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財(cái)務(wù)審計(jì)工作總結(jié)(參考版)

2025-04-05 14:43本頁(yè)面
  

【正文】 20**年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,審計(jì)工作克服很多困難并取得一些成績(jī),但內(nèi)審工作目前仍局限與財(cái)務(wù)、工程審計(jì),管理類審計(jì)涉入不多,內(nèi)審監(jiān)督的深度與 廣度有待加強(qiáng),根據(jù)審計(jì)工作發(fā)展需要不斷審計(jì)創(chuàng)新,完善審計(jì)方法,豐富審計(jì)手段,使審計(jì)工作在集團(tuán)內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。針對(duì)集團(tuán)公司審計(jì)人員與借調(diào)助審人員都是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而來(lái),審計(jì)專業(yè)知識(shí)相對(duì)薄弱,審計(jì)技巧、審計(jì)溝通等專業(yè)潛力有所欠缺,審計(jì)人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的相關(guān)培訓(xùn),一邊和協(xié)會(huì)內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流,在實(shí)踐中用心探索,積累經(jīng)驗(yàn)。 集團(tuán)母子公司基建流程不完善,存在基建單位與使用單位溝通不足,流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。 延伸審計(jì)項(xiàng)目,合并審計(jì)目的,注重審計(jì)存在問(wèn)題整改落實(shí) 20**年,由于審計(jì)人手不足,我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì),在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過(guò)程審核時(shí),針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管 理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問(wèn)題,及時(shí)與各單位溝通,提出相關(guān)推薦,指導(dǎo)整改。 在信息化方面,隨著企業(yè) ERP 系統(tǒng)上線運(yùn)行, ERP 系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計(jì)工作。審計(jì)部從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手,全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。 二、主要工作體會(huì) 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視,是推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的關(guān)鍵 20**在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,克服審計(jì)部自有人手不足等困難,成功從二級(jí)企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)等業(yè)務(wù)能手來(lái)支援,二級(jí)企業(yè)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)熟悉管理與業(yè)務(wù)流程,給審計(jì)工作進(jìn)展帶來(lái)必須便利,推動(dòng)審計(jì)工作順利完成。***萬(wàn)元。 20**年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價(jià)審核 1 項(xiàng),結(jié)算報(bào)審金額 228。 ***萬(wàn)元。基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì) 40 項(xiàng),結(jié)算報(bào)審金額 1, 392。 ***萬(wàn)元,核減金額 286。工程審計(jì)人員深入工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng),開展現(xiàn)場(chǎng)工程監(jiān)督、材料審計(jì)等,糾正相關(guān)部門流程方面存在錯(cuò)誤,做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式。 加強(qiáng)離任審計(jì),帶給人事管理參考 20**年,原總經(jīng)理、副總經(jīng)理崗位變動(dòng),根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計(jì),對(duì)其任期內(nèi)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成、經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評(píng)價(jià),為集團(tuán)人事考核帶給參考。 完善投資企業(yè)審計(jì),帶給投資評(píng)估依據(jù) 為評(píng)價(jià)對(duì)外投資企業(yè)的管理效果的需要,根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對(duì)投資企業(yè)進(jìn)行審計(jì),對(duì) 20**省、等三家公司財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì),深入、綜合評(píng)價(jià)投資公司的管理效益。 