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正文內(nèi)容

財務(wù)會計人員工作職責(zé)(參考版)

2024-10-29 06:41本頁面
  

【正文】 。為來校檢查工作的上級有關(guān)部門人員提供有關(guān)資料。每學(xué)期對學(xué)校固定資產(chǎn)(包括教學(xué)及其他主要設(shè)備)核對清查一至二次,及時處理添置、調(diào)入、調(diào)出、報廢財產(chǎn)等事項,做到期各項賬目,賬冊清楚,帳物相符。及時清理一切暫付、暫收款項。會計工作必須做到日清月潔,每月準(zhǔn)確及時地做好會計報表,向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)和上級提出書面報告。其主要工作如下:在每個學(xué)年開始前,在總務(wù)處負責(zé)人指導(dǎo)下,編制學(xué)校學(xué)年經(jīng)費預(yù)決算,做好財會計劃,保證學(xué)校合理使用各項資金。八、根據(jù)《會計檔案管理辦法》規(guī)定,對基層工會的各種會計憑證、會計賬薄、會計報表等會計資料,定期核對和收集整理、裝訂成冊,留存一年后送交基層工會保管,保證會計資料的完整。依法、及時、完整、正確地核算各類收支及往來賬目情況,做到手續(xù)完備,數(shù)字準(zhǔn)確,賬目清楚;定期編制財務(wù)報表,做到編報、上交及時,內(nèi)容完整,口徑一致,數(shù)字真實;定期分析基層工會經(jīng)費預(yù)算完成情況,并及時與基層工會主席溝通,提高工會經(jīng)費使用效率。對銀行存款賬面數(shù)與銀行對帳單數(shù)應(yīng)逐筆核對,如余額不符,必須查明原因,并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。四、代記賬會計人員不定期抽查保險箱情況,實地監(jiān)盤庫存現(xiàn)金。三、對基層工會報賬人員提供的原始憑證進行審核和監(jiān)督。徐匯區(qū)教育系統(tǒng)工會委托記賬會計人員工作職責(zé)一、代記賬會計人員必須遵守《中華人民共和國工會法》、《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國教育法》、《工會會計制度》等相關(guān)法律法規(guī),遵守職業(yè)道德,誠實守信,熟悉財經(jīng)法規(guī),努力為基層工會服務(wù)。七、認真積累有關(guān)資料,做好本決算工作,為下預(yù)算做參考。五、按時做好每月工資表,適時做好發(fā)放其他費用的表格清單,保證按時發(fā)放。三、對上述各種帳戶收支發(fā)出的單據(jù)做好審查復(fù)核工作,并按月裝訂成冊,妥善保管,不得散失。3.認真記好固定資產(chǎn)帳,并與保管人員進行對帳。1.認真記好經(jīng)費總帳和明細帳,根據(jù)下達的預(yù)算數(shù),分析支出情況,發(fā)現(xiàn)問題及時反映,并按月做好結(jié)帳工作。一、根據(jù)上級布置,結(jié)合學(xué)校情況及時編好預(yù)算。1嚴格遵守國家財務(wù)制度和財經(jīng)紀律,認真執(zhí)行《會計法》加強經(jīng)濟管理,提高經(jīng)濟效益。揭露各種浪費現(xiàn)象,及時向領(lǐng)導(dǎo)提出改進措施,當(dāng)好參謀。1為了保證電算化數(shù)據(jù)的可靠,必須及時地做好賬務(wù)數(shù)據(jù)備份工作,定期地打印憑證、各種賬冊和報表。認真地計算本單位應(yīng)交納的各種稅金和代扣代繳個人所得稅;認真地進行各種財務(wù)年檢工作。會計人員離職前要做好移交工作,并造移交清冊一式三份,交接雙方各執(zhí)一份,存檔一份。會計人員認真書寫阿拉伯?dāng)?shù)字,數(shù)字大寫應(yīng)準(zhǔn)確書寫:壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億、元、角、分、零、正,不得馬虎。按財政部門的要求,認真填制會計憑證,對不合法的憑證有權(quán)退回給經(jīng)辦人;
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