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正文內(nèi)容

20xx村級財務(wù)審計工作總結(jié)(參考版)

2024-11-20 03:25本頁面
  

【正文】 保證財務(wù)的真實性,防止擠占挪用,套取專項資金現(xiàn)象再度發(fā)生,杜絕貪污和損失浪費(fèi)國家資金,使黨的惠民政策真正落實到實處。
  (二)加強(qiáng)對專項資金的管理。四是對級三大員工資待遇要有一個明確規(guī)定,或制定一個幅度,防止相互攀比,亂發(fā)錢物現(xiàn)象發(fā)生。二是強(qiáng)化票據(jù)審核制度,實現(xiàn)二級審核制,嚴(yán)格把關(guān),做到不合規(guī)票據(jù)決不入賬。
  (三)
  四、審計意見和建議:
  (一)建議村級財務(wù)代理,建立健全內(nèi)控制度。有的預(yù)算,會議記錄等材料也沒有。原因三,部分村墊交社會撫養(yǎng)費(fèi)。原因一,少數(shù)村干部濫用職權(quán)包括歷任村干部任職期間走動挪用集體現(xiàn)金。原因就是報賬員對現(xiàn)金管理規(guī)定執(zhí)行不嚴(yán)格。但還是存在諸多問題,主要表現(xiàn)在以下幾個方面:
  (一)入賬不及時,坐支收入及白條抵庫現(xiàn)象普遍存在: 在審計中發(fā)現(xiàn),村里報賬員因各種原因,收入不及時繳存到“三資管理”專戶中,而直接用于費(fèi)用開支,因此村里賬面現(xiàn)金余額很大。把村級集體重大基建項目作為重點(diǎn)進(jìn)行審計、調(diào)查。
  在審計過程中,對于有些有手續(xù)不合理的單據(jù)進(jìn)行現(xiàn)場更正、完善。
  二、工作程序:
  辦事處審計組2020年9月8日制定了《審計人員時間安排表》及審計通知書,并由辦事處下發(fā)給被審計單位。
村級財務(wù)審計工作總結(jié)篇三  受黨委的委派,村級財務(wù)審計組,于2020年9月8日星期二開始,對全辦事處10個行政村的財務(wù)收支、資金及重大建設(shè)項目等進(jìn)行了重點(diǎn)清查。另一方面充分發(fā)揮農(nóng)村審計的服務(wù)職能,積極向村集體提出合理化建議,幫助村級規(guī)范經(jīng)濟(jì)財務(wù)行為,為發(fā)展壯大集體經(jīng)濟(jì)積極進(jìn)言獻(xiàn)策。
  通過以上措施,內(nèi)審工作取得成效。
   意見和建議
  建立健全村級財務(wù)管理制度和保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的監(jiān)督機(jī)制,使財務(wù)工作規(guī)范有序,逐步走上科學(xué)化、規(guī)范化、制度化的軌道。項目工程支付過程中,有的沒有采用從銀行轉(zhuǎn)帳的辦法,而是支付大筆現(xiàn)金給個人,且以白條形式入帳。
  六是小型工程款支付不規(guī)范。有的村擔(dān)心財務(wù)公開影響工作,往往簡化公開程序,減少公開內(nèi)容,有關(guān)資金支出問題,避重就輕、避實就虛,只公布一級科目,把隱性開支和不正當(dāng)開支列到“其他”支出欄目中打埋伏,村民看村級財務(wù)猶如霧里開花,無法了解資金的詳細(xì)用途和去向。
  五是村級財務(wù)公開沒有真正落實到位。
  四是非生產(chǎn)性開支較大。
  三是白條抵庫現(xiàn)象還不少。
  二是歷史遺留“呆帳”較多。
   主要存在問題
  一是村集體資產(chǎn)管理欠規(guī)范。通過此次村級財務(wù)的審計,一是達(dá)到了給農(nóng)民群眾一個明白,還村干部一個清白的目的。通過審計,對各村的財務(wù)都撰寫了審計報告,沒有發(fā)現(xiàn)村干部貪污、挪用、擠占集體資產(chǎn)和資金的現(xiàn)象。審計人員十分注意認(rèn)真聽取村民主理財小組和村民意見,充分發(fā)揮民主理財小組作用,自覺接受群眾的監(jiān)督。六審各項往來,查債權(quán)債務(wù)是否落實。四審集體積累,查去向是否清楚。二審存款現(xiàn)金,查賬款是否相符。
  完善程序、講究方法
  完善工作程序:在審計工作開展之前,召開了動員
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