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保密自查工作報告(參考版)

2024-10-24 19:27本頁面
  

【正文】 今后我局將繼續(xù)嚴格按照國家《保密法》對保密工作的規(guī)定,加強保密工作的規(guī)范化管理,加強監(jiān)督檢查,確保為勞動保障事業(yè)的發(fā)展提供可靠的安全保障。在完善計算機安全管理的基礎上,開展計算機安全專題輔導,提高辦公計算機抵御風險的能力。也發(fā)現(xiàn)了一些薄弱環(huán)節(jié),與上級的要求還存在一定的差距和不足:組織干部職工進行保密教育的力度不夠,干部職工的保密意識有待進一步提高;計算機遭受病毒襲擊現(xiàn)象較為頻繁,計算機安全有待進一步加強。按照要求加大了對保密硬件設施的建設力度,落實了保密經費,保險柜、鐵皮柜等保密設備,從硬件上加強財務室、檔案室等保密要害部門的安全工作。任何個人不得將帶有保密信息內容資料的軟盤帶回家中用于計算機進行處理。嚴禁在上互聯(lián)網的計算機中制作、存儲、傳遞和使用涉密文件、信息以及機關內部資料。對收到的秘密文件要嚴格實行登記、退還、銷毀制度,文件的復印、制作、歸檔、銷毀工作嚴格按相關規(guī)定辦理,對擬銷毀的文件材料認真清理,不得隨便亂扔亂放,指定專人集中進行銷毀。(四)嚴格文件資料的日常處理認真做好機關文件日常收(發(fā))登記管理、文件傳閱(借閱)管理、歸檔及檔案管理,嚴格把好文件的入口關和出入關。任何人不得隨意加蓋公章。局指定辦公室負責對局行政公章的保管,辦公室主任為局公章的保管責任人。會議討論的內容,未作出決定待定的、需要保密或一段時間內保密的,不得隨意擴散傳播。對于局黨組、行政各類會議,尤其是對涉及人事、財務商議等涉密的會議,嚴格落實保密措施,遵守保密紀律。我們始終把保密宣傳教育作為一件大事來抓,專門召開了保密會議,集中學習《中華人民共和國保密法》和《中華人民共和國保守國家秘密法實施辦法》等法律、法規(guī),同時對上級要求傳達的有關文件精神及保密相關知識,及時安排學習,增強了全局職工的保密工作方法和技能,不斷提高他們的責任意識和防范能力。我們堅持把保密工作融入機關經常性工作之中,做到部署、檢查、總結、考核時與保密工作同步進行,堅持業(yè)務工作做到哪里,保密工作就延伸到哪里。(二)把保密工作與日常工作緊密結合,統(tǒng)一部署、檢查,做到年初有計劃,平時有檢查。為嚴格保密紀律,堵塞漏洞,消除隱患,加強機關的保密工作,我局成立了以局長李春生為組長,分管副局長為副組長,各科室負責人為成員的保密工作領導小組,全部簽訂保密承諾書。今后將繼續(xù)努力,積極探索新時期保密工作的新情況、新問題,力爭保密工作再上新臺階。加強對保密工作人員的業(yè)務培訓,提高保密干部的素質。對計算機網絡的保密管理是一項艱巨的工作還缺乏完全有保障的技術支持,目前只能以常規(guī)的保密制度加以約束,通過嚴密的監(jiān)督措施以防萬一。每臺電腦系統(tǒng)都安裝有效的防火墻或殺毒軟件;尤其是裝有社保資金專戶資金撥付和會計核算系統(tǒng)的電腦,由專人負責管理工作,專機專用,嚴格要求使用人不得使用專用電腦接通互聯(lián)網。保密電話管理情況 社保中心未涉及該內容。二、自查內容密碼電報管理情況通過自查,社保中心沒有涉及密碼電報管理方面的工作。第四篇:關于開展專項保密檢查自查工作報告按照我廳關于開展專項保密檢查自查工作的通知要求,社保中心對此次自查工作進行了專題布置,要求有關人員嚴格按照文件要求開展深入細致的自查工作,現(xiàn)將自查情況報告如下:一、領導高度重視,加強組織領導。還要制定出更完善、更結合實際的規(guī)章制度,使事前行為得到規(guī)范,堵塞可能發(fā)生的失、泄密事件,消除隱患,以確保信息安全。因此,需要不斷加強宣傳、教育力度,增強審計人員的保密意識,提高做好保密工作的主動性和自覺性。我局的保密工作在局領導的高度重視和全體干部職工的共同努力下,工作開展比較順利,雖然從未發(fā)生過失密、泄密事件,但通過自查,也發(fā)現(xiàn)了一些問題和不足:一是保密工作的宣傳教育力度還要加大。(4)xx市審計局門戶網站組建于XX年,在門戶網的信息公開上,我們嚴格按照《xx市審計局信息上網管理辦法》,對上網公開的信息實行逐級審批,嚴密把關,切實做到“涉密信息不上網,上網信息不涉密”。(3)我局的審計業(yè)務專網和互聯(lián)網是完全隔離,審計業(yè)務專網通過VPN防火墻與上下級審計機關相連,只用于傳遞與審計業(yè)務有關的文件資料信息,不傳遞其他信息。(1)結合審計工作實際,不斷修訂完善了相關保密制度,先后制訂了《計算機財產管理規(guī)定》、《xx市審計局信息上網管理辦法》、《xx市審計局涉密計算機、移動存儲介質及涉密網絡保密管理制度》等制度,做到保密工作有據可依、有章可循。嚴格保密紀律,規(guī)定審計人員在履行審計職責時,負有保密的義務,不得透露其知悉的國家秘密和被審計單位的商業(yè)秘密。(4)對往年的檔案妥善管理,及時存檔,查詢、借閱檔案做到審批、登記并簽名,不允許非工作人員進入檔案室,保證秘密文件不外泄。(2)文件登記、傳閱都按照程序進行,對呈送局領導指示的文件進行登記,領導批示后,退還辦公室,不存在在領導之間橫向
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