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審計(jì)部xx年工作總結(jié)與xx年工作計(jì)劃(參考版)

2024-10-29 02:41本頁面
  

【正文】 。但是隨著改革的縱深推進(jìn),我們將面臨許多問題:財(cái)務(wù)審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善,財(cái)務(wù)審計(jì)方法需要進(jìn)一步改進(jìn),財(cái)務(wù)審計(jì)力度需要進(jìn)一步加強(qiáng)。(五)開拓創(chuàng)新。(三)有效監(jiān)督。三是加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)管理。二是加強(qiáng)對(duì)資金管理。(二)加強(qiáng)管理。三是加強(qiáng)對(duì)上級(jí)主管部門的服務(wù)。一是加強(qiáng)對(duì)各分、子公司的服務(wù)。三、xx年財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的初步思路xx年是我司的關(guān)鍵年,如何提高企業(yè)財(cái)務(wù)管理,提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量,對(duì)我司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展至關(guān)重要。(3)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度,發(fā)揮專項(xiàng)審計(jì)工作的作用,從而降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。充分利用稅收政策(二)審計(jì)方面的工作全面迎接國(guó)家審計(jì)財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神,對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求(1)繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊,加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況,對(duì)于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序,對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng),需經(jīng)過專門的論證分析后,按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。根據(jù)財(cái)務(wù)制度,結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況,組織匯編了xx集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展,財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開展,強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度,保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。通過此次的自查,切實(shí)加強(qiáng)了國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),更好的完成xx年的各項(xiàng)工作任務(wù),我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)一、xx年財(cái)務(wù)審計(jì)工作的簡(jiǎn)要回顧(一)財(cái)務(wù)方面的工作切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù),充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。第五篇:xx年企業(yè)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作總結(jié)xx年企業(yè)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作總結(jié)撰寫人:___________日期:___________xx年企業(yè)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作總結(jié)xx年是xx集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場(chǎng)、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年,也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路,規(guī)范管理的一年。(三)踐行群眾路線,從嚴(yán)查實(shí)問題推動(dòng)整改緊緊圍繞反對(duì)“四風(fēng)”,以理論理想、黨章黨紀(jì)、民心民聲、先輩先進(jìn)為鏡,對(duì)照“三嚴(yán)三實(shí)”要求,采取群眾提、自己找、上級(jí)點(diǎn)、互相幫、集體議等方式,深入查擺“四風(fēng)”突出問題和關(guān)系群眾切身利益的問題,特別是發(fā)生在群眾身邊的不正之風(fēng)問題。