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公務(wù)用車自查報告4篇-文庫吧資料

2024-09-28 19:22本頁面
  

【正文】 又一次刷新了歷史最高紀錄。20xx年供售電量首次突破1億千瓦時大關(guān)。固定資產(chǎn)累計達3868萬元。 目前,企業(yè)在冊職工327名,現(xiàn)擁有35千伏變電站8座,開關(guān)站2座,主變?nèi)萘?8臺/34090kva。 內(nèi)部審計自查報告范文審計自查報告(3)供電公司審計部: 天??h電力局始建于一九九一年九月,于一九九八年八月被武威供電公司(原XX市電力局)協(xié)議代管,屬自收自支企業(yè)化管理的事業(yè)單位。 總之,我局在開展保密工作中,領(lǐng)導高度重視,具體措施有力,督查效果明顯。將保密工作貫穿于審計工作的各個環(huán)節(jié),定期不定期開展檢查,切實保守好被審計單位涉及的國家秘密、商業(yè)秘密和工作秘密。完善保密檢查糾錯機制,及時指正疏漏環(huán)節(jié),確保全局各部門、每位干部保密檢查全覆蓋、無過失。建立保密工作雙月檢查制度,完善雙月保密檢查臺賬,定期報告雙月保密檢查情況。高度重視保密工作,加強《保密法》的宣傳,每年組織一次保密專題學習,將保密要求與業(yè)務(wù)工作同部署、同要求、同安排,同時結(jié)合全局會議,反復重申保密工作的重要性,提出保密目標管理要求。實行優(yōu)盤、移動硬盤等外接設(shè)備使用登記制度,嚴格涉密載體的使用管理,進一步做好了涉密載體的清理、清查和登記工作,確保國家秘密和被審計單位的商業(yè)秘密絕對安全。采取互聯(lián)網(wǎng)與內(nèi)部辦公網(wǎng)絡(luò)物理隔離的辦法,減少涉密計算機泄密的機會,設(shè)立了專門的計算機與互聯(lián)網(wǎng)相連,供審計人員上網(wǎng)查閱信息資料。同時繼續(xù)將履行保密責任納入全局目標管理考核內(nèi)容,嚴格獎懲措施,推動保密管理工作健康有序開展。 審計局關(guān)于開展專項保密檢查的自查報告審計自查報告(2)根據(jù)青委密(xx)2號《關(guān)于組織開展專項保密檢查的通知》,我局按照檢查工作要求組織了檢查,現(xiàn)將自查情況報告如下: 一、領(lǐng)導重視,健全組織 為進一步加強保密工作管理,組織開展好專項保密檢查工作,我局領(lǐng)導作出了專門批示,要求明確任務(wù),落實責任,切實加強保密工作檢查,并研究決定成立專項保密檢查領(lǐng)導小組,由副局長朱民任組長,辦公室主任賴偉春任副組長,徐海龍、戴偉為工作成員,形成一級抓一級、一級管一級、一級向一級負責的保密工作責任體系。 內(nèi)部審計扎根于單位內(nèi)部,熟悉所在單位的生產(chǎn)、經(jīng)營管理情況,內(nèi)部審計在堵塞漏洞、查處舞弊、促進管理、提高效益等方面是任何外部審計機構(gòu)都難以做到的。面對激烈的市場競爭,電力企業(yè)要提高經(jīng)濟效益,實現(xiàn)價值最大化并防范經(jīng)營風險,特別是全球經(jīng)濟競爭帶來的壓力,更需要加強內(nèi)部審計。 隨著電力企業(yè)改革的不斷深化,電力企業(yè)經(jīng)營效益的不斷擴大,規(guī)模經(jīng)營和管理層次增多以及控制范圍的增大,使得電力企業(yè)領(lǐng)導層的審計意識大大增強,審計觀念不斷更新,加強內(nèi)部審計成為部門和電力行業(yè)自我發(fā)展的需要,成為現(xiàn)代電力企業(yè)管理的有力手段。審計人員必須提高審計技能、積極參加各種業(yè)務(wù)培訓,通過培訓和學習,更新審計人員的審計理念,拓寬審計人員的視野,提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。 建議審計部門應(yīng)加強制度建設(shè),強化人員培訓。在電力企業(yè)制度建設(shè)方面,從建立健全內(nèi)部控制制度著手,開展對企業(yè)內(nèi)部控制制度的測試與評價,在此基礎(chǔ)上確定審計工作的重點,確定合理的審計方式、方法,以提高審計工作的效率。為確保企業(yè)審計工作健康有序地發(fā)展,結(jié)合電力企業(yè)改革發(fā)展的實際情況和建立現(xiàn)代企業(yè)制度要求,制定審計戰(zhàn)略計劃,為電力企業(yè)審計工作的長遠發(fā)展奠定基礎(chǔ)。 繼續(xù)做好電力營銷經(jīng)濟效益專項審計工作,電力營銷是我局實現(xiàn)經(jīng)濟效益的重要環(huán)節(jié),要促進供電單位增強依法經(jīng)營觀念。 內(nèi)部控制制度還不健全,不夠完善,需要進一步梳理和完善。 五、內(nèi)部審計工作開展存在的問題及建議 7月我局審計工作雖然做了大量的工作,但也存在一定的不足,主要表現(xiàn)在: 進一步跟蹤監(jiān)督檢查局財務(wù)的預決算執(zhí)行情況,加強多經(jīng)企業(yè)財務(wù)管理和經(jīng)營管理。 在對多經(jīng)企業(yè)的審計中發(fā)現(xiàn)對債權(quán)債務(wù)的清理力度不夠,應(yīng)該加強財務(wù)管理,加大對各財務(wù)制度的剛性執(zhí)行力。在監(jiān)督檢查過程中未發(fā)現(xiàn)違紀違規(guī)問題。 四、主要完成的審計成果及其應(yīng)用情況
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