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金蝶k3操作流程-文庫吧資料

2025-06-07 01:08本頁面
  

【正文】 取消壞帳處理所有生成的憑證全部刪除 應(yīng)收票據(jù)背書等處理全部取消四、日常處理業(yè)務(wù)財務(wù)會計—應(yīng)收款管理—選擇單據(jù)類型—選擇業(yè)務(wù)類型注:日常票據(jù)審核后自動生成一張“收款單”單據(jù)生成憑證(1)財務(wù)會計—應(yīng)收款管理憑證處理(2)單據(jù)保存和審核后直接在單據(jù)的界面上生成憑證(3) 先制作憑證模板,然后在憑證處理中根據(jù)單據(jù)類型生成憑證必須滿足的條件:單據(jù)必須審核后才能進(jìn)行生成憑證的操作若和物流連用,發(fā)票生成憑證則在物流系統(tǒng)中進(jìn)行(存貨核算系統(tǒng))*日常處理業(yè)務(wù)中的應(yīng)收票據(jù)生成憑證是到憑證處理的收款單類型中做核銷(1)財務(wù)會計—應(yīng)收款管理結(jié)算核銷管理(2)收款單保存和審核以后在單據(jù)中直接核銷收款單如果是通過關(guān)聯(lián)發(fā)票的方式錄入的,核銷方式應(yīng)選擇應(yīng)收單號核銷方式:三種:金額、存貨數(shù)量、應(yīng)收單號核銷類型:4種以上流程做完后,發(fā)現(xiàn)單據(jù)有錯誤,如何改?憑證是否過帳?如果是,到總帳中把憑證反過帳,刪除憑證(憑證瀏覽)反核銷(核銷管理)反審核(單據(jù)序時簿編輯)修改單據(jù)否,在應(yīng)收系統(tǒng)中憑證瀏覽中,刪除憑證反核銷反審核修改單據(jù)壞帳處理(1) 壞帳準(zhǔn)備(計提壞帳)財務(wù)會計—應(yīng)收款管理—壞賬處理一年中可以多次計提壞帳壞帳準(zhǔn)備中的應(yīng)收款余額從總帳中取的數(shù)據(jù),所以在做壞帳準(zhǔn)備之前要把總帳系統(tǒng)中所有應(yīng)收帳款的憑證過帳(2)壞帳損失未核銷的單據(jù)(3)壞帳收回必須先做對應(yīng)的收款單注:以上業(yè)務(wù)憑證均為“機制憑證”在業(yè)務(wù)中自動生成即可帳表財務(wù)會計—應(yīng)收款管理—賬表/分析分析表有6種:賬齡分析、周轉(zhuǎn)分析、欠款分析、回款分析、壞賬分析、收款預(yù)測期末處理財務(wù)會計—應(yīng)收款管理期末處理—結(jié)賬/反結(jié)賬注:結(jié)帳前進(jìn)銷存所有發(fā)票必須傳遞完K3財務(wù)結(jié)果報表系統(tǒng)(基礎(chǔ)系統(tǒng))系統(tǒng)間關(guān)聯(lián):總帳系統(tǒng) 報表系統(tǒng)(通過公式取總帳系統(tǒng)憑證數(shù)據(jù))一、查看系統(tǒng)的報表模板帳上取數(shù):ACCT(取月份數(shù))、ACCTEXT(取具體時間段日期的數(shù),取對方科目的數(shù))運算函數(shù):SUM、AVG、MAX、。(反審核)c已審核、已過帳:(1)在查詢中沖銷錯誤憑證(2)在查詢中對錯誤憑證先進(jìn)行反過帳,后反審核,即可修改。如果是年中啟用(非1月份),需要準(zhǔn)備每個科目的期初余額、本年累計借方發(fā)生、本年累計貸方發(fā)生、損益類科目實際發(fā)生系統(tǒng)初始化可與日常業(yè)務(wù)同步進(jìn)行,但是必須在憑證過帳前結(jié)束初始化操作注意點:白顏色錄入:直接錄入黃顏色錄入:(1)匯總下級科目自動匯總(2)根據(jù)核算項目錄入打“√”處錄入具體內(nèi)容外幣科目數(shù)據(jù)錄入:選擇“人民幣”下拉鍵選擇相關(guān)外幣進(jìn)行錄入損益類科目數(shù)據(jù)錄入:如果年初啟用(1月份),則不錄入數(shù)據(jù)如果是年中啟用(非1月份)累計借方 累計貸方期初余額 損益實際發(fā)生額帳結(jié) √ √ √表結(jié) √ 或 √ √ √ 試算平衡:如有外幣業(yè)務(wù)則必須在“綜合本位幣”下平衡 注意各系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)傳遞問題:應(yīng)收、應(yīng)付可與總賬數(shù)據(jù)互為傳遞固定資產(chǎn)系統(tǒng)可傳遞數(shù)據(jù)至總賬系統(tǒng)物流系統(tǒng)可傳遞數(shù)據(jù)至總賬系統(tǒng)結(jié)束初始化:初始余額錄入文件結(jié)束初始化系統(tǒng)反初始化(取消結(jié)束標(biāo)志)初始余額錄入文件—取消結(jié)束標(biāo)志a、系統(tǒng)管理員的身份b、在憑證未過帳的情況下三、總帳日常處理 新增憑證操作流程:K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證錄入注意點:基礎(chǔ)資料內(nèi)容的查詢F7..復(fù)制上一條摘要//復(fù)制第一條摘要Ctrl+F7借貸調(diào)平鍵空格鍵調(diào)整借貸方向(英文狀態(tài)下)紅字金額—先輸數(shù)字,再輸“負(fù)號”查看選項代碼自動提示窗口等 修改、刪除憑證操作流程:K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢a、修改:需選中錯誤憑證—點“修改”按鈕b、刪除:(1)如果憑證未保存想刪除,點還原(2)如果憑證已經(jīng)保存想刪除,憑證查詢中刪除 憑證審核操作流程:K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢a、單張審核:選中需審核的憑證點擊“審核”按鈕進(jìn)入憑證后再點擊“審核”按鈕即可b、成批審核:編輯菜單下“成批審核”注意點:a、審核和制單人不能為同一人;b、審核以后的憑證不能直接修改和刪除;c、原審核人員才可以取消審核(反審核);憑證過帳操作流程:K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證過帳注意點:A、過帳時,憑證不能過帳的原因:(1)初始化未完成(2)無過帳權(quán)限(3)憑證不是當(dāng)期的(4)用戶沖突B、憑證錯誤后的修改方法:a未審核、未過帳:直接在查詢中選中錯誤憑證修改即可。注意點:需結(jié)合各單位業(yè)務(wù)情況進(jìn)行選擇,注意每個選項的實際使用情況。*結(jié)算方式操作流程:K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料結(jié)算方式新增備注:結(jié)算方式一般有現(xiàn)金、電匯、信匯、商業(yè)匯票、銀行匯票、銀行本票、支票、貸記憑證核算項目核算項目的定義及作用:核算項目不是明細(xì)科目,但可充當(dāng)明細(xì)科目使用;核算項目可以簡化科目體系,并減少月末統(tǒng)計匯總的工作量;*A、核算
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