加大對(duì)權(quán)力集中部門和資金、密集領(lǐng)域領(lǐng)導(dǎo)干部的審計(jì)力度。(二)突出審計(jì)重點(diǎn),助推海陵全面深化改革進(jìn)一步加大對(duì)公共資金、國(guó)有資產(chǎn)、國(guó)有的審計(jì)監(jiān)督,摸清底數(shù),揭示問題,提出建議。二、存在問題,雖采取多種措施,還沒有從根本上解決問題。二是抓好內(nèi)部監(jiān)督控制,嚴(yán)格控制和壓縮一般性支出,嚴(yán)格控制和降低“三公”費(fèi)用,認(rèn)真落實(shí)公務(wù)接待有關(guān)規(guī)定。(五)嚴(yán)風(fēng)肅紀(jì),強(qiáng)化建設(shè),著力審計(jì)隊(duì)伍綜合素質(zhì)再提升一是舉辦“反腐倡廉建設(shè)”專題講座。為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)審計(jì)實(shí)施和審計(jì)管理的規(guī)范化,提高管理水平,強(qiáng)化審計(jì)管理系統(tǒng)和現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)實(shí)施系統(tǒng)的互動(dòng),溝通,加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理和控制,今年我局所有審計(jì)項(xiàng)目將實(shí)現(xiàn)AO與OA的數(shù)據(jù)交互,目前區(qū)商務(wù)局XX預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、泰州市海陵房產(chǎn)開發(fā)公司XX年末資產(chǎn)負(fù)債損益情況審計(jì)等部分在手項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)雙系統(tǒng)數(shù)據(jù)交互審計(jì)。局創(chuàng)建活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組不定期對(duì)各科室計(jì)算機(jī)的安全設(shè)置、絡(luò)隔離、介質(zhì)使用、涉密管理、IP設(shè)置和機(jī)房設(shè)備管理等情況進(jìn)行排摸,充分備戰(zhàn)創(chuàng)建迎檢。二是建立計(jì)算機(jī)保密管理卡登記制度,明確責(zé)任人、計(jì)算機(jī)絡(luò)安全管理和使用要求,確保絡(luò)信息的安全。(三)落實(shí)措施,強(qiáng)化管理,平安互聯(lián)創(chuàng)建守護(hù)上家園根據(jù)《泰州市海陵區(qū)“平安互聯(lián)”創(chuàng)建活動(dòng)實(shí)施方案》文件要求和全區(qū)“平安互聯(lián)”創(chuàng)建工作會(huì)議精神,今年上半年以來,我局切實(shí)加強(qiáng)和改進(jìn)互聯(lián)管理工作,維護(hù)互聯(lián)安全和穩(wěn)定,營(yíng)造“安全、文明、和諧、穩(wěn)定”的絡(luò)環(huán)境,成立了以單位主要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)的“平安互聯(lián)”創(chuàng)建活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組,制定了活動(dòng)方案,明確了創(chuàng)建工作的目標(biāo)、責(zé)任、步驟和要求。五是針對(duì)社會(huì)反映的搖號(hào)公平公正問題,規(guī)范搖號(hào)流程,推行《外聘中介機(jī)構(gòu)參與公開搖號(hào)制度》,做到審計(jì)外聘工作陽光、透明。三是針對(duì)審計(jì)報(bào)告層次不高、審計(jì)建議操作性不強(qiáng)問題,建立《科室內(nèi)部交叉復(fù)核制度》,強(qiáng)化審計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)制度,提升審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量。在整改落實(shí)方面,針對(duì)存在問題,我局均一對(duì)一制定了整改措施,明確了整改時(shí)限、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任科室,其中已整改5項(xiàng),一是針對(duì)工作責(zé)任落實(shí)不到位、工作環(huán)節(jié)銜接不緊密問題,建立《月度工作督查制度》,強(qiáng)化科室負(fù)責(zé)人責(zé)任。在征求意見方面,共召開座談會(huì)15次,座談約談人數(shù)92人次,發(fā)放征求意見表102份,收回56份,聽取意見建議109條。目前活動(dòng)“學(xué)習(xí)教育、聽取意見”環(huán)節(jié)已基本結(jié)束并取得初步成效。組織實(shí)施了區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金審計(jì),著力摸清項(xiàng)目建設(shè)及資金使用管理的總體情況,分析評(píng)價(jià)資金使用效益和開發(fā)效果,促進(jìn)完善農(nóng)業(yè)投入機(jī)制和相關(guān)制度,提高財(cái)政資金效能和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)水平。