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20xx年工作參考總結(jié)月度財務(wù)人員工作參考總結(jié)(參考版)

2025-03-30 04:32本頁面
  

【正文】   b、固定資產(chǎn)出售必須先打報告,由公司派人現(xiàn)場檢測確認,用統(tǒng)一的鑒定表格簽好字,蓋好公章,法人筆字認可交公司財會部進展會計業(yè)務(wù)處理,不同意隨意私自處理,這關(guān)系到企業(yè)的經(jīng)濟利益,也不利于稅務(wù)機構(gòu)的年終審查,請各部門留意這一原則。  (6)各工程部及后勤倉庫的廢品處理,我們的意見是:  a、有再使用價值的物資在工地集中整理好后,辦好退庫手續(xù)運到后勤倉庫保管?! ?5)后勤倉庫當月發(fā)生的費用性支出,由保管員月末編制收支報表交會計處理,會計收到后編制電腦費用報表網(wǎng)上傳到公司網(wǎng)站,平時會計應(yīng)及時登記倉庫當天發(fā)生的各類材料的手工明細賬,月末結(jié)出各類材料的收支結(jié)存明細,編制電腦版的庫存明細表,用無線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)上傳公司網(wǎng)站,供內(nèi)部傳閱,方便大家理解公司材料信息。另外月終各各工程部材料保管員應(yīng)按照當月收發(fā)料憑證,注明數(shù)量、單價、金額編制材料收支報表報各自的會計處理,會計收到收支報表后,進展分類編制材料本錢報表(網(wǎng)上傳遞),公司匯總編報備案。  (3)工程部及后勤部工作人員經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準向公司財會部領(lǐng)用的備用金,其請款單據(jù)需另外復(fù)印一份交各自的會計入賬處理,以便月終時會計人員按照各人的實報單據(jù)(有正式發(fā)票的部份),列出報銷金額及領(lǐng)款人清單,報到公司財會部審核開具收據(jù)入賬,同時沖減個人備用金借款往來賬目,從而減少工程經(jīng)理及后勤負責人的報銷苦惱,集中精力治理好施工消費及后勤效勞工作?! 。\用網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)遠程查閱的方法來操縱各工程部及倉庫的本錢和庫存情況,詳細的工作要求是: 
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