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5篇一:某年區(qū)審計局年度工作計劃(參考版)

2024-09-12 02:16本頁面
  

【正文】 。在審計項目實施上,仍以自組審計小組為主;基本建設項目竣工決算審計擬聘請具備資質的外部審計機構完成;按照成本效率原則,堅持 第 16 頁 共 16 頁 “******** 效 ” ,按被審計單位所處地域集中審計。 。 2024 年安排審計項目 25 個,其中。 (二) 2024 年審計工作計劃。 ********的要求,強化財務收支審計,財務收支審計占總計劃的 64%。 第 15 頁 共 16 頁 面對新的任務和要求,審計部 2024 年的工作思路是: *****,關注公司經營管理全過程,加強對權力集中、資金密集、資源富集的部門和崗位的監(jiān)管,推進重點領域和關鍵環(huán)節(jié)的全過程跟蹤,及時揭示風險,消除隱患,堵塞漏洞, 完善內部控制體系,提高公司經營管理水平和風險防范能力。 隨著我國經濟發(fā)展進入新常態(tài), 2024 年經濟下行壓力預計會繼續(xù)增大,投資增速放緩,對 *****業(yè)負面影響較大,公司面臨經營風險將增大,公司對 ****風險的 *****也會增加。審計隊伍缺乏工程造價方面的專業(yè)人員, ****2024 年,審計部將繼續(xù)加強審計人員培訓,拓寬在崗人員知識面,提高綜合能力,使其具備獨立開展審計任務的能力。 ,但深度不夠,且相同問題在不同的單位重復發(fā)生,缺少對審計發(fā)現問題的系統(tǒng)分析、總結和反饋,對被審單位和其他相關單位的警示和促進作用效果減弱,審計整改和審計成果運用有待加強。如要完成集團公司 “******” 的任務,本年應達到 30%以上,實際本年度財務收支審計覆蓋率為 %。 (四)存在的問題及改進措施。 。 。 ,全面提高綜合素質。 “*****” 。 。 ********* (三) 2024 年度審計工作亮點和創(chuàng)新。 審計部根據公司人力資源部委托,開展了對 ****公司、******等 7 個單位原主要負責人的離任經濟責任審計,完成了 1項任中經濟責任審計,對所屬單位領導人員任職期間的經濟責任履行情況作出了客觀評價,發(fā)揮了經濟責任審計在促進領導人員廉潔從業(yè)、加強權力制約與監(jiān)督、完善被審計單位內控制度等方面的作用。 *截至 2024 年 12 月底,審計部已完成對 ****、 ****公司、****公司、 ****項目部、 ****等 10 個項目部的財務收支審計,加強了對被審計單位財務收支合法性、會計信息真實性和準確性的檢查監(jiān)督,促進了會計核算工作的規(guī)范化,提高了財經法紀執(zhí)行力,防范了舞弊風險。目前,已有 ***個項目形成審計報告,審計資產總額 ****億元,挽回各類損失 ****萬元,節(jié)約各類開支 ****萬元,清退個人不當得利 ***萬元。 (二) 2024 年度審計工作開展情況。 。 。 人員編制為 ***人,其中審計部主任 1 人、審計處 4 人、風險管理處 3 人。公司內部審計工作由審計部統(tǒng)一負責,下屬平臺單位不再保留審計職能。 ?,F將2024 年工作及 2024 年計劃情況報告如下: 第 11 頁 共 16 頁 一、 2024 年度內部審計工作總結 (一) 2024 年審計基礎工作情況。 要對現有的內審人員進行 業(yè)務培訓,如國際內審師資格考試、新稅法學習等,不斷豐富業(yè)務知識,提高審計人員自身素質,適應新形勢、新任務的需要。 四、改善內審環(huán)境,加強審計人員培訓,進一步提高審計工作質量。 投資企業(yè)審計 為評價對外投資企業(yè)的管理 效果的需要,對投資企業(yè)進行經 第 10 頁 共 16 頁 營與資產負債審計,充分發(fā)揮監(jiān)事對投資企業(yè)經營管理評價作用。 ⑵ 針對性地開展專項審計 根據集團經營管理特點,就預算、內控管理、經濟責任考核等有針對性開展專項攻堅審計,重點
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