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內(nèi)部審計個人年度工作總結(jié)范文與內(nèi)部審計工作優(yōu)秀事跡匯編(參考版)

2024-11-20 05:15本頁面
  

【正文】 。通過參加省內(nèi)審協(xié)會、市內(nèi)審協(xié)會組織的各類培訓(xùn)班,拓寬了公司內(nèi)部審計的工作思路,同時積極參加省、市內(nèi)審協(xié)會組織內(nèi)部審計工作經(jīng)驗交流會,結(jié)合公司的實際,推廣學習了多項內(nèi)部審計的工作先進經(jīng)驗。該同志帶領(lǐng)內(nèi)部審計部門年初通過風險評估確立對公司的貨代業(yè)務(wù)進行風險審計,會同金豐貨代財務(wù)人員、業(yè)務(wù)人員、部門經(jīng)理等對金豐貨代的整個業(yè)務(wù)運作流程進行了參與式跟蹤審計,對公司整個業(yè)務(wù)運作部門進行了全程業(yè)務(wù)跟蹤,了解和基本熟悉了公司整個業(yè)務(wù)運作程序、重點環(huán)節(jié)和高風險領(lǐng)域,并有針對性地對應(yīng)收賬款的管理、內(nèi)部會計控制制度的完善、完善公司業(yè)務(wù)單票核算的內(nèi)涵等方面提出了規(guī)范性建議。四、開展風險評估,積極探索內(nèi)部審計細節(jié)管理重點——加強評估內(nèi)部控制中“點”的控制,有效防范經(jīng)營中的風險。在XXXX三個年度中,分別對外輪代理有限公司進行了內(nèi)部審計,提出審計意見及建議6項;對金豐貨運代理有限公司進行了內(nèi)部審計,提出審計意見及建議21項;對港盛船務(wù)有限公司進行了內(nèi)部審計,提出審計意見2項;對港集裝箱分公司進行了內(nèi)部審計,提出審計意見及建議5項;對青威集裝箱碼頭有限公司進行了內(nèi)部審計,提出審計意見及建議3項。(二)構(gòu)建起了對下屬子公司進行例行年度內(nèi)部審計的工作模式,使得所有下屬子公司納入到股份公司正常的審計監(jiān)督體系中。該同志帶領(lǐng)內(nèi)部審計部門在XXXX三個年度中審查了各年度財務(wù)賬目,并重點對公司的內(nèi)部會計控制狀況進行了審計。公司自爭取上市以來,在公司財會人員的努力和外部會計師事務(wù)所的輔導(dǎo)下,公司財務(wù)部門在會計控制制度建設(shè)和規(guī)范方面做了一定的工作,但是有些制度我們財務(wù)部門沒有明確列示,只是按照慣性操作進行。三、有序開展對股份公司及其下屬子公司的財務(wù)收支及內(nèi)部會計控制審計。通過對港口經(jīng)營業(yè)務(wù)的認真分析,該同志認為公司各經(jīng)營單位的經(jīng)濟效益固然與經(jīng)營市場的開拓、經(jīng)營收入密切相關(guān),而各經(jīng)營單位的日益增長的成本費用也對經(jīng)濟效益產(chǎn)生了更
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