部門提出處理價(jià)值,報(bào)總經(jīng)理簽字方可處理,辦理有關(guān)財(cái)務(wù)手續(xù)。固定資產(chǎn)的調(diào)撥與轉(zhuǎn)移 凡列入公司的固定資產(chǎn)未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn),任何單位不得擅自調(diào)拔、轉(zhuǎn)移、借出和出售。,由相關(guān)部門(人員)開箱檢查、驗(yàn)收,后填“設(shè)備使用單”報(bào)主管部門。 根據(jù)主管部門的要求定期組織固定資產(chǎn)的盤點(diǎn),做到帳、卡、物三相符。 嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)操作規(guī)程和維護(hù)保養(yǎng)制度,確保設(shè)備的完好、清潔、潤滑和安全使用。,對違反固定資產(chǎn)管理制度,擅自贈(zèng)送、變賣、拆除固定資產(chǎn)的行為和破壞固定資產(chǎn)的現(xiàn)象,要嚴(yán)格追查責(zé)任,視情節(jié)給予處罰。,搞好固定資產(chǎn)的分類,統(tǒng)一編號,建立固定資產(chǎn)檔案,登記賬卡,負(fù)責(zé)審批調(diào)撥、報(bào)廢、封存、啟用等事項(xiàng)。職責(zé)主管部門的職責(zé)。統(tǒng)一管理與購置權(quán)。管理分工1.為了更好的利用固定資產(chǎn),實(shí)行固定資產(chǎn)歸口管理,加強(qiáng)對固定資產(chǎn)的維修與保養(yǎng),建立崗位責(zé)任制和操作規(guī)范,按照集中領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理的原則以固定資產(chǎn)的類別確定分工管理如下:,應(yīng)建立健全固定資產(chǎn)的明細(xì)帳卡。為了不斷的完善公司的管理制度,不使公司的資產(chǎn)流失,特制定本制度。第十四條 為嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,對違反固定資產(chǎn)管理制度,擅自贈(zèng)送、變賣、拆除和故意破壞固定資產(chǎn)的行為,要嚴(yán)格追查責(zé)任,并交由人力資源部按公司規(guī)定處理。第十三條 對清查出的固定資產(chǎn)短缺和多余,經(jīng)查明核實(shí)以后,逐級上報(bào)審批。清查表單經(jīng)過審核無誤以后,由參與清查的人員和資產(chǎn)管理員共同簽名蓋章。對租賃、代管的固定資產(chǎn),都應(yīng)當(dāng)進(jìn)行清查,并分別填制清查表。如發(fā)現(xiàn)盤存數(shù)與賬存數(shù)不一致的時(shí)候,應(yīng)該及時(shí)查明原因并由資產(chǎn)管理員做出書面報(bào)告,必要時(shí)進(jìn)行復(fù)查。第十條 固定資產(chǎn)清查前,資產(chǎn)管理員應(yīng)當(dāng)將所管理的固定資產(chǎn)進(jìn)行整理,對尚未點(diǎn)驗(yàn)入庫和應(yīng)當(dāng)調(diào)撥出庫的固定資產(chǎn),盡可能做好入庫和出庫手續(xù),避免發(fā)生重點(diǎn)、漏點(diǎn)等差錯(cuò)。(三)遇有下列情況,應(yīng)當(dāng)對有關(guān)固定資產(chǎn)進(jìn)行全部或部分的臨時(shí)清查。第六條 固定資產(chǎn)的調(diào)配與轉(zhuǎn)移(一)未經(jīng)相關(guān)部門、事業(yè)部、機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人確認(rèn)、總部行政部審核報(bào)備,未獲得公司分管副總和總裁批準(zhǔn),任何部門不得擅自調(diào)配、轉(zhuǎn)移、出借或出售。(四)資產(chǎn)領(lǐng)用人需填寫資產(chǎn)領(lǐng)用單,經(jīng)確認(rèn)無誤后簽字。對重裝系統(tǒng)后的電腦進(jìn)行登記,包括資產(chǎn)標(biāo)簽和主機(jī)序列號。如需購置固定資產(chǎn)采購價(jià)格超過人民幣伍萬元,則還需報(bào)經(jīng)總裁審批。各部門、各事業(yè)部、各機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)內(nèi)固定資產(chǎn)調(diào)配和設(shè)備管理。第二篇:
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