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正文內(nèi)容

庫管崗位職責-wenkub.com

2024-11-09 18:38 本頁面
   

【正文】 六、廢舊材料管理規(guī)定:礦山廢舊材料、設(shè)備必須統(tǒng)一管理,不準亂堆亂放或隨意報廢。因采購計劃不按時上交采購負責人,導(dǎo)致無材料影響安全生產(chǎn)的,考核庫管員200元/次。采購計劃10天提交一次,每月3次。便于隨時調(diào)查材料的使用及庫存情況。針對不扣材料費用的材料(除零星極易磨損的小件除外,具體以礦山規(guī)定的品名為準),必須以舊換新,不能以舊換新的,照價扣款。嚴格按照要求填寫出庫單,領(lǐng)料人員必須簽字。對質(zhì)量不合格的材料,立即退回,不辦理入庫手續(xù)。材料入庫必須嚴格把關(guān),按采購計劃核對,分類入庫存放。這樣,財會和倉庫的記賬依據(jù)是相同的,月末對賬才能發(fā)現(xiàn)問題并解決問題。設(shè)計幾種表格。進貨需簽認。制表登記。三、定期對庫房進行清理,保持庫房的整齊美觀,使物資設(shè)備分類排列,存放整齊,數(shù)量準確。九、做好入庫物品的各種資料整理及保存工作。六、按規(guī)定日期作好庫存盤點,做到資料真實,帳表相符。發(fā)料時須以領(lǐng)料人簽認的發(fā)料單作為依據(jù)入帳。二、掌握物品的存量,制定最高最低存量,達到最高存量時,停止進貨;最低存量時及時進貨。當記帳方向出現(xiàn)錯誤如應(yīng)該在增加方記入的,卻記在減少方,或應(yīng)該在減少方記入的卻記在增加方,糾正時,必須在錯誤的一方用原數(shù)字并在前面加上“一”號,予以沖銷,然后在另一行用正確的方向記帳。)審核無誤的入庫憑證、出庫憑證,(包括領(lǐng)料單,料具物品損壞丟失賠償單以及報廢單)按照各分類帳的明細帳戶編號,并按品名、產(chǎn)地、單位、規(guī)格型號、數(shù)量、單價分別記入各明細帳戶,并填寫清年、月、日,憑證編號,摘要(摘要欄內(nèi)寫清經(jīng)辦人),按增減記帳法,借方當作增加,貸方當作減少,余額為結(jié)存。十、經(jīng)常保持庫內(nèi)、庫外的環(huán)境衛(wèi)生。七、樹立安全第一和思想,堅持“預(yù)防為主,防消結(jié)合”的原則,杜絕火種,火源進入庫房。三、對市場采購材料,做到依實物入庫,不得以票據(jù)入庫,并對入庫材料分類堆放,懸掛標志,做到一目了然、堆放整齊、帳物相符。D:所有盤存結(jié)果,都要在盤存表上據(jù)實反映出來,對帳物不符的,主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)提出處理意見,報總經(jīng)理審批。C: 對不適合生產(chǎn)要求或有質(zhì)量問題的工具、配件、輔料,領(lǐng)用人員可以退回庫房,庫管員通知采購人退貨更換或重新采購。C: 日常工作中,物資庫房人員應(yīng)對入庫物資的發(fā)放情況進行統(tǒng)計,關(guān)注生產(chǎn)必需和消耗量大的物資、及時上報使用情況,以便即時采購,確保生產(chǎn)。發(fā)貨通知單一式兩份,經(jīng)廠長批準(或經(jīng)理)。B:成品必須經(jīng)檢驗合格后,由車間填寫成品入庫單。庫管員依據(jù)出庫單上的材料名稱、規(guī)格、數(shù)量,下原材料庫存帳,上車間在制臺帳。D: 入庫后將合格品按規(guī)格、型號、品名分區(qū)、分類、分批堆放,做到標識目視清楚。E:復(fù)核當日操作者工票數(shù)量,每天登帳、月末匯總報表。6,建立健全各類物資臺帳和報表制度:A:原材料收、發(fā)、存臺帳、月末庫存報表(外協(xié)加工的應(yīng)含:在外數(shù))。2,行政人事財務(wù)部:原材料庫、綜合庫和成品庫的管理、進、出廠物資的稽查。出入庫時在標簽上進行增減計算,并標出合計項,使倉庫同品名、規(guī)格、單價的物品通過標簽清楚地反映出庫存情況1倉庫保管員應(yīng)對所管物品的完好負責。如盤點與實際庫存相符,應(yīng)簽名備查,如出現(xiàn)誤差,要經(jīng)調(diào)查落實后書面報告總經(jīng)理倉庫保管人員必需定員和指定專人專職負責。發(fā)貨時按出庫單辦理出庫手續(xù),削減賬卡做好月盤點工作,做到物卡相符,賬物相等,賬賬相符主動與使用部門聯(lián)系,了解物品的消耗情況,防止因缺少溝通造成的物品短缺 庫房管理制度與規(guī)定入庫驗收:接到購進物料,要求根據(jù)申購單與原始發(fā)票進行檢查點數(shù),檢查規(guī)格和質(zhì)量,驗收合格后按規(guī)定入賬。、物資的資料、帳冊、報表的收集、整理和歸檔工作,及進編制相關(guān)的統(tǒng)計報表,以及利用計算機管理采購與物資工作。、收料憑證、質(zhì)檢證明及付款結(jié)算單據(jù)等整理登記入帳工作,進行統(tǒng)計和核查,發(fā)現(xiàn)問題及時上報。,不索取回扣,饋贈錢物上繳公司,遵守國家法律,不構(gòu)成經(jīng)濟犯罪。協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題。采購員崗位名稱:采購員; 直接上級:供應(yīng)科科長;負責對象:物資的采購、供應(yīng);工作目標:要求將公司所需的保質(zhì)、保量安全及時的運回公司; 權(quán)力與責任:1.服從分配,聽從指揮,并嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定; 2.負責公司的物資、設(shè)備的采購工作; 3.負責對所采購材料質(zhì)量、數(shù)量核對工作; 4.負責對采購材料質(zhì)量、數(shù)量核對工作; 5.有權(quán)拒絕末經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意批準的采購定單; 6.負責辦理交驗、報賬手續(xù);7.負責保存采購工作的必要原始記錄,做好統(tǒng)計,定期上報; 8.對所承擔的工作全面負責;9.對所采購的物資、設(shè)備要有申購單并上報采購主管; 10.協(xié)助做好有關(guān)物資采購工作的事項; 崗位要求:1.具有中專以上文化程度;2.具有較強的工作責任感和事業(yè)心; 3.原則性強,工作細心,能吃苦耐勞; 參加會議:1.參加本科每月一次會議; 2.參加每月季工作評比會;3.參加公司召開的職工大會; 采購員崗位職責,努力提高自身采購業(yè)務(wù)水平。,經(jīng)常關(guān)注溫度、濕度、通風(fēng)、鼠害、蟲害、腐蝕等因素,并采取相應(yīng)措施。,防止收發(fā)貨物差錯出現(xiàn)。對殘損霉變的物質(zhì)、過期物質(zhì)應(yīng)單獨填列報告表,報送財務(wù)部及有關(guān)部門,以便有關(guān)部門及時研究處理解決; ,并按時間(每月3日前)將準確的月終盤點報送到財務(wù)部門; ,發(fā)現(xiàn)問題及時與出納進行核對并上報財務(wù)部; 。月末盤點后制作一份移動緩慢物品及過期物品的清單送交成本部,月結(jié)時打印出倉庫存貨,并將清單副本送往各部 門以備領(lǐng)貨時查閱。記帳過程中發(fā)現(xiàn)電腦問題必須立即上報解決。發(fā)現(xiàn)已變質(zhì)的物品要及時填寫報損單,注明進貨時間報損原因然后交成本部控制部門。在條件允許的情況下,保管員應(yīng)事先將領(lǐng)料單上的物品備好,以縮知使用部門的取貨時間。1補倉單倉聯(lián)及有關(guān)的采購定單送返倉庫時必須檢查以下內(nèi)容:(1)是否補取消。每天一上班和臨下班都必須檢查各個倉庫的情況,合理放置物品避免因保管不當造成的損失。質(zhì)量不合要求的不予收貨并通知有關(guān)采購人員;(1)質(zhì)量和數(shù)量不合要求的物品,如果用貨部門堅持要使用,必須收貨記錄單上詳細說明并由負責人簽字;(2)已由部門領(lǐng)走的貨物原則上不允許退貨,特殊情況必須上報成本部處理并在記錄上記錄;(3)對無定單的貨品或無貨品的定單,收貨人員不予收貨;(4)對已給驗收的貨物做出收貨記錄,并通知用貨部門領(lǐng)貨,收貨、記錄必須有供應(yīng)商和部門收貨人的簽收認可;(5)倉庫收貨時,倉庫保管員要嚴格檢查罐裝食品、飲
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