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正文內(nèi)容

會計出納實習(xí)周記14篇總結(jié)報告模板-文庫吧資料

2025-05-19 22:55本頁面
  

【正文】 皮膚上的酒精很快變干是液態(tài)變?yōu)闅鈶B(tài)現(xiàn)象D.初冬樹上的霜是液態(tài)變?yōu)楣虘B(tài)現(xiàn)象3.下面是四位同學(xué)用溫度計測水溫的實驗操作過程,其中正確的是( C )4.在測量水的溫度時,甲、乙、丙三位同學(xué)按如圖所示方法讀數(shù),正確的是__乙__,水的溫度是__42__℃,溫度計的工作原理是利用液體的__熱脹冷縮__。不管怎么說經(jīng)過這次實習(xí),讓我學(xué)到了許多許多,無論是專業(yè)知識上,還是為人處世上,受益匪淺。
  在實訓(xùn)習(xí)期間我遇到了很多難題,比如說在做輔助生產(chǎn)費(fèi)用的歸集與分配時就讓我犯難了,直接分配法是最簡單的,最難的是交互分配法,剛做的時候都不知道怎么下筆,因為平時沒學(xué)好,聽老師說又覺得太空洞了,但是自從自己慢慢的看書,自己慢慢摸索,我才知道了什么時候該對外分配,什么時候不計向輔助生產(chǎn)部門耗用的,通過綜訓(xùn)我就弄明白了,這也使我明白了一件事,理論必須要與實際結(jié)合才是最好的學(xué)習(xí)方法。
  通過實習(xí)我知道了其實成本會計的重要性,它不管是對還是對一名會計人員來說都是非常重要的,先說吧一個不能夠很好的掌握它自己的成本資料,這可能會給帶來嚴(yán)重的后果,因為只有進(jìn)行成本核算才能夠給進(jìn)行成本控制降低成本指明方向,如果連問題都不知道出在那里又怎么對癥下藥呢?再來說對我們自己來說吧,如果說作為一名會計人員來說連成本核算都不能做好又怎么在之中立足呢?
  可是后來我慢慢的就覺得好累,因為一直都要看那些數(shù)字讓人覺得好疲憊,但同時我也發(fā)現(xiàn)了好多問題,好多平時在課堂上沒有弄懂的問題,以前在課堂上老師說的許多話我都不是很明白,覺得好空洞,可是通過實習(xí)我懂得了很多,也許是因為把理論與實際相結(jié)合的原因吧,還有一些過去在課堂里的一些錯誤,有些是一些簡單的細(xì)節(jié)問題,但是我想有一句叫做細(xì)節(jié)決定成敗的名言,要注重細(xì)節(jié),這對每個人都很重要,特別是對會計人員,所以實習(xí)給我的感觸還是很深的。
  我在這邊只不過開了增值稅專用發(fā)票,還是稅務(wù)會計算好了的,然后拿來給我開的。配合完成稅務(wù)部門安排的各種檢查以及其他工作。負(fù)責(zé)及時購買地稅、國稅普票、增殖稅發(fā)票的領(lǐng)取,并嚴(yán)格按照稅務(wù)發(fā)票的管理規(guī)定,專人保管好庫存未使用的空白發(fā)票。每月按時抄報稅,按時填制申報表辦理國稅申報業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)日常開具各種增值稅發(fā)票、普通發(fā)票及其他票據(jù)。每月15日前編制地稅申報表(城建稅、教育附加、工薪所得稅、印花稅等)。
  第十三周
  這周我們的財務(wù)經(jīng)理讓我們這的稅務(wù)會計帶我做稅務(wù)方面的事,具體的事我是做不到的,只是跟著我們的稅務(wù)會計到國稅地稅跑,然后去拿單子。并且記帳時要清楚每一明細(xì)分錄及總帳名稱,不能亂寫,否則總長的借貸的就不能結(jié)平了。而寫錯摘要欄,則可以用藍(lán)筆劃橫線并在旁邊寫上正確的摘要,平常我們寫字總覺得寫正中點好看,要卻不行,一定要靠左寫起不能空格,這樣做是為了防止摘要欄被人任意篡改。因為一出錯并不是隨便用筆涂了或是用橡皮檫涂了就算了,每一個步驟會計制度都是有嚴(yán)格的要求的。
  制好憑證就進(jìn)入記帳程序了。
  第十二周
  熟悉會計賬簿的登記
  對現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬熟練掌握
