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原材料采購(gòu)付款結(jié)算流程-文庫(kù)吧資料

2024-12-13 20:30本頁(yè)面
  

【正文】 將發(fā)票退回重開,如果供應(yīng)商不愿重開,材料會(huì)計(jì)應(yīng)將發(fā)票多開部分沖減材料采購(gòu)成本,轉(zhuǎn)出多開部分的進(jìn)項(xiàng)稅,但必須以取得供應(yīng)商同意扣除發(fā)票多開金額的書面證明原件為前提。原材料付款結(jié)算流程 一、審核的總體原則和依據(jù) 規(guī)避涉稅風(fēng)險(xiǎn),確保結(jié)算符合稅法要求。 ( 1)、發(fā)票結(jié)算的數(shù)量是否真實(shí),是否存在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出; 我公司是增值稅一般納稅人,采購(gòu)材料或維修發(fā)票時(shí)應(yīng)向供應(yīng)商索取增值稅專用發(fā)票,進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅抵扣。 ( 2)、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)要確保“合同流、物流、發(fā)票流、資金流”四
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