【總結(jié)】程序流程圖程序文件名:外事控制程序文件編號(hào):QP/RS01E版次:A責(zé)任部門流程相關(guān)文件相關(guān)記錄NG部門審批OK出訪申請(qǐng)報(bào)告各部門需求報(bào)告NGOK集團(tuán)審批總經(jīng)理或委托的分管領(lǐng)導(dǎo)NGNG保存記錄保管證件辦理領(lǐng)證及出訪手
2025-04-07 20:24
【總結(jié)】廣州越秀企業(yè)(集團(tuán))公司程序文件名:電腦設(shè)備及維護(hù)管理程序文件編號(hào):QP/RS06版次:A程序流程圖責(zé)任部門流程相關(guān)文件相關(guān)記錄購(gòu)買電腦設(shè)備申請(qǐng)表電腦設(shè)備退倉(cāng)電腦設(shè)備轉(zhuǎn)移、外借使用單位NONONO審批
【總結(jié)】NONOYESYES嚴(yán)格工藝紀(jì)律,防止設(shè)備的不合理使用。、預(yù)防程序不合格品控制程序產(chǎn)品內(nèi)部質(zhì)量審核程序產(chǎn)品入庫(kù)程序銷售工作程序產(chǎn)品出庫(kù)程序售后信息反饋程序返工訂單工作流程目前出現(xiàn)問(wèn)題較多,停工待料應(yīng)以銷售為主,會(huì)審訂單,:完善勞動(dòng)生產(chǎn)定額管理,對(duì)于一車間這樣的裝備制造
2025-01-21 01:17
【總結(jié)】業(yè)務(wù)管理組業(yè)務(wù)流程圖處長(zhǎng)副處長(zhǎng)業(yè)務(wù)管理組處內(nèi)各組技術(shù)組信息技術(shù)部交易組結(jié)算與資金組登記存管組發(fā)行上市組(1)綜合處個(gè)人銀行業(yè)務(wù)部(2)制度建設(shè)崗債券業(yè)務(wù)崗研究研發(fā)崗宣傳信息崗業(yè)務(wù)推廣崗文檔綜合崗
2025-04-08 11:07
【總結(jié)】廣州越秀企業(yè)(集團(tuán))公司程序文件名:出口貿(mào)易控制程序文件編號(hào):QP/PR06版次:A程序流程圖責(zé)任部門流程相關(guān)文件相關(guān)記錄C類A類B類樣品對(duì)供應(yīng)商評(píng)估洽談采購(gòu)合同/(國(guó)內(nèi))加工合同生產(chǎn)/加工產(chǎn)品辦理海關(guān)手冊(cè)收匯驗(yàn)證外銷合同/代理出口合同/(對(duì)外)加工合同進(jìn)口原材料、輔料產(chǎn)品檢驗(yàn)
【總結(jié)】寶潔公司—中國(guó)/分銷商核心工作流程流程:訂單管理版本:1子流程:送貨和開(kāi)票
2025-04-08 12:16
【總結(jié)】.... 公司采購(gòu)管理流程圖 部門時(shí)限供應(yīng)商營(yíng)銷部綜管部倉(cāng)庫(kù)總經(jīng)辦財(cái)務(wù)由訂單需求起至批準(zhǔn)采購(gòu)單發(fā)出完成為一天換貨發(fā)貨收款退貨物料采購(gòu)單采購(gòu)單采購(gòu)單營(yíng)銷計(jì)劃訂單需求NONONOYESNO
2025-04-08 12:12
【總結(jié)】20xx-5-11關(guān)鍵流程流程圖與程序文件2020/7/72滬杭甬集團(tuán)流程圖流程名:戰(zhàn)略規(guī)劃流程流程文件編號(hào):流程總責(zé)任人:總經(jīng)理本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程制訂人:審核:簽署:備注常務(wù)副總董事會(huì)財(cái)務(wù)部總經(jīng)理戰(zhàn)略委員會(huì)各業(yè)務(wù)單位負(fù)
2025-05-22 21:13
【總結(jié)】?jī)溡€紿鐻溴鷦劍吀摾卙鬪懻琸肅妞椳澻濱峉旅簯坱跩硂六瑣肆篃瞥磞梧叅棺捛賀乜魄澢紺呇磞秢鉈珻錶歡晁謫狊桰欄屙佂猸蚤黐仏澣括挲絁鄆騭賀藗鐧虧惛癲呼膥請(qǐng)傗痜缶癠刦镥殧螚嶍渦擃錍歎毇娧呾滬澈鵰鵀鑘褦鳪熎洐蕗酹鬼醪芍戠鴻呃吊藋詔鐛醘江叜顢謽繄蟁泓皺岦蚓灝胔暅嘩奩雒獬鷒蝁鎵豪筠襭謨狝蛼髙狒艆罝剉鎦櫴貒鞭籡蹎審鎘矦邭訜炳庣賔剢巢鷹燦暙馻缸檿琙鶃唡擄軿順赑習(xí)皨濃葹槵蛋熭齳溚膃簞賣喀坳蓏杝顲慲迧芋髣枇槐俈堝
2024-09-07 16:58
【總結(jié)】崗位設(shè)置管理流程流程名稱崗位設(shè)置管理流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門行政人力資源部控制部門總經(jīng)辦行為實(shí)施環(huán)節(jié)各職能部門行政人力資源部總經(jīng)辦總經(jīng)理管理行為
2025-04-12 23:23
【總結(jié)】....合同管理流程【流程目的】為加強(qiáng)公司合同管理工作,對(duì)合同的簽訂、履行、變更和解除進(jìn)行規(guī)范化管理,對(duì)合同的履行實(shí)施有效監(jiān)督,做如下流程。結(jié)束合
2025-05-30 01:50
【總結(jié)】崗位設(shè)置管理流程流程名稱崗位設(shè)置管理流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門綜合部控制部門總經(jīng)辦行為實(shí)施環(huán)節(jié)各職能部門綜合部總經(jīng)辦總經(jīng)理管理行為工作分
2025-04-12 13:28
【總結(jié)】......XXXXXX公司采購(gòu)管理流程圖說(shuō)明1、接收采購(gòu)申請(qǐng):需求單位按《XXXXX通知》(XXX〔XXXX〕XXX號(hào))填報(bào)《采購(gòu)申請(qǐng)表》(見(jiàn)附表1)。2、采購(gòu)人員擬定采購(gòu)方案:由XXXXX部組織采購(gòu)人員擬定采購(gòu)預(yù)案,包括采購(gòu)依據(jù)、預(yù)
2025-04-12 01:36
【總結(jié)】藥品采購(gòu)管理程序采購(gòu)部收集資料,審查其經(jīng)營(yíng)資格、質(zhì)量信譽(yù)和履行合同能力,填寫“首營(yíng)企業(yè)審批表”并將資料錄入計(jì)算機(jī)系統(tǒng),質(zhì)量管理部審核,質(zhì)量負(fù)責(zé)人、企業(yè)負(fù)責(zé)人審批。采購(gòu)部對(duì)供貨商銷售人員資格審查:1、委托授權(quán)書2、身份證復(fù)印件3、上崗證書復(fù)印件供貨單位首營(yíng)企業(yè)建立合格供應(yīng)商檔案合格供貨方質(zhì)管部負(fù)責(zé)歸檔采購(gòu)部收集資料并填寫“首營(yíng)品種審批表”質(zhì)
2024-08-25 23:26
【總結(jié)】程序流程圖程序文件名:培訓(xùn)控制程序文件編號(hào):QP/RS01D版次:A責(zé)任部門流程相關(guān)文件相關(guān)記錄各部門
2025-05-13 07:09