工程質(zhì)量管理情況。以審計(jì)理陳賬清錯(cuò)賬“撬動(dòng)”整改提速。四是重點(diǎn)審查領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間自然的保護(hù)、管理和利用情況,自然的開發(fā)利用是否注重經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益的協(xié)調(diào)統(tǒng)一,是否得到有效利用,土地開發(fā)項(xiàng)目是否合法合規(guī)、是否節(jié)約經(jīng)濟(jì),房屋土地出租是否簽訂協(xié)議、房屋土地出租收入是否足額收取,防止舞弊行為的發(fā)生以及的損失浪費(fèi)。二是重點(diǎn)審查領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間是否存在違規(guī)發(fā)放津貼補(bǔ)貼現(xiàn)象,是否擠占項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)用于公用支出,項(xiàng)目支出是否規(guī)范且達(dá)到預(yù)期效果,以防發(fā)生資金截留挪用、體外循環(huán)、私設(shè)“小金庫”等問題,提高資金的管理水平和使用效益。受區(qū)委組織部的委托,今年上半年計(jì)劃安排經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目6個(gè),目前已完成2個(gè),在手項(xiàng)目2個(gè)。五是嚴(yán)把社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)質(zhì)量“考核關(guān)”,建立健全嚴(yán)格的考評(píng)工作機(jī)制,建立了《海陵區(qū)審計(jì)局聘請(qǐng)外部人員參與房屋征收(搬遷)跟蹤審計(jì)工作考核辦法》,將參與跟蹤審計(jì)單位和人員的工作作風(fēng)、質(zhì)量和業(yè)績(jī)列入重點(diǎn)考核內(nèi)容,并將考核結(jié)果作為評(píng)優(yōu)和今后能否參與政府投資項(xiàng)目審計(jì)的重要依據(jù)。三是嚴(yán)把跟蹤過程“監(jiān)督關(guān)”,加大檢查力度,重點(diǎn)對(duì)跟蹤審計(jì)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性以及規(guī)范性等進(jìn)行全程監(jiān)督,切實(shí)增強(qiáng)審計(jì)服務(wù)能力,提升現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)效率。一是嚴(yán)把實(shí)施單位和人員“入門關(guān)”,組織審計(jì)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行房屋征收(搬遷)學(xué)習(xí)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)考試,相關(guān)單位和人員獲取合格資格“準(zhǔn)入證”后,方可入圍備選庫,并通過公開程序參與現(xiàn)場(chǎng)工作。今年上半年,根據(jù)區(qū)政府委托,已完成了老小區(qū)環(huán)境綜合整治工程預(yù)算、陽光大道西延綠化工程預(yù)算、泰九路結(jié)算、吳洲北路污水管工程預(yù)算、吳同甲故居修復(fù)預(yù)算、單生珍藏文物館工程結(jié)算等政府投資工程建設(shè)31個(gè),送審金額億元,審計(jì)數(shù)億元,審計(jì)核減工程造價(jià)萬元。審計(jì)中注意從體制、機(jī)制和管理層面研究財(cái)政問題和提出審計(jì)建議,注重審計(jì)的整體性、效益性和建設(shè)性?!綳X年審計(jì)部下半年工作計(jì)劃三】一、上半年工作成績(jī)(一)依法審計(jì),發(fā)揮效能,審計(jì)監(jiān)督保障海陵經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康運(yùn)行。六是探索環(huán)境審計(jì)。五是繼續(xù)推動(dòng)審計(jì)結(jié)果落實(shí)。進(jìn)一步健全完善工程審計(jì)三項(xiàng)制度,完善涉及審計(jì)的國(guó)有資產(chǎn)處置、工程招標(biāo)建設(shè)、征地拆遷補(bǔ)償、政府采購(gòu)等方的剛性約束制度,不斷提升制度執(zhí)行力。根據(jù)不同類別領(lǐng)導(dǎo)干部的職責(zé)權(quán)限,結(jié)合政府職能轉(zhuǎn)變和權(quán)力清單制度,突出審計(jì)重點(diǎn),界定審計(jì)責(zé)任、作出審計(jì)評(píng)價(jià)。三是繼續(xù)大力推進(jìn)依法行政。配合審計(jì)署、省審計(jì)廳繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)社保、教育、醫(yī)療等民生資金和項(xiàng)目的審計(jì),重點(diǎn)監(jiān)督檢查政策執(zhí)行、資金使用、項(xiàng)目實(shí)施等情況。下半年,集中精力,收集整理各項(xiàng)審計(jì)資料,找出共性問題,提出切實(shí)可行的審計(jì)建議,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的審計(jì)依據(jù)。