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20xx審計局個人年終總結范文與20xx審計局工作總結4篇匯編-wenkub.com

2024-10-11 20:09 本頁面
   

【正文】 堅持按需施教,大力開展更新知識、提高工作能力的專門業(yè)務培訓,加大培訓力度,豐富培訓形式,在實踐中培養(yǎng)鍛煉干部,選拔業(yè)務骨干發(fā)揮引領作用。四是建立完善審計質量引導機制。加強對審計人員的專題業(yè)務培訓,進一步提高審計人員業(yè)務水平和綜合能力。強化整改責任追究制度,跟蹤審計決定的落實和審計建議的采納情況,及時掌握整改進度,督促幫助被審計單位落實整改。主要做好以下幾項工作:(一)擴大審計監(jiān)督范圍,服務中心工作一是以區(qū)本級預算執(zhí)行審計為龍頭,以經(jīng)濟責任審計、績效審計和專項審計、政府投資審計為抓手,發(fā)揮審計監(jiān)督對國家權力運行的制約作用,揭露和查處貪污腐敗、嚴重鋪張浪費、財政資金損失及效益低下等問題。回顧過去的一年,盡管各項工作取得了一定的成績,我們也深刻認識到審計工作的發(fā)展仍面臨一些困難和問題,需要加以克服和改進。三是嚴格執(zhí)行審理制度。全年有針對性組織開展《審計準則》、計算機審計應用等培訓,并選派業(yè)務骨干參加上級審計機關組織的業(yè)務培訓,實現(xiàn)全局審計人員培訓全覆蓋。三是注重人才后備培養(yǎng)。領導班子帶頭完成每年不少于20學時的干部在線學習和不少于5天的自選培訓,并積極報名參加網(wǎng)上專題班學習,以提升干部綜合素質。自覺帶頭執(zhí)行中央“八項規(guī)定”、“六條禁令”,堅決做到令行禁止。繼續(xù)實行審計紀律、審計內(nèi)容公開公示制度,推行審計組執(zhí)行審計紀律監(jiān)督反饋制度,全年發(fā)放并收回《審計組執(zhí)行審計紀律情況反饋表》18份,被審計單位滿意率100%。三是做好黨建基礎性工作。一是抓好政治理論學習。二是通過建立立審計三級業(yè)務匯報制度,規(guī)范了重大問題審計原則。今年我局的政府投資審計工作貫穿以“免疫審計”為重要思路,預防項目實施過程中可能出現(xiàn)的問題。通過再就業(yè)資金審計,重點對資金投向、管理以及使用等情況進行了績效評價,從宏觀、政策、制度層面提出問題和具體審計建議。(三)關注民生,推進績效、專項審計牢固樹立“民本審計”理念,堅持把社會關注、群眾關心的熱點領域和資金作為審計監(jiān)督的重點。今年,我局積極調(diào)整經(jīng)濟責任審計工作思路,在充分調(diào)查研究基礎上,統(tǒng)一方案和口徑,統(tǒng)籌安排審計力量,充分發(fā)揮審計合力。(一)突出重點,深化財政預算執(zhí)行審計我局完成了區(qū)度本級預算執(zhí)行審計、區(qū)文化館財務收支審計以及**區(qū)地方稅務局、市保稅區(qū)地方稅務局和市地稅局第二稽查局等3家單位的稅收征管審計,審計查出管理不規(guī)范金額**,提出規(guī)范性管理意見和建議23條。最新審計局工作總結范文20**年,我局在區(qū)委、區(qū)政府和上級審計機關的正確領導下,始終圍繞服務區(qū)委、區(qū)政府中心工作,以審計工作推動政府治理為目標,堅持依法審計和服務大局相結合,切實履行審計監(jiān)督職責,較好地完成了全年各項審計工作任務。加強對掌握資金分配權和有收費項目的職能部門主要負責人的經(jīng)濟責任審計,繼續(xù)做好國有及國有控股企業(yè)領導人員和縣(區(qū))黨政領導干部的經(jīng)濟責任審計,扎實推進縣(區(qū))長的經(jīng)濟責任審計,不斷加大任中經(jīng)濟責任審計力度。