  這是手工記賬的,我們單位用的是會計電算化,所以手工記賬在我們單位是不用的,但是財務(wù)經(jīng)理還是讓我看了他們以前做過的手工記賬的記賬憑證,來熟悉最基本的手工記賬的一套流程。但倉庫明細(xì)賬是只有數(shù)量沒有金額的。忠于職守,實事求是,全面、準(zhǔn)確、及時上報統(tǒng)計資料。負(fù)責(zé)各種材料的原始憑證記錄,核算依據(jù),并準(zhǔn)確及時地傳遞和反饋信息,及時分類保管好管理資料。以防收料員少計或多計,引起不必要的對材料混亂和錯誤的記賬。并對所進(jìn)材料進(jìn)行匯總,外協(xié)隊伍的調(diào)撥材料是否相對應(yīng),以便對調(diào)撥數(shù)量的統(tǒng)計。并對材料員所統(tǒng)計的材料認(rèn)真核對,票據(jù)是否齊全,收發(fā)是否一致。
  第十一周
  輔助公司財務(wù)門進(jìn)行存貨實地盤點
  輔助公司的會計人員進(jìn)行電算化會計的操作,其中包括憑證的錄入 、審核,各種明細(xì)賬的登記。庫存動態(tài)表每月5日前報給供應(yīng)科長、庫房。每月10前,將上月財務(wù)報表及時報到學(xué)校財務(wù)科及供應(yīng)科長。
  每月26日至次月3日,將庫房報來的驗收單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單等單據(jù)輸入到計算機(jī)中,并統(tǒng)計材料收入、消費(fèi)及庫存情況報表,上報學(xué)校財務(wù)。除基建工程項目領(lǐng)料外,其他不論生產(chǎn)、維修,單位和個人調(diào)撥材料,都必須經(jīng)科長審批簽字。
  根據(jù)工程項目的材料計劃,按工程進(jìn)度,限額開單發(fā)料。里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運(yùn)單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全,并與庫房核對驗收情況,有問題拒付款,同時馬上與供貨方解決,貨物未到,不能付款。整個工程的材料計劃要求一個星期內(nèi),零星及增補(bǔ)、變更材料要在兩天內(nèi)做好以上工作,并立即向科長書面匯報有關(guān)情況。接受各單位材料計劃要有記錄,要整理存檔,匯總各項材料的需用量要注明需用時間,建立需用量臺帳。
  按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳,做到數(shù)字準(zhǔn)確、上報及時。
  我們這的材料有很多種,每個材料會計做的賬都有很多個品種。下午,將其他工作人員上門收款提入的支票進(jìn)行審核,加蓋“收妥抵用”章,交予復(fù)核員錄入計算機(jī)交換系統(tǒng)。然后才開始一天的日常業(yè)務(wù),主要有支票,電匯等。
  “一天之際在于晨”,會計部門也是如此。
  現(xiàn)金支票以及付款行為本行的轉(zhuǎn)帳支票都是要直接入帳的。轉(zhuǎn)帳支票的審核內(nèi)容同現(xiàn)金支票相同,在處理上是由會計記帳員審核記帳,會計復(fù)核員復(fù)核。再看大小寫金額是否一致,出票金額、出票日期、收款人要素等有無涂改,支票是否已經(jīng)超過提示付款期限,支票是否透支,如果有背書,則背書人簽章是否相符,值得注意的是大寫金額到元為整,到分則不能在記整。于是我便在閑余時間與出納聊聊稅控機(jī)的使用,學(xué)會了基本的操作,以后走上工作崗位也不會無所適從,因為在學(xué)校學(xué)的課本上根本就沒提過這種新的機(jī)器。其實它的操作也并不難,只要稍微懂office辦公軟件的操作就很容易掌握它了。說起稅控機(jī)還是近幾年推廣會計電算化的成果,什么都要電腦化了。大家各忙各的,互相合作,每一
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