開展專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì) 20**cc 年 *月,公司為扭轉(zhuǎn)汽車租賃公司年年虧損局面,重新任命總經(jīng)理,并與之簽訂經(jīng)營(yíng)考核職責(zé)書。10*月份審計(jì)部對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改狀況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計(jì)回訪,個(gè)性是針對(duì)整改不到位單位,提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實(shí)執(zhí)行。 預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行 預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì),在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過(guò)程審核時(shí),針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制 度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問(wèn)題,及時(shí)與各單位溝通,針對(duì)審計(jì)報(bào)告的存在問(wèn)題,提出相關(guān)推薦,指導(dǎo)整改。 二 0 一一年十一月二十日 第五篇:公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作總結(jié) 公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作總結(jié) 今年在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,審計(jì)部嚴(yán)格遵守國(guó)家各項(xiàng)法律、法規(guī),認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計(jì)管理制度》。 2021 年,計(jì)劃投資 1300 萬(wàn)元,繼續(xù)建設(shè) X 社區(qū)綜合服務(wù)中心、三農(nóng)大廳綜合服務(wù)中心,農(nóng)產(chǎn)品大世界等項(xiàng)目,真正實(shí)現(xiàn)總社和省市社提出的建設(shè)和恢復(fù)日用品、農(nóng)資、農(nóng)超對(duì)接、社區(qū)服務(wù)、資金互助五大服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系,收復(fù)供銷社農(nóng)村流通的主陣地。 開展對(duì)社有企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)收支預(yù)算考核工 5 作,切實(shí)把社有資產(chǎn)保值 增值的責(zé)任落到實(shí)處;科學(xué)合理確定企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和財(cái)務(wù)收支指標(biāo),強(qiáng)化日常檢查、考核、兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲等工作。 基層財(cái)會(huì)、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)人員大多一人兼職,年齡偏大,知識(shí)面窄,與當(dāng)前快速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)社會(huì)不相適應(yīng),急需年富力強(qiáng)、富有朝氣、能夠干事創(chuàng)業(yè)的復(fù)合型人才投入到供銷事業(yè)中去。 四、存在問(wèn)題 雖然甩掉了歷史經(jīng)濟(jì)包袱,確保了社有資產(chǎn)的完整,但資產(chǎn)變現(xiàn)能力差,資產(chǎn)保值尚可,增值缺乏后勁,流動(dòng)資金不足,經(jīng)營(yíng)管理人才匱乏,已經(jīng)成為阻礙企業(yè)正常發(fā)展的瓶頸。 截止 2021 年 11 月底,共投資 960 萬(wàn)元,相繼建設(shè)了 2100 平方XX 供銷 X 超市、 800 平方的 X 日用品配送中心三期擴(kuò)建, 6000 平方的水 X 社區(qū)服務(wù)中心已經(jīng)開工、 400 水 XX 河直營(yíng) 4 超市等項(xiàng)目。 2021 年,在 XX 市社的指導(dǎo)幫助下,積極申報(bào)各類、各級(jí)項(xiàng)目工程 12 個(gè),及時(shí)匯報(bào)工程項(xiàng)目進(jìn)展情況,爭(zhēng)取財(cái)政和相關(guān)部門支持,保證了各個(gè)工程項(xiàng)目順利開、竣工。二是要繼續(xù)做好供銷社土地確權(quán)登記工作,今年抽調(diào)人員與車輛成立專門小組,對(duì)所屬 26 家單位資產(chǎn)進(jìn)行了全面查實(shí),妥善解決歷史遺留的土地權(quán)屬爭(zhēng)議 2 起。 積極爭(zhēng)取和落實(shí)相關(guān)支持政策和資金。一是充分利用好現(xiàn)有資產(chǎn)、資源的優(yōu)勢(shì),通過(guò)新建網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目帶動(dòng)資源整合,重新打造供銷社的骨干企業(yè)。今年又 3 有三家企業(yè)歸附到了供銷社名下。這一措施加速了網(wǎng)絡(luò)建設(shè)快速發(fā)展,也提高了企業(yè)法人的積極性。 ( 5)今年根據(jù)市社黨委安排,組織兩個(gè)審計(jì)調(diào)查小組, 2 對(duì)下屬及涉及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)承擔(dān)單位進(jìn)行了 6 審計(jì)調(diào)查,之前,先對(duì)被調(diào)查單位發(fā)放了審計(jì)調(diào)查提綱和審計(jì)通知書及相關(guān)表格,通過(guò)座談、實(shí)地查看、檢查賬冊(cè)等,對(duì)所屬單位的人員構(gòu)成、資產(chǎn)負(fù)債、項(xiàng)目資金??