(三)進一步強化重點國有企業(yè)審計。圍繞領導關心和社會關注的熱點問題,開展專項資金審計和專題審計調(diào)查,為領導宏觀決策提供依據(jù)。二、XX年年審計工作安排XX年年審計工作的指導思想是:以“三個代表”重要思想為指導,認真貫徹十六大和十六屆五中全會精神,以科學的發(fā)展觀為統(tǒng)領,緊緊圍繞市委、市政府的中心工作,堅持“全面審計、突出重點”的原則,全面履行審計監(jiān)督職責,進一步提高審計工作水平,為構建和諧,促進我市“十一五”規(guī)劃開好頭、起好步發(fā)揮積極作用。審計人員依法行政、廉潔從審的意識明顯增強,樹立了審計人員良好的社會形象。(五)切實加強了機關作風建設和黨風廉政建設。其中,我市《拆遷補償政策存在漏洞》、《建議明確種糧直補有關政策》等審計信息引起了市領導的高度重視,并作重要批示。這也是我省唯一獲此殊榮的計算機審計項目。(三)審計信息化建設步伐加快。修定完善了審計工作目標考核辦法,以考核促管理,全面提升審計工作水平。一是按照審計署關于開展“嚴謹細致,提高質量”年活動和省廳關于開展“管理質量年”活動的意見,結合實際,制定了《審計項目質量控制實施細則》,使“質量年”活動有了具體鮮活的內(nèi)容,進一步提高審計項目質量,規(guī)范審計行為提供了制度保障。局黨組對整改工作非常重視,堅持高標準嚴要求,認真制訂了整改方案和整改措施。局黨組高度重視,把先進性教育活動作為全局工作的中心任務,擺在重要位置,多次召開黨組會和黨組擴大會,進行專題研究。四是根據(jù)市委市政府領導要求,我局對群眾上訪反映強烈的市蔬菜副食品(集團)有限責任公司和工藝美術三廠進行了審計和調(diào)查。截止9月底,兩批380個單位的資產(chǎn)審計工作順利完成。(四)圓滿完成了領導交辦的各項審計任務以服務大局、服務中心、促進社會穩(wěn)定為己任,緊緊圍繞政府工作中心,積極開展審計工作,圓滿完成了黨委政府交辦的各項工作任務。四是審計決定落實歷年最好。先后對三個縣(市)區(qū)政府主要負責人進行了經(jīng)濟責任審計。該《規(guī)定》為進一步規(guī)范經(jīng)濟責任審計工作,明確相關部門的工作任務和職責提供了制度依據(jù);制定出臺了《市機關企事業(yè)單位領導干部任期經(jīng)濟責任審計結果報告規(guī)范》,進一步規(guī)范了報告文本的格式,為進一步規(guī)范經(jīng)濟責任審計工作奠定了堅實的基礎。這次會議的召開,對推動我市經(jīng)濟責任審計工作的深入開展創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。一是市委市政府更加重視經(jīng)濟責任審計工作。(三)經(jīng)濟責任審計受到廣泛關注全年共對27名領導干部進行了經(jīng)濟責任審計,其中縣區(qū)長3名,部門領導干部19名,企業(yè)領導干部5名,查出各類違紀違規(guī)金額37億元,管理不規(guī)范金額33億元。四是加大了“重點建設資金”的審計力度。先后對經(jīng)十路13標段和玉繡河項目進行了拆遷補償資金的審計,審計拆遷資金68448萬元,審計清理收回拆遷補償資金471萬元。完成了經(jīng)十一路人防工程、經(jīng)十路13標段、玉繡河綜合治理工程和市雜技團辦公樓裝修項目的工程結算審計。及時調(diào)整充實東區(qū)、西區(qū)、城區(qū)三個指揮部的派駐人員。提交的審計報告引起了領導的高度重視,市委副書記、副市長楊魯豫同志作了批示。通過審計,揭露了專項資金和行業(yè)系統(tǒng)管理中存在不真實、不規(guī)范、不合法、效益差等問題,有針對性地提出改進建議。