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會計工作計劃集合九篇-文庫吧資料

2025-04-15 00:55本頁面
  

【正文】 計基礎管理工作會議。  最后,要感謝一年來,大家對我的關懷與支持,相信只要我們大家一起努力,我們的團隊定能走的更高更遠的。其次,我認真觀察身邊的每個人每一件事,學習大家處理事情的方式,總結大家的經(jīng)驗,找出最適合自己的方式?! ?yōu)點 ?。?)不斷的學習,用積極的方式思考問題。所以我把每次與客戶交流的機會都當成是對自己的一種鍛煉,把握住每一次機會,遇到不懂的問題立刻想辦法解決。在這里工作,我不僅學習到了專業(yè)知識,怎樣與人交流,最重要的是,我意識到了工作態(tài)度的重要性。所以通過報稅的工作,我學會了怎樣靈活的處理問題。比如怎么處理突發(fā)事故,怎么分配很多雜亂的工作,怎么在忙碌中冷靜的處理問題。我為我的工作感到驕傲,我是在用勞動,用智慧換取果實,所以我愿意用全部熱情努力工作,希望通過鍛煉,通過學習,證明自己的價值。但在領導以及同事的鼓勵下我學會了該怎樣面對壓力,該怎樣與別人交流,該怎樣將自己學到的知識進行應用。工作不僅僅帶給我負擔,更能帶給我快樂,帶給我激情,所以我一定要做好現(xiàn)在的工作,更好的提升自己的能力,讓自己成為一個有親和力,有感染力的銷售人員??墒乾F(xiàn)在每次電話接通時,我都能夠冷靜的處理,和客戶交流已經(jīng)成為了我最開心的事情。雖然我現(xiàn)在做的只是打電話,發(fā)傳單的工作,但是我所走的每一步都是對未來生活的積累,所以我要把每一步走的堅實、穩(wěn)固。我認識到其實奮斗的人生才是最有價值的,最光彩的?! ‖F(xiàn)在都是電算化,經(jīng)常要在賬上往出倒往來賬。如果當月末前采購部門承諾發(fā)票肯定能到的情況下可以考慮先付款,否則不行?! 〗杩顔紊嫌袩o相關部門及財務部領導簽字,簽字不全,或借款單填寫有誤者不予付款?! 從瓿跤袩o計劃,如果年初各部室、車間沒有計劃的話肯定不予付款。  四、往來崗位,應收、應付、其他應收、其他應付、預收、預付(往來會計)  企業(yè)最日常的業(yè)務就是付款了,付款可以有以下幾道嚴格的審批手續(xù),這樣付款環(huán)節(jié)會更加嚴密。如果采購部的聯(lián)次沒有,而大庫的聯(lián)次有,那肯定是暫估的聯(lián)次,發(fā)票未到,而材料到了,要暫估入庫,次月沖暫估,發(fā)票來時正常入。切記一定要描?! ∪⒉牧腺忎N存崗位的一點經(jīng)驗(材料會計)  這些理論上是沒有的,不是借,不是貸,而是實踐中得出來的。金額都要提前算好?! 抒U筆數(shù),在獎金表上用鉛筆數(shù)注明取錢部門要取的合計總金額減去扣款?! 《媿徫还べY(工資會計)  在取錢分錢的時候,回來分錢時有兩點:  成“達”的一定讓取錢的辦事人員當面數(shù)一下,是否是100張每達。  我們這的通用稅收繳款書(稅票子)稅局開具,只要在征期內繳納就不用作廢重開,但我們的開戶行要求在兩天內繳納,所以如果加蓋不清晰,銀行不給走的話很麻煩,我們這的銀行一般都用第二聯(lián)核對印鑒,所以這種一份單子有好幾張的情況,銀行核對哪張,就把哪張加蓋的更清晰些就可以了?! ”热缥覀兪卿N貨方,購貨方取得增值稅專用發(fā)票時如發(fā)現(xiàn)我銷貨方所開具發(fā)票上列明的他方基本資料有誤,如果購貨方未認證,需購貨方出具一份情況說明,我方主管稅務機關才予以批準我銷貨方當月作廢或次月開具紅字專用發(fā)票。  認證專用發(fā)票或運費發(fā)票時自己每月弄一張紙,每次認證通過的發(fā)票份數(shù)都寫到紙上,月低與主管稅務機關清單核對(份數(shù)與可抵扣稅額),也便于隨時統(tǒng)計已認證份數(shù)。會計工作計劃 篇4  一、會計崗位跑外時(稅金會計)  對每月國、地稅正常應去辦的經(jīng)常性業(yè)務做一個筆記,理順每月正常業(yè)務,臨時性業(yè)務有個記錄,做完后也要有個標記。庫存動態(tài)表每月5日前報給供應科長、庫房。每月10前,將上月財務報表及時報到學校財務科及供應科長。  (七)每月26日至次月3日,將庫房報來的驗收單、領料單、調撥單等單據(jù)輸入到計算機中,并統(tǒng)計材料收入、消費及庫存情況報表,上報學校財務。除基建工程項目領料外,其他不論生產(chǎn)、維修,單位和個人調撥材料,都必須經(jīng)科長審批簽字?! ?六)根據(jù)工程項目的材料計劃,按工程進度,限額開單發(fā)料。里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全,并與庫房聯(lián)系核對驗收情況,有問題拒付款,同時馬上與供貨方聯(lián)系解決,貨物未到,不能付款。整個工程的材料計劃要求一個星期內,零星及增補、變更材料要在兩天內做好以上工作,并立即向科長書面匯報有關情況。  (四)接受各單位材料計劃要有記錄,要整理存檔,匯總各項材料的需用量要注明需用時間,建立需用量臺帳?! ?二)按記帳規(guī)則結算、記帳,做到數(shù)字準確、上報及時。鼓勵財務人員不斷提高自身素質和業(yè)務能力,弘揚團結協(xié)作的優(yōu)良傳統(tǒng),使隊伍建設與團隊文化建設緊密結合?! F隊建設與執(zhí)行力方面  綜合提高財務人員素質。結合現(xiàn)有銀行政策,適當增加負債經(jīng)營,同時也可以考慮利用各種應付款、預收款、未付利潤等負債資金進行負債經(jīng)營,逐步向“零資金成本”靠攏,用盡可能少的流動資金推動企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營運作,用盡可能少的資金及成本擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模?! 〗谀繕耍罕M量在二月底完成一個賬套的建立,按照合理、全面、準確、不重、不漏的原則,將原五個賬套過度到一個賬套里,在三月初即時做出各種財務報表,使財務工作更加科學、規(guī)范,以達到全面控制,全面監(jiān)督,切實體現(xiàn)財務管理的作用,順應公司發(fā)展的步伐?! ≡瓌t上強調按既定報銷程序執(zhí)行:  報銷人——職能經(jīng)理——財務審核——公司領導審批——財務憑證處理——報銷  二、財務部近期工作目標  財務記賬目標  改進原財務工作中多環(huán)節(jié)、多程序的記賬方法,實行分散管理,集中反映,促進財務管理制度化、科學化和規(guī)范化。根據(jù)日常報銷及收銀員、出納所交來的原始單據(jù)審核并進行賬務處理,做到即時準確。 出納:負責現(xiàn)金、銀行存款的收支,檢查及核對現(xiàn)金銀行日記賬,確保每天賬賬相符、賬實相符,做到日清月結。  收銀員:負債每天每桌每個菜桌的銷售單據(jù)的編寫及整理,并錄入收銀系統(tǒng),登記銷售菜品、酒水明細表,并做到收銀系統(tǒng)與表相符,與單據(jù)相符,與錢款相符。會計工作計劃 篇2  財務部近期工作目標  20xx,公司步入了新的一年,公司也進入了一個嶄新的發(fā)展階段,財務部也將一如既往的圍繞公司的總體經(jīng)營思路和發(fā)展規(guī)劃, 以加強財力核算,提高會計素質為主要工作內容,以精細化核算、數(shù)量化考核為工作方法,以利潤最大化為總體目標,以資產(chǎn)經(jīng)營責任為主線,全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式,加強成本核算,實行全員、全過程的財務管理策略,從嚴管理,積極為公司領導經(jīng)營決策當好參謀,為完成公司經(jīng)營目標作出應有的努力?! ∑鋵嵳^“天下難事始于易,天下大事始于細”。年是百姓拓展并壯大的一年,擁有一支團結、勇于創(chuàng)新的團隊是為其發(fā)展的保障?! ∪f(xié)助部門工作,加強團隊建議。需根據(jù)實際情況制定培訓計劃,從真正意義上為他們帶來幫助?! ∑髽I(yè)的競爭,最終歸于人才的競爭。因此,建立健全一套合理而科學的公司管理制度便迫在眉節(jié),為了進一步完善公司制度,實現(xiàn)管理規(guī)范化,年工作將以
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