一是繼續(xù)大力推進(jìn)公共資金高效使用。加強(qiáng)審計(jì)整改督查,穩(wěn)步推進(jìn)審計(jì)公告,提升審計(jì)工作成效。把發(fā)現(xiàn)問題作為增強(qiáng)審計(jì)深度、加大審計(jì)力度的著力點(diǎn)。加快年輕干部培養(yǎng),注重審計(jì)干部隊(duì)伍整體能力素質(zhì)提高,把甕安縣審計(jì)局建設(shè)成具有較高政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力,作風(fēng)過硬的隊(duì)伍。(二)狠抓審計(jì)干部隊(duì)伍建設(shè),提升審計(jì)干部素質(zhì)和活力。政府投資項(xiàng)目審計(jì),重點(diǎn)關(guān)注工程造價(jià)真實(shí)性、工程招投標(biāo)和工程質(zhì)量管理以及征地拆遷、資金管理使用等情況,防范重大損失浪費(fèi)和重大安全隱患。三是加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的審計(jì)監(jiān)督。重點(diǎn)抓好上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)安排的專項(xiàng)資金審計(jì)。貫徹落實(shí)審計(jì)署《關(guān)于進(jìn)一步加大審計(jì)力度促進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)等政策措施落實(shí)的意見》,圍繞中心、服務(wù)大局,圍繞項(xiàng)目落地、資金保障、簡(jiǎn)政放權(quán)、政策落實(shí)、風(fēng)險(xiǎn)防范,結(jié)合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展實(shí)際,加大審計(jì)力度,持續(xù)進(jìn)行跟蹤審計(jì),促進(jìn)政策落地和發(fā)揮實(shí)效。(一)著力推進(jìn)審計(jì)監(jiān)督全覆蓋,發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用。用《審計(jì)署關(guān)于適應(yīng)新常態(tài)踐行新理念更好地履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)的意見》指導(dǎo)審計(jì)工作,對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題注重把握“三個(gè)區(qū)分”,謹(jǐn)慎處理,把推動(dòng)改革創(chuàng)新、促進(jìn)政策措施落實(shí)作為重要任務(wù)。同時(shí),與津?yàn)I公司各職能部門尤其是財(cái)務(wù)總監(jiān)室要進(jìn)一步加強(qiáng)合作與工作溝通,將審計(jì)部掌握的相關(guān)信息及時(shí)通報(bào),避免監(jiān)督、考核脫節(jié)。四、依照“審而要究、審而要改、審而要用”的原則,建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度,加強(qiáng)對(duì)審計(jì)意見落實(shí)情況的跟蹤,并定期組織開展審計(jì)成果運(yùn)用執(zhí)行情況的檢查。(4)、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工程審計(jì)。(2)、金融街二期工程竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)。XX年應(yīng)完成的工程項(xiàng)目審計(jì)有以下五項(xiàng)。對(duì)合同簽訂及履行情況的審計(jì)合同審查可采用事前、事后兩種方式進(jìn)行,事前審計(jì)是依據(jù)津?yàn)I公司有關(guān)規(guī)定由各能各部門聯(lián)合審批的合同,審計(jì)部要嚴(yán)格審計(jì)監(jiān)督,做好審計(jì)記錄;事后審計(jì)是審計(jì)部采取備案合同抽審辦法,即每季度對(duì)下屬企業(yè)簽訂的合同進(jìn)行抽審,可采取結(jié)合其他審計(jì)項(xiàng)目和單獨(dú)抽審的辦法進(jìn)行。因此,對(duì)下屬企業(yè)的各項(xiàng)成本費(fèi)用支出進(jìn)行審計(jì),也是我們審計(jì)的重點(diǎn)內(nèi)容。在各項(xiàng)成本費(fèi)用支出中進(jìn)行跟蹤審計(jì)。往來款項(xiàng)是公司本部及下屬企業(yè)財(cái)務(wù)核算的重要內(nèi)容,也是最容易出現(xiàn)違規(guī)的地方,因此我們?cè)趯徲?jì)中應(yīng)對(duì)往來款項(xiàng)進(jìn)行重點(diǎn)審計(jì)。審計(jì)時(shí)要結(jié)合銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì),必要的話對(duì)原始憑證和原始票據(jù)進(jìn)行核對(duì)或跟蹤審計(jì)。對(duì)銀行存款大宗項(xiàng)的進(jìn)出進(jìn)行跟蹤審計(jì)。為下屬企業(yè)提供好服務(wù),又為公司領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀,應(yīng)精心組織好對(duì)公司本部及下屬企業(yè)的各類審計(jì)。