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正文內(nèi)容

工廠倉庫保管員崗位職責(一)-文庫吧資料

2025-04-13 21:17本頁面
  

【正文】 物資的計價準確保證填開的收貨清單所列估計價格和供應部門提供的一致。3)對于貴重材料、精密儀器、儀表儀器的質(zhì)量證書、使用安裝說明書、圖紙等,倉庫保管員也要妥善保管,以便領用時或銷售時隨料出庫,一并交于相關人員。㈡ 保障被保管物資的質(zhì)量1)有保質(zhì)期的物資,納入日常管理,在冊備注或在存放處明確標示被保管物資的保質(zhì)期限;對快要到期且近期不領用的物資、對于已過保質(zhì)期和不用的物資,應該列明清單,上報財務部門,財務部應及時向總經(jīng)理報告請示處理方案。2) 倉庫保管對庫存物資做到“四?!?。㈧對于進口的保稅材料,原則上應該實現(xiàn)“專庫、專賬”保管。㈥只要條件允許,盡量將物品定量堆放;如:五五堆放,對于較小的圈類標準件或者其他標準件,也可以按一定的數(shù)量用繩子圈起來;或者是按盒子、箱子、筐登包裝物定量存放。㈣單位價值較高、體積較小的物資,盡量擺放在離保管員較近的地方;或者是保管員容易看到的地方;或者其他較為安全的地帶。㈠ 嚴禁將呆滯、毀損、報廢、賬外物資與正常保管的物資混放;㈡ 有條件的倉庫,應該實行“庫位管理”,將物品定位擺放,同時制出庫位圖,詳細列明每一種物品存放的貨架行次、欄次與層次,以便更便捷高效地工作。嚴禁不見物品憑出庫單據(jù)辦理入庫手續(xù)(一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴肅處理)、嚴禁不見物品辦理手續(xù)。㈣以上票證一律不得涂改。(見2006111總裁設備維修請示新批文)⑵非生產(chǎn)領用㈠所有子公司使用的工、量、器具、電器憑所在維修車間主任簽字并經(jīng)電房負責人、計量管理部門負責人審簽的領料單,方可領用,否則不得以設備科名義領用,發(fā)貨;㈡ 工程安裝用料憑分管副總批準的領料單發(fā)貨;㈢ 其它非生產(chǎn)部門領用的,憑由部門負責人簽字的領料單發(fā)貨。㈤所有子公司設備科維修使用的工、量、器具必須由所在子公司設備部長簽字認可明確歸類所使用車間及維修的具體設備,直接領用,經(jīng)集團設備部審核后,財務部直接進行車間費用考核。㈢有色金屬、單件500元以上的部件、設備配件等高價值材料和貴重物品須經(jīng)分管副總或總經(jīng)理簽字后,方可發(fā)貨。三)辦理不同類別發(fā)貨的操作⑴生產(chǎn)領用㈠有定額的原輔材料、半成品憑車間開具的限額領料單、定額領料單(必須經(jīng)車間主任或其指定人員簽字)發(fā)貨。物資出貨的善后工作入賬:保管人員應盡可能在發(fā)貨以后,將相關票據(jù)、單證分類、傳遞交接、整理后, 及時進行賬務處理;整理垛位、貨位:發(fā)剩的物資,及時對垛位進行清理,該并的并、該移的移、盡量騰出貨位,準備新的物資入庫;清理包裝材料。各倉庫可根據(jù)實際情況選擇適用的方法。物資出庫的點交:保管員將應發(fā)物資向用料部門逐項點清交接。二)倉庫發(fā)貨程序物資出庫審核出庫憑證 查賬、找貨位 點交、付貨 復核 出庫審核出庫憑證:(保管員對領貨人員所持的出庫憑證審核)①付貨倉庫的名稱是否相符;②出庫憑證的式樣是否相符;③出庫憑證的填制、印簽是否齊全;④物資品名、規(guī)格、圖號、質(zhì)量等級或型號、應發(fā)數(shù)量⑤簽發(fā)日期是否相符,注明隔日作廢票據(jù),須特別關注。發(fā)貨及時是保證公司有效組織生產(chǎn)、銷售的重要條件。3 “安全、準確、及時”的原則出庫安全,在出庫搬運點交注意安全操作,防止物資震壞、摔傷、破損、變形,以保證物資出庫時質(zhì)量完好。杜絕保管員為圖省事,將剛?cè)?
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