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正文內(nèi)容

某公司賬款管理辦法-文庫吧資料

2025-04-15 00:43本頁面
  

【正文】 明原因,填妥后一份寄總公司財務(wù)部查核,一份呈報單位主管加強催收。凡賬款以分期付款方式收回時,應(yīng)由經(jīng)辦人提出與客戶所立的合約書經(jīng)單位主管呈報執(zhí)行副總經(jīng)理核準。第十一條 收回現(xiàn)金者,應(yīng)于當日或翌日上班時如數(shù)交會計員入賬,若有延遲繳回或調(diào)換票據(jù)繳回者,均依挪用公款議處;收回票據(jù)的開票人若非與統(tǒng)一發(fā)票抬頭相同者,應(yīng)經(jīng)同一抬頭客戶正式背書,否則應(yīng)責由收款人親自在票據(jù)上背書,并注明客戶名稱備查,若經(jīng)查明該票據(jù)非客戶所交付者,即視同挪用公款議處。第九條 凡應(yīng)收賬款其約定收款日不得超過一個月,若有超過此一期限者,會計員應(yīng)報備單位主管在簽單上簽字同意。第八條 凡賬款約定收款日到達者,會計員應(yīng)主動轉(zhuǎn)告賬款歸屬人或請單位主管派員前往收取。第六條 會計員收回“統(tǒng)一發(fā)票簽收單”后,應(yīng)即將其“約定收款日”及“付款條件”逐筆登載于“人名別應(yīng)收賬款明細卡”的有關(guān)各欄中備查。第五條 每筆未收款
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