三、在審計(jì)部?jī)?nèi)部實(shí)行審計(jì)項(xiàng)目組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制,規(guī)范操作程序,狠抓審計(jì)基礎(chǔ)建設(shè),不斷提高審計(jì)工作質(zhì)量,精心組織好對(duì)公司本部及下屬企業(yè)的各類審計(jì)。經(jīng)營(yíng)決策審計(jì)包括審計(jì)參與決策的過程和決策實(shí)施后的跟蹤。在以上兩項(xiàng)審計(jì)的基礎(chǔ)上,內(nèi)審還應(yīng)嘗試經(jīng)營(yíng)決策審計(jì)。在開展經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)時(shí),內(nèi)部審計(jì)應(yīng)注意的問題是:經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)一定要與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及其他專項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合,經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)也就是對(duì)下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)者或任期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)任務(wù)完成情況以及真實(shí)性進(jìn)行審計(jì)。二、以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心,結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),嘗試經(jīng)營(yíng)決策審計(jì)。內(nèi)部控制制度是指公司為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo),保障資產(chǎn)完整,保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)健康有序進(jìn)行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng),包括對(duì)與會(huì)計(jì)記錄、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理直接有關(guān)的會(huì)計(jì)控制系統(tǒng)和間接有關(guān)的管理控制系統(tǒng)。因此,要做好以下五個(gè)方面的工作:一、以內(nèi)控制度審計(jì)為基礎(chǔ),促進(jìn)公司內(nèi)控制度健全和完善。綜上所述,審計(jì)部較好地完成了XX年全年的審計(jì)工作。十三、對(duì)公司有關(guān)職能部門及下屬企業(yè)提供服務(wù)支持審計(jì)部在對(duì)公司本部及下屬企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督的同時(shí),還提供了關(guān)于會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理方面的咨詢和服務(wù),對(duì)公司有關(guān)職能部門或下屬企業(yè)所擬定的制度和規(guī)定,以及下屬企業(yè)財(cái)務(wù)方面存在的問題進(jìn)行認(rèn)真的研究和討論,提出我們的意見和建議,多條意見和建議被采納。十一、根據(jù)公司黨委的部署,完成了數(shù)字電子公司專項(xiàng)調(diào)查工作。九、對(duì)公司下發(fā)文件責(zé)令整改的津?yàn)I造紙公司、磁電分公司進(jìn)行了落實(shí)審計(jì)整改意見工作,幫助下屬企業(yè)搞好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算和管理,建立健全內(nèi)控制度。主要有:支持財(cái)務(wù)總監(jiān)開展工作,發(fā)表獨(dú)立意見;提出帶有指導(dǎo)性的意見,建立一些可行的規(guī)定和辦法(財(cái)務(wù)總監(jiān)例會(huì)制度、報(bào)告制度);按月審閱總監(jiān)報(bào)告,對(duì)財(cái)務(wù)總監(jiān)的報(bào)告在不改變觀點(diǎn)的前提下提出對(duì)內(nèi)容和文字上的修正建議;對(duì)財(cái)務(wù)總監(jiān)的月度報(bào)告,摘錄要點(diǎn)匯總上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。在調(diào)研過程中發(fā)現(xiàn)了磁電分公司對(duì)在產(chǎn)品核算不真實(shí)的問題,及時(shí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),成立了財(cái)務(wù)整頓小組,對(duì)其實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行清查核實(shí),并針對(duì)其在會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理中存在的問
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