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局治理小金庫自查自糾情況報告-wenkub.com

2024-10-25 09:20 本頁面
   

【正文】 特此報告。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認(rèn)真填報相關(guān)表格。辦公室及所屬單位財務(wù)部門,嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,沒有設(shè)帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。三、落實舉報制度,加強工作監(jiān)督省地方志辦公室治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布了舉報電話、制作了舉報信箱,并注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報作用。通過自查自糾,我院認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定,沒有“小金庫”。單位監(jiān)管使用的票據(jù)由財務(wù)室統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由財務(wù)室統(tǒng)一到財政部門購領(lǐng)和核銷,按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記??;設(shè)立專職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作,并建立相應(yīng)的備查薄。這5個帳戶都經(jīng)過縣財政局審批合法開設(shè),沒有以個人名義存放的“小金庫”資金,沒有違法違規(guī)開設(shè)的帳戶。訴訟費和罰沒款的收取、管理和使用嚴(yán)格按照“收支兩條線”納入預(yù)算管理,按規(guī)定上繳國庫?,F(xiàn)將自查情況報告如下:一、基本情況按照縣財政局的管理要求,結(jié)合本單位的實際,XXX人民法院全部資產(chǎn)、收入支出和本單位管理的資金共設(shè)有三個法定賬套:一個行政賬套、一個訴訟費預(yù)收退費專戶賬套、一個工會賬套;五個銀行賬戶:一個零佘額帳戶、一個特設(shè)專戶、一個工會帳戶、一個基建帳戶、一個訴訟預(yù)收退費專戶。四、深入開展專項治理工作,確保整改落實到位 進一步加強教育和監(jiān)督,完善預(yù)算管理,加強內(nèi)部控制與治理,把“小金庫”作為財務(wù)監(jiān)督、審計監(jiān)督和紀(jì)檢監(jiān)督工作的一項重要內(nèi)容,加強經(jīng)常性的督促檢查,加強責(zé)任意識,從源頭上防止“小金庫”的發(fā)生。沒有公款以個人名義私存私放。國庫集中支付帳戶。三、認(rèn)真開展清查、實施長效監(jiān)督。小金庫治理工作自查自糾報告3 根據(jù)哈市財字〔20**〕130號關(guān)于深入開展**市20**20**“小金庫”專項治理工作的通知,我局認(rèn)真開展了“小金庫”專項治理自查工作,現(xiàn)將“小金庫”專項治理自查工作報告如下:一、健全組織,加強領(lǐng)導(dǎo):為確保專項治理的順利進行,成立由局長魯平為組長的“小金庫”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。我局按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)對票據(jù)進行發(fā)放、領(lǐng)用、使用、保管、核準(zhǔn)和銷毀,沒有非法轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開、偽造、變造、買賣和擅自銷毀票據(jù)的問題。我局均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,遵循先有預(yù)算、后有支出的原則,沒有超預(yù)算或者無預(yù)算安排支出,虛列支出、轉(zhuǎn)移或者套取預(yù)算資金,轉(zhuǎn)嫁支出等問題。對《全縣深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作方案》進行了傳達學(xué)習(xí),并認(rèn)真貫徹文件精神,正確認(rèn)識到開展此項活動的重大意義。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。認(rèn)真做好舉報的受理工作,建立舉報登記和查處督辦制度,指定專人負(fù)責(zé),做到件件有交待、事事有著落。(二)做好宣傳發(fā)動。自查自糾工作結(jié)束后,各下屬單位于6月25日前將自查自糾總結(jié)報告和《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》(見附件1)報送治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。把專項治理工作擺上重要議事日程,加強領(lǐng)導(dǎo),健全機制,深入做好思想發(fā)動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”。用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫”。違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定,應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產(chǎn),均納入治理范圍。一、自查自糾的范圍和內(nèi)容(一)專項治理范圍。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。自以來,嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置賬外賬和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布舉報電話、舉報信箱。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主要負(fù)責(zé)“小金庫”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。自查自糾。上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”。以會議費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立“小金庫”。重點是以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。一、自查自糾的范圍和內(nèi)容專項治理范圍。我們將建立長效監(jiān)督機制,提
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