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正文內(nèi)容

事業(yè)單位內(nèi)部財務(wù)審計步驟分析(參考版)

2024-09-02 08:02本頁面
  

【正文】   三、結(jié)語   事業(yè)單位內(nèi)部審計是非常重要的一項工作,相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)該產(chǎn)生足夠的重視程度,要提高相關(guān)審計人員的專業(yè)素質(zhì),只有這樣,才能提高審計工作的質(zhì)量。   審計現(xiàn)金收付環(huán)節(jié):在這個環(huán)節(jié)容易出現(xiàn)的問題就是個人將現(xiàn)金收入據(jù)為己有;出現(xiàn)賬外賬等問題,也就是將收到的現(xiàn)金存入其他的賬戶;在支出現(xiàn)金的時候,非法的直接用現(xiàn)金收入來代替;收付現(xiàn)金的時候不按照國家相關(guān)的法律規(guī)范,超額收付,一般是想從中牟利,從而使用現(xiàn)金支付的方式,避免接受銀行的監(jiān)督;還有是在使用庫存現(xiàn)金的時候,采用不符合財務(wù)手續(xù)的字條或者單據(jù)等;針對這些情況,在審計的時候,應(yīng)該提高警覺性,對票據(jù)的內(nèi)容、收付款的憑證進行仔細的檢查,如果發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為,應(yīng)該嚴厲查處。   要審計資產(chǎn)管理中的每一個環(huán)節(jié),并且保證每一個環(huán)節(jié)審計的質(zhì)量,只有這樣,才能保證國有資產(chǎn)不出現(xiàn)浪費和流失等現(xiàn)象。   審計事業(yè)單位的
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