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正文內(nèi)容

財務(wù)自查報告范例-(參考版)

2025-04-24 21:01本頁面
  

【正文】 9 / 9。對公司存在的問題進(jìn)行了深刻剖析和反思,并進(jìn)行了認(rèn)真整改,進(jìn)一步提高我公司財務(wù)會計管理工作。整改結(jié)果:經(jīng)過整改公司在XX年12月31 日前所有關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)在公司的日常出差部分借款已報銷,未報銷借款部分已全部歸還公司。整改措施:公司已通知要求有在公司借款的關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管立即歸還所借日常未報銷完款項。整改結(jié)果:手工現(xiàn)金、銀行存款日記賬現(xiàn)已按要求補錄完畢,后續(xù)出納嚴(yán)格按照要求及時登記、日清月結(jié)。2. 現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬登記問題存在問題:缺少手工登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬。整改結(jié)果:票據(jù)管理在整改中已按要求改正。只有領(lǐng)用記錄,未有登記購買記錄。通過整改,進(jìn)一步加強巡檢工作管理,規(guī)范人員招聘流程、切實履行好資金審批權(quán)限,不斷提升財務(wù)、審計檢查工作效率,保證公司資產(chǎn)安全。母公司資金部負(fù)責(zé)人對子公司日常資金進(jìn)行監(jiān)控及管理,子公司每日發(fā)銀行、現(xiàn)金日報表到母公司資金部負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)人根據(jù)資金申請情況郵件指令補充收付款所需資金。子公司經(jīng)營支出須經(jīng)母公司進(jìn)行審批。整改措施:發(fā)布公司相關(guān)審計、財務(wù)檢查工作規(guī)范制度,后續(xù)對子公司檢查結(jié)果形成書面報告材料。后續(xù)據(jù)實補充修訂,進(jìn)一步完善公司制度建設(shè),并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化,及時修訂更新相關(guān)制度。企業(yè)財務(wù)管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況存在問題:公司財務(wù)制度體系建設(shè)不完善,相關(guān)制度沒有更新,存在部分已在執(zhí)行的工作流程,沒有形成書面制度文件。整改結(jié)果:.出納人員從銀行獲取銀行對賬單,已整改安排由財務(wù)部會計人員從銀行索取銀行對帳單。3. 資金管理和控制情況存在問題:.出納人員獲取部分銀行未實施快遞派送的銀行對帳單;.部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未復(fù)核。整改措施:進(jìn)一步明確、規(guī)范各會計人員崗位職責(zé),完善各往來對賬手續(xù),從此次財務(wù)會計基礎(chǔ)工作自查之日起銷售會計已按月及時與蘇州、南昌子公司往來對賬,在次月10 號前完成對賬工作,由雙
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