顚S眉疤幚怼v史包袱、發(fā)展思路有了全面了解,調(diào)查完畢后,由審計(jì)小組歸納匯總,向黨委提交了 6 次比較客觀實(shí)際的調(diào)查報(bào)告,為供銷社監(jiān)控穩(wěn)定發(fā)展提供了保證。強(qiáng)化社有企業(yè)管理、開放開門辦社為著力點(diǎn),進(jìn)一步創(chuàng)新財(cái)會(huì)工作新思路、匯總會(huì)計(jì)指標(biāo)體系,今年又有三家企業(yè)歸附到供銷社旗下。 ( 2)進(jìn)一步發(fā)揮現(xiàn)金流量的優(yōu)勢(shì),優(yōu)化資金調(diào)度,在保證經(jīng)營(yíng)資金需求的前提下,加大資本運(yùn)作力度,提高資金的效益,為新型網(wǎng)絡(luò)建設(shè)建設(shè)提供了 1000 萬(wàn)元的資金支持。做好全系統(tǒng)月、年報(bào)的審核、匯總、上報(bào)工作,啟動(dòng)并實(shí)施了供銷社系統(tǒng)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)網(wǎng)上直報(bào),提高會(huì)計(jì)報(bào)表的報(bào)送質(zhì)量和效率,確保會(huì)計(jì)報(bào)表及時(shí)、準(zhǔn)確上報(bào)。今年以以會(huì)代訓(xùn) 的形式召開基層會(huì)計(jì)會(huì)議 7 次,規(guī)范供銷社系統(tǒng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作。全系統(tǒng)資產(chǎn)總計(jì) 億元,負(fù)債總額 2880 萬(wàn)元,凈資產(chǎn) 1 億元。今年以來(lái),全國(guó)供銷總社 XXX,監(jiān)事會(huì)主任 X 等領(lǐng)導(dǎo)先后到 XX 進(jìn)行考察調(diào)研,省、市供銷社工作會(huì)議先后在 XX召開,《農(nóng)民日?qǐng)?bào)》、《 XX 日?qǐng)?bào)》等媒體先后對(duì)市供銷社的改革發(fā)展進(jìn)行了宣傳報(bào)道,主要工作情況如下: 一、各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成情況 預(yù)計(jì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均超額完成上 級(jí)社安排的計(jì)劃,統(tǒng)計(jì)口徑商品總購(gòu)進(jìn) 億元,占計(jì)劃的 108%,商品總銷售完成 億元,占計(jì)劃的 109%,實(shí)現(xiàn)利稅 470 萬(wàn)元,占計(jì)劃的 110%。 加強(qiáng)公路養(yǎng)護(hù)定額管理和核算工作,認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的公路養(yǎng)護(hù)生產(chǎn)計(jì)劃,使計(jì)量支付工資更加合理真實(shí)。 二、計(jì)劃統(tǒng)計(jì) 加強(qiáng)計(jì)劃管理,嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)費(fèi)用計(jì)劃,檢查給多少錢辦多少事的原則,對(duì)無(wú)計(jì)劃又必須實(shí)施的項(xiàng)目,先確定資金來(lái)源,經(jīng)集體研究上報(bào)同意后實(shí)施。年初固定資產(chǎn)原值 萬(wàn)元 ,18 月固定資產(chǎn)原值 萬(wàn)元,增加固定資產(chǎn) 萬(wàn)元。 (二)審計(jì):積極配 合上級(jí)審計(jì)部門完成了 2021 年預(yù)算內(nèi)養(yǎng)路費(fèi)執(zhí)行情況表、專項(xiàng)清理小金庫(kù)工作。今年我段兩名財(cái)務(wù)人員參加了縣財(cái)政局舉辦的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)班。今年對(duì) 2021 年的 33 本會(huì)計(jì)憑證,4 本帳簿、財(cái)務(wù)決算報(bào)表按規(guī)定要求進(jìn)行了整理歸檔。摘要清楚、無(wú)涂改、按期裝訂成冊(cè)。 第三篇:財(cái)務(wù)審計(jì)工作總結(jié) 一、財(cái)務(wù)審計(jì)工作 (一)財(cái)務(wù):建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng) 法律、法規(guī),正確設(shè)置會(huì)計(jì)科目,核算方法正確,輸入原始憑證準(zhǔn)確、及時(shí),債權(quán)、債務(wù)往來(lái)款項(xiàng)能及時(shí)清理結(jié)算,正確執(zhí)行公路養(yǎng)護(hù)各項(xiàng)成本的開支標(biāo)準(zhǔn)。在審計(jì)工作實(shí)施過(guò)程和審計(jì)結(jié)果的綜合分析中,運(yùn)用內(nèi)控制度審計(jì)理論,堅(jiān)持把加強(qiáng)對(duì)審計(jì)情況的綜合分析研究與信息反饋?zhàn)鳛?管理與決策的切入點(diǎn),發(fā)揮審計(jì)工作接觸經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域廣、掌握情況真實(shí)可靠的優(yōu)勢(shì),從不同側(cè)面、不同角度對(duì)審計(jì)情況進(jìn)行綜合分析研究,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問(wèn)題,注意發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問(wèn)題,從制度和機(jī)制上提出解決問(wèn)題的意見和建議,幫助被審計(jì)單位建章立制,使審計(jì)結(jié)論和審計(jì)成果得到充分運(yùn)用。所有審
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