市政府以濟政發(fā)[XX]38號文件全文轉發(fā)了審計結果報告,在全市范圍進行了通報。鮑志強市長對此非常重視,立即作出批示,要求財政部門結合今年的預算編制,借鑒審計提出的建議,認真研究改進;二是突出了對重點項目、專項資金的撥入撥出(支出)、管理和使用情況的審計,掌握了財政收支的真實情況;三是突出了對資金使用單位的延伸審計,以資金為主線,共延伸審計了140多個單位,掌握了大量的一手資料;四是突出了管理方面的審計。各項工作都取得了新的成績。繼續(xù)以學習貫徹xx大精神努力實踐“三個代表”重要思想為重點,全面加強部門建設、隊伍建設、質量建設、審計宣傳等工作,全面提高審計業(yè)務水平。繼續(xù)以促進專項資金專款專用為重點,加強農(nóng)林水等系統(tǒng)或社會保障資金的審計工作。為此,請縣委政府盡可能少安排一些中心工作,同時請上級業(yè)務部門進一步加強對下級審計工作人員的業(yè)務技術培訓,以不斷提高他們的業(yè)務素質。目前我局辦公樓尚欠工程款40多萬元,因此,一是請上級業(yè)務主管部門幫助配置一些必備的審計運用軟件;二是請自治縣人民政府在經(jīng)費上繼續(xù)予以傾斜照顧。二是抓好內(nèi)部監(jiān)督控制,嚴格控制和壓縮一般性支出,嚴格控制和降低“三公”費用,認真落實公務接待有關規(guī)定。為進一步實現(xiàn)審計實施和審計管理的規(guī)范化,提高管理水平,強化審計管理系統(tǒng)和現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)的互動,溝通,加強現(xiàn)場管理和控制,今年我局所有審計項目將實現(xiàn)ao與oa的數(shù)據(jù)交互,目前區(qū)商務局度預算執(zhí)行審計、泰州市海陵房產(chǎn)開發(fā)公司末資產(chǎn)負債損益情況審計等部分在手項目已實現(xiàn)雙系統(tǒng)數(shù)據(jù)交互審計。二是建立計算機保密管理卡登記制度,明確責任人、計算機網(wǎng)絡安全管理和使用要求,確保網(wǎng)絡信息的安全。五是針對社會反映的搖號公平公正問題,規(guī)范搖號流程,推行《外聘中介機構參與公開搖號制度》,做到審計外聘工作陽光、透明。在整改落實方面,針對存在問題,我局均一對一制定了整改措施,明確了整改時限、責任領導和責任科室,其中已整改5項,一是針對工作責任落實不到位、工作環(huán)節(jié)銜接不緊密問題,建立《月度工作督查制度》,強化科室負責人責任。目前活動“學習教育、聽取意見”環(huán)節(jié)已基本結束并取得初步成效。工程質量管理情況。以審計理陳賬清錯賬“撬動”整改提速。二是重點審查領導干部任職期間是否存在違規(guī)發(fā)放津貼補貼現(xiàn)象,是否擠占項目經(jīng)費用于公用支出,項目支出是否規(guī)范且達到預期效果,以防發(fā)生資金截留挪用、體外循環(huán)、私設“小金庫”等問題,提高資金的管理水平和使用效益。五是嚴把社會審計機構執(zhí)業(yè)質量“考核關”,建立健全嚴格的考評工作機制,建立了《海陵區(qū)審計局聘請外部人員參與房屋征收(搬遷)跟蹤審計工作考核辦法》,將參與跟蹤審計單位和人員的工作作風、質量和業(yè)績列入重點考核內(nèi)容,并將考核結果作為評優(yōu)和今后能否參與政府投資項目審計的重要依據(jù)。一是嚴把實施單位和人員“入門關”,組織審計業(yè)務人員進行房屋征收(搬遷)學習培訓和業(yè)務考試,相關單位和人員獲取合格資格“準入證”后,方可入圍備選